lt:ladu_inventuur
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:ladu_inventuur [2022/11/22 11:03] – [Eilučių laukai] karolina | lt:ladu_inventuur [2022/11/24 09:37] – [Duomenų sutikrinimas] karolina | ||
---|---|---|---|
Linija 18: | Linija 18: | ||
Patvirtinus inventorizacijos dokumentą, su inventorizuojamomis prekėmis negalima atlikti vėlesnės sandėlio operacijos nuo patvirtinimo, | Patvirtinus inventorizacijos dokumentą, su inventorizuojamomis prekėmis negalima atlikti vėlesnės sandėlio operacijos nuo patvirtinimo, | ||
- | Norėdami atlikti inventorizaciją, | ||
- | |||
- | SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos. Spaudžiame F2 arba arba mygtuką " | ||
===== Mygtukai ir laukai inventorizacijos dokumente ===== | ===== Mygtukai ir laukai inventorizacijos dokumente ===== | ||
Atidarytas inventorizacijos dokumentas atrodo taip: | Atidarytas inventorizacijos dokumentas atrodo taip: | ||
Linija 36: | Linija 33: | ||
* **El. paštas** – siunčia pirmą spausdinimo formos dokumentą el.paštu. | * **El. paštas** – siunčia pirmą spausdinimo formos dokumentą el.paštu. | ||
* {{: | * {{: | ||
- | | + | * **Masinis įkėlimas** – leidžia užpildyti/ |
- | | + | |
* **Pridėti sandėlio kiekį** - paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus " | * **Pridėti sandėlio kiekį** - paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus " | ||
* **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įsikels sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu. | * **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įsikels sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu. | ||
- | :?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei grandės lauko turinys | + | |
+ | :?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei laukelis GRNADIS | ||
==== Antraštės laukai ==== | ==== Antraštės laukai ==== | ||
Linija 57: | Linija 54: | ||
==== Eilučių laukai ==== | ==== Eilučių laukai ==== | ||
{{ : | {{ : | ||
- | * Nr. – eilutės numeris | + | |
- | * Prekė – prekės kodas | + | |
- | * Kiekis – įvedamas faktiškas kiekis. | + | |
- | * Matas – vienetas iš prekės kortelės | + | |
- | * SN – prekės serijos/ | + | |
- | * Aprašymas – pavadinimas iš prekės kortelės | + | |
- | * Sand. ID – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę | + | |
{{: | {{: | ||
- | * Fifo – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID. | + | |
- | * Buvo - prekių kiekis pagal programą. | + | |
- | * Pasikeitimas – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje). | + | |
- | * Tuo pat metu - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, | + | |
- | * Sandėlio suma – savikaina pagal programos kiekį | + | |
- | * Suma po Inventorizacijos – savikaina pagal faktinį kiekį | + | |
- | * Skirtumas – skirtumas savikainoje. | + | |
Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas: | Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas: | ||
{{: | {{: | ||
- | * Kiekis – faktišks kiekis | + | |
- | * Sandėlyje – prekių savikaina pagal programos kiekį | + | |
- | * Į sandėlį – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina | + | |
+ | |||
+ | :!: Jei inventorizacija susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje. | ||
+ | ===== Inventorizacijos atlikimo eiga ===== | ||
+ | |||
+ | Priklausomai nuo to, kaip norite norite atlikti inventorizacija ar vienos ar kelių gaminių, skaičiuoti konkrečios prekių klasės gaminius ar inventorizuoti visą sandėlį, inventorizacijos procesas šiek tiek skiriasi. | ||
+ | Galimi veiksmai: | ||
