Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:likuciu_ivedimas

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:likuciu_ivedimas [2019/09/27 14:11]
ugne [Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas]
lt:likuciu_ivedimas [2022/03/07 11:33] (esamas)
jurgita [3. Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas]
Linija 1: Linija 1:
 ====== Likučių įvedimas ====== ====== Likučių įvedimas ======
-===== Tiekėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas =====+ 
 +===== 1. Tiekėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas =====
 Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> PIRKIMO SĄSKAITOS**. Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> PIRKIMO SĄSKAITOS**.
  
Linija 13: Linija 14:
   * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "​Likučiai 2019-12-31"​.   * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "​Likučiai 2019-12-31"​.
   * Valiuta - nurodykite pirkimo sąskaitos valiutą. Kursą sistema parinks pagal nurodytą pirkimo sąskaitos datą.   * Valiuta - nurodykite pirkimo sąskaitos valiutą. Kursą sistema parinks pagal nurodytą pirkimo sąskaitos datą.
 +    ​
 Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus:
-  * Sąskaita - buhalterinė sąskaita tiekėjų skolų likučių sukėlimui. Rekomenduojame naudoti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kurią, taip pat, naudosite vedant didžiosios knygos likučius. Patvirtinus operaciją debetuosis Jūsų nurodyta tarpinė sąskaita, tad vedant didžiosios knygos likučius - tiekėjų skolą reiktų nurdyti toje pačioje sąskaitoje,​ kredito pusėje.+  * Sąskaita - buhalterinė sąskaita tiekėjų skolų likučių sukėlimui. Rekomenduojame naudoti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kurią, taip pat, naudosite vedant didžiosios knygos likučius. Patvirtinus operaciją debetuosis Jūsų nurodyta tarpinė sąskaita, tad vedant didžiosios knygos likučius - tiekėjų skolą reiktų nurdyti toje pačioje sąskaitoje,​ kredito pusėje. ​Kaip susikurti buhalterinę sąskaitą rasite [[https://​wiki.directo.ee/​lt/​konto|čia]]
   * Be PVM - nurodyktie pirkimo sąskaitos likusią skolos dalį su PVM.   * Be PVM - nurodyktie pirkimo sąskaitos likusią skolos dalį su PVM.
   * PVM tarifas - parinkite tarifą su 0%.   * PVM tarifas - parinkite tarifą su 0%.
  
-===== Tiekėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas =====+===== 2. Tiekėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas =====
 Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> APMOKĖJIMAI** Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> APMOKĖJIMAI**
  
Linija 38: Linija 39:
 Įsitikinę,​ kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti,​ spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. Įsitikinę,​ kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti,​ spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“.
  
-===== Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas =====+===== 3. Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas =====
  
 Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> SĄSKAITOS**. Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> SĄSKAITOS**.
Linija 52: Linija 53:
   * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "​Likučiai 2019-12-31"​.   * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "​Likučiai 2019-12-31"​.
   * Valiuta - nurodykite sąskaitos valiutą. Valiutos kursą sistema parinks pagal nurodytą sąskaitos datą.   * Valiuta - nurodykite sąskaitos valiutą. Valiutos kursą sistema parinks pagal nurodytą sąskaitos datą.
 +  * Tikrajį pirkimo sąskaitos numerį įveskitę II burbuliuke duomenų lauke **Duomenų laukas 3**
 +{{ :​lt:​likuciai.jpg |}}
 +  * Pirkėjų skolos buhalterinę sąskaitą nurodykite III burbuliuke lauke **Skolos sąskaita**
 +{{ :​lt:​likuciai1.jpg |}}
  
 Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus:
Linija 61: Linija 66:
 Įsitikinę,​ kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti,​ spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. Įsitikinę,​ kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti,​ spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“.
  
-===== Pirkėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas =====+===== 4. Pirkėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas =====
  
 Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> PINIGŲ GAVIMAI**. Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> PINIGŲ GAVIMAI**.
Linija 81: Linija 86:
 Įsitikinę,​ kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti,​ spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. Įsitikinę,​ kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti,​ spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“.
  
-===== Didžiosios knygos likučių įvedimas =====+===== 5. Sandėlio likučių įvedimas ===== 
 + 
 +Norėdami įvesti sandėlio prekių likučius eikite SANDĖLIS->​ Dokumentai->​ Prekių priėmimai ir spauskite F2-NAUJAS. 
 + 
 +Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: 
 +  * Numeris – pasirinkite numeraciją LIKUCIAI; 
 +  * Tiekėjas –  parinkite savo įmonės tiekėjo kortelę; 
 +  * Apmokėjimo terminas – 0; 
 +  * Data – diena prieš nei pradeda vesti operacijas į Directo; 
 +  * Objektas – galite parinkti objektą, į kurį turi užsipajamuoti prekės; 
 +  * Sandėlis – parinkite sandėlį, į kurį turi užsipajamuoti prekės; 
 +  * Sąskaita – parinkite tarpinę sandėlio likučių sąskaitą;​ 
 + 
 +Eilutėse veskite prekes, jų kiekius ir savikainas. 
 + 
 +Viską supildžius patvirtinkite dokumentą.  
 + 
 +===== 6. Ilgalaikio turto likučių įvedimas ===== 
 + 
 +Kaip įvesti ilgalaikį turtą arba jį importuoti, kai įvedamas turtas jau turi sukaupęs nusidėvėjimą galite rasti: [[lt/​yld_inventar#​ilgalaikio_turto_ivedimasimportavimas_kai_ivedamas_turtas_jau_turi_sukaupes_nusidevejima|Ilgalaikio turto likučių įvedimas]] 
 + 
 + 
 +===== 7. Didžiosios knygos likučių įvedimas =====
  
 Norėdami įvesti didžiosios knygos likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> FINANSAI -> DOKUMENTAI ​ -> KORESPONDENCIJOS**. Norėdami įvesti didžiosios knygos likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> FINANSAI -> DOKUMENTAI ​ -> KORESPONDENCIJOS**.
Linija 105: Linija 132:
 Viską užpildžius nepamirškite išsaugot dokumento. Viską užpildžius nepamirškite išsaugot dokumento.
  
-==== Likučių sutikrinimas ==== + 
-Ar teisingai ​suveisti ​likučiai - galite pasitikrinti didžiosios knygos ataskaitoje.+==== 7.1. Likučių sutikrinimas ==== 
 +Ar teisingai ​suvesti ​likučiai - galite pasitikrinti didžiosios knygos ataskaitoje.
 Naudotose tarpinėse buhalterinėse sąskaitose balansas turi būti 0. Naudotose tarpinėse buhalterinėse sąskaitose balansas turi būti 0.
 +
 +
 +
 +
  
 ---- ----
lt/likuciu_ivedimas.1569582681.txt.gz · Keista: 2019/09/27 14:11 vartotojo ugne