Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:ladu_sisse

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:ladu_sisse [2019/02/03 14:39]
ugne
lt:ladu_sisse [2023/03/15 09:54] (esamas)
ieva [Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime]
Linija 10: Linija 10:
  
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
 +
   * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​   * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​
   * Data - prekių priėmimo į sandėlį data;   * Data - prekių priėmimo į sandėlį data;
-  * Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, jei sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant F-2 naujas ​); +  * Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); 
-  * Tiekėjo nr. - tiekėjas, iš kurio gauname prekes, pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, jei sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant F2-Naujas);+  * Tiekėjo nr. - tiekėjas, iš kurio gauname prekes, pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
   * Aprašymas - dokumento aprašymas.   * Aprašymas - dokumento aprašymas.
  
Linija 21: Linija 22:
   * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);​   * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);​
   * Kaina – gaunamos prekės kaina.   * Kaina – gaunamos prekės kaina.
 +
 +{{ :​lt:​sandelis3.jpg |}}
  
 Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai: Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai:
 +{{ :​lt:​sandelis4.jpg |}}
   * Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA;   * Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA;
-  * Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą ​(plačiau prie šio dokumento aprašymo);+  * Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą;
   * Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kitą „panaikina“).   * Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kitą „panaikina“).
  
 +=== Transporto ir kitų išlaidų priskyrimas prekių savikainoms ===
 +
 +Transporto paslaugas reikia vesti į laukelį “Transporto išlaidos”,​ kitas išlaidas tokias kaip muitinės mokestis, prekių surinkimo paslaugos ir kt. galite vesti į laukelį “Papild. išlaidos”. ​
 +
 +Prekių priėmimo pildymas:
 +  - Pirmiausiai suveskite visas prekes, jų kiekius ir kainas eilutėse.
 +  - Išsaugokite dokumentą.
 +  - Tuomet veskite transporto ar kitas išlaidas ir spauskite IŠSAUGOTI. Eilutėse stulpeliuose “Tr.išlaid”/​ “Papild.išlaidos” matysite šias išlaidytas išskaidytas kiekvienai prekei.
 +  - Užpildę kitą informaciją,​ galite patvirtinti dokumentą.
 +
 +
 +<​BOOKMARK:​pirkimo_kaina>​
 +===== Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime ===== 
 +
 + Ši Directo funkcija naudinga tuo, jei prekės buvo parduotos, o savikaina dėl tam tikrų priežasčių atsinaujino. Atlikus pirkimo kainos keitimą, kainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose.
 +
 +  * Norėdami įvesti atnaujintas kainas, atliekame veiksmus:
 +  - Eilutėse įvedame naujas prekių kainas stulpelyje "Nauja kaina";​
 +  - Spaudžiame mygtuką "​Tvirtinti kainų keitimą";​
 +  - Po mygtuko paspaudimo persikuria prekių priėmimo į sandėlį korespondencijos dokumentas. Jei prekės ar dalis jų jau buvo parduotos, persikuria ir pardavimo sąskaitų korespondencijos.
 +
 +{{ :​lt:​sandelis5.jpg |}}
 +
 +Jeigu prekių priėmime nematote kai kurių aprašytų laukelių, tai greičiausiai Jums reikia aukštesnių teisių arba Jūsų prekių priėmimo dokumentas yra senesnės versijos. Pasikonsultuokite su Directo atstovais.
 +
 +<​BOOKMARK:​transporto_islaidos>​
 +===== Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime =====
 +
 +Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau.
 +
 +Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Jeigu jau yra patvirtintas prekių priėmimo dokumentas, ir reikia pridėti gautą pirkimo sąskaitos transporto išlaidų sumą, tuomet į laukelį **Naujos transporto išlaidos** įrašote sumą ir spaudžiate mygtuką SKAIDYTI. Išsiskaidys transporto išlaidos.
 +
 +Kai tai atliksite, spauskite mygtuką **Tvirtinti kainų keitimą**. Atlikus šį veiksmą, transporto išlaidos prisidės prie prekių savikainos.
 +
 +{{ :​lt:​sandelis6.jpg |}}
 +
 +Taip pat, yra galimybė pridėti kitą tiekėją, t.y. iš kurio buvo gauta antra pirkimo sąskaita už transporto išlaidas. Laukelyje **TR. TIEKĖJAS** pasirenkate tiekėjas iš kurio buvo gauta sąskaita, ir spaudžiate mygtuką **Tvirtinti kainų keitimą**. ​
 +
 +{{ :​lt:​priem1.png |}}
 +
 +Prekių priėmimo korespondencijoje prie transporto išlaidų prisidės kitas tiekėjas.
 +
 +{{ :​lt:​priem3.png |}}
 +
 +Dar galima pridėti papildomų išlaidų tiekėją bei nurodyti kitą papildomų išalidų buh. sąskaitą:
 +
 +{{ :​lt:​priem4.png |}}
 +
 +<​BOOKMARK:​prekiu_grazinimas>​
 ===== Prekių grąžinimas tiekėjui =====  ===== Prekių grąžinimas tiekėjui ===== 
  