+ | - Inventorizacijos dokumento sudarymas | ||
+ | - Papildomi inventorizacijos dokumentai | ||
+ | - Prekių įvedimas inventorizacijos dokumente | ||
+ | - Duomenų sutikrinimas | ||
+ | - Įtraukiamos prekės su 0 kiekiu | ||
+ | - Inventorizacijos patvirtinimas | ||
+ | |||
+ | Toliau išsamiau aprašomas kiekvienas etapas, kokiu atveju reikia naudoti vieną ar kitą veiksmą ir kada galima ką nors praleisti. | ||
+ | ==== 1. Inventorizacijos dokumento sudarymas ==== | ||
+ | |||
+ | Inventorizacija visada pradedama nuo pagrindinio inventorizacijos dokumento sukūrimo. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio dokumento ir grandies numeris yra vienodi. | ||
+ | |||
+ | Norėdami atlikti inventorizaciją: | ||
+ | |||
+ | * Atidarome dokumentą **SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos ir spaudžiame F2 arba arba mygtuką " | ||
+ | * Pasirenkame sandėlį ir išsaugome dokumentą. | ||
+ | * Dukart spustelėkite laukelį „Grandis“ ir jis bus užpildytas skaičiumi. | ||
+ | * Pasirinkame inventorizacijos datą (svarbu, kad nebūtų praeities data) | ||
+ | * Galime pridėti aprašymą - komentarą. | ||
+ | * Išsaugome dokumentą. | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== 2. Papildomi inventorizacijos dokumentai ==== | ||
+ | Inventorizaciją gali sudaryti daug dokumentų. Gali būti, kad inventorizacija atlieka daugiau nei vienas asmuo. Pavyzdžiui, | ||
+ | Papildomame inventorizacijos dokumente skiriasi dokumento ir grandies numeraciją. Dokumento numeris pagal dokumentų eiliškumą, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Papildomi inventorizacijos dokumentai nėra privalomi. Galima turėti vieną pagrindinį dokumentą. | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu inventorizacijos dokumente suvesta daugiau negu 200 eilučių, siūloma kurti papildomą dokumentą. Dokumento išsaugojimas tampa lėtesnis, kai didėja eilutės. | ||
+ | ==== 3. Prekių įvedimas inventorizacijos dokumente ==== | ||
+ | |||
+ | Norint pridėti prekes į inventorizacijos dokumenta yra keletas būdų. | ||
+ | === Eilučių užpildymas keliom prekėmis === | ||
+ | Jei atliekama vienos ar kelių konkrečių gaminių inventorizacija, | ||
+ | {{ : | ||
+ | === Eilučių užpildymas su kiekiais === | ||
+ | Jeigu sandėlyje esančių prekių asortimentas yra nedidelis arba inventorizuojama konkreti prekių klasė, tuomet sandėlyje esančias prekes galima iš karto įtraukti į inventorizacijos dokumentą su kiekiais. | ||
+ | * Jeigu norime pridėti visus sandėlio kiekius, spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio kiekį** | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Jeigu norime pridėti konkrečios prekės klasės kiekius, tai pirmiausia pasirenkame klasę ir spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio kiekį**. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Įsikelus prekėms su kiekiais yra sutikrinami programos ir faktiški kiekiai. Jeigu yra neatitikimų, | ||
+ | |||
+ | :?: Galime įkelti daugiau nei vienos prekės klasės kiekius. Tam reikia pirmiausią įkelti | ||
+ | |||
+ | === Eilučių užpildymas su 0 kiekiais === | ||
+ | Inventorizacijos metu galima rasti prekių, kurių sistemiškai nėra, o faktiškai yra. Jeigu norime pridėti prekės, kurių kiekius yra 0, spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** | ||
+ | {{ : | ||
+ | Jei gaminiuose nėra brūkšninių kodų, šis būdas tinka. Įvedame kiekius, kuriuos radome, o kurių nėra - paliekame 0. | ||
+ | |||
+ | Jei gaminiai turi brūkšninius kodus ir inventorizacijos metu naudojamas skaitytuvas, | ||