Linija 33: Linija 86:
 SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai
  
-  - Čia rasite prekių priėmimą su kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais.+  - Čia rasite prekių priėmimąsu kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais.
   - Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą:   - Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą:
   * Spaudžiant F2 arba mygtuką "​F2-naujas";​   * Spaudžiant F2 arba mygtuką "​F2-naujas";​
   * Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį;   * Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį;
   * Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais;   * Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais;
-  * Uždėkite varnelę "ID išskaidymas"​ ir išsaugojus dokumentą sistema automatiškai parinks sandėlio ID gražinamoms prekėms bei sukels savikainas. Jei prekių nebebus sandėlyje ID nebus parinktas. Tokiu atveju jei nėra prekių ir reikia grąžinti kito tiekėjo prekes, būtina parinkti mokėjimo terminą su tipu "​lygu";​+  * Uždėkite varnelę "ID išskaidymas"​ ir išsaugojus dokumentą sistema automatiškai parinks sandėlio ID gražinamoms prekėms bei sukels savikainas. Jei prekių nebebus sandėlyjeID nebus parinktas. Tokiu atvejujei nėra prekių ir reikia grąžinti kito tiekėjo prekes, būtina parinkti mokėjimo terminą su tipu "​lygu";​
   * Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio;   * Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio;
-  * Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikia koreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui.+  * Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikiakoreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui.
  
  
Linija 52: Linija 105:
 Užsakyme spaudžiate mygtuką „Grąžinti“. Užsakyme spaudžiate mygtuką „Grąžinti“.
  
-{{ :lt:prekiu_grazinimas_i_sandeli.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sandelis7.jpg |}}
  
   * Stulpelyje "​Pristatyta"​ - matome prekių kiekius, kurie buvo pristatyti;   * Stulpelyje "​Pristatyta"​ - matome prekių kiekius, kurie buvo pristatyti;
Linija 59: Linija 112:
 Įsitikinus,​ jog viskas įvesta teisingai - spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. Įsitikinus,​ jog viskas įvesta teisingai - spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
 Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima. Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima.
 +
 +===== Prekių perrūšiavimas,​ komplektavimas ===== 
 +
 +Norėdami perrūšiuoti arba sukomplektuoti prekes, eikite į **SANDĖLIS -> DOKUMENTAI -> Prekių priėmimai** ir spauskite **F2 Naujas**. ​
 +
 +Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes. ​
 +
 +Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
 +  * Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​
 +  * Data - perrūšiavimo data;
 +  * Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
 +  * Tiekėjo nr. - tiekėjas, kurio prekes norime perrūšiuoti (jei prekės yra skirtingų tiekėjų, arba neturi būti nurodytas tiekėjas, pasirinkite savo įmonę);
 +  * Aprašymas - dokumento aprašymas.
 +
 +:!: Jei rūšiuojate skirtingų tiekėjų prekes, mokėjimo terminas turi būti su tipu "​LYGU"​.
 +
 +{{:​lt:​rusiavimas.png|}}
 +
 +Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes:
 +  * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo;
 +  * Kiekis:
 +    * Su minuso ženklu rašome kiekį tų prekių, kurias reikia nurašyti (iš kurių rūšiuojame);​
 +    * Be minuso ženklo vedame prekes, kurias reikia užpajamuoti (į kurias keičiame).
 +  * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);​
 +  * Kaina – gaunamos prekės kaina.
 +
 +:!: Su minuso ženklu vedamų prekių kaina turi sutapti su prekės priėmimo/​pirkimo kaina, kitu atveju neleis patvirtinti dokumento. ​
 +
 +{{:​lt:​rusiavimas1.png|}}
 +
 +Susivedus dokumentą jį reikia išsaugoti ir patvirtinti.
 +
  
 Nuorodos: Nuorodos:
   * [[ladu_inventuur|Sandėlio inventorizacija]]   * [[ladu_inventuur|Sandėlio inventorizacija]]
-  * [[pristatymai|Pristatymai iš sandėlio]]+  * [[lt:ladu_l|Pristatymai iš sandėlio]] 
 +  * [[lt:​or_arve|Pirkimo sąskaitos]] 
 + 
lt/ladu_sisse.1549197563.txt.gz · Keista: 2019/02/03 14:39 vartotojo ugne