+ | === Inventorizacija su skaitytuvu === | ||
+ | Skaitytuvu galima naudotis, jeigu prekės turi barkodus. Brūkšninis kodas yra nurodomas prekės kortelėje. | ||
+ | |||
+ | Prekės gali būti pridėtos prie inventorizacijos dokumento su 0 kiekiais arba nepridedamos. Jeigu inventorizuojamas asortimentas yra labai didelis, tuomet tikslinga į vieną papildomą inventorizacijos dokumentą įtraukti gaminius su 0 kiekiais. Taip pat eilutes su 0 kiekiais galima pridėti prie kelių papildomų dokumentų pagal klases. Galima iš viso netraukti prekių su nuliniu kiekiu. | ||
+ | |||
+ | Atliekant inventorizaciją skaitytuvu, prekės nuskaitomas į dokumento antrašte, kur yra laukai **Kiekis** ir **Brūkšninis kodas**. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Eiga: | ||
+ | - Jeigu kiekis yra daugiau negu 1, nurodome kiekį ir paspaudžiame ENTER arba pažymėkite brūkšnini kodo lauką ir nuskaitome prekės brūkšninį kodą. | ||
+ | - Jei kiekis yra 1, tada nuskaitykite prekę. | ||
+ | |||
+ | Nuskenavus brūkšninį kodą, žymeklis visada lieka brūkšninio kodo laukelyje, o jei kiekiai yra vienas ar du, su 1 kiekiu lengviau nuskaityti kelis kartus nei keisti kiekį kiekio laukelyje. | ||
+ | |||
+ | Skaitytuvo eilutėje rodomas paskutinis įvestas produktas ir perskaitytas kiekis. | ||
+ | |||
+ | Jei ta pati prekė jau buvo įkelta dokumente, kiekis pridedamas prie esamos eilutės. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Patarimai: | ||
+ | * Jei nepavyksta rasti prekės su brūkšniniu kodu duomenų bazėje, tada laukelyje **Brūkšninis kodas** (du kartus spustelėkite pelę arba ctrl+enter) ir pasirinkite prekę iš sąrašo. | ||
+ | * SHIFT+TAB klavišų kombinacija perkelia iš brūkšninio kodo lauko atgal į kiekio lauką. | ||
+ | * Jei prekės kiekis yra 1, kiekio įvesti nereikia, pagal nutylėjimą yra 1. | ||
+ | * Inventorizacijos metu siūlome kaskart išsaugoti dokumentą. | ||
+ | * Viename dokumente neįvedinekite daugiau nei 200 eilučių, kitaip dokumentas ilgiau užsikraus. Tokiu atveju geriau kurti papildomą inventorizacijos dokumentą. | ||
+ | * Pakartotinai nuskaityta prekė bus automatiškai pridėta prie jau esamo prekės kiekio. | ||
+ | |||
+ | === SN numeris === | ||
+ | Nudojantis skaitytuvu galima įvesti prekę į inventorizacijos dokumentą nuskenavus serijos numerį. Tam reikia įjungti atitinkamą sistemos nustatymą: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Pagrindiniai nustatymai -> Pardavimo nustatymai | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Inventorizacijos dokumente žymeklis perkeliamas į SN lauką, o serijos numeris nuskaitomas arba įvedamas rankiniu būdu. Dokumento eilutėje įrašoma prekė su kiekiu (visada 1) ir serijos numeriu. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Jei per laukelį Brūkšninis kodas į inventorizacijos dokumentą įvedamos prekės su serijos/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ :lt:555.png |}} | ||
+ | :?: Jei tai prekė su partijos numeriu ir juos kiekis didesnis nei 1, tokiu atveju pirmiausia reikia įvesti kiekį, o po brūkšninį kodą, vėliau kiekį ir SN numerį. | ||
+ | ==== Duomenų sutikrinimas ==== | ||
+ | Jeigu įmonė turi ne daug prekių, inventorizacija atliekame viename dokumente, tai rezultatas atsispindi pagrindiniame dokumente. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Tačiau jeigu turime daugiau negu vieną inventorizacijos dokumentą ir jie turi tą pačią grandies numerį, tuomet inventorizacijos rezultatui sutikrinti naudojama inventorizacijos ataskaita. | ||
+ | Pirmiausia reikia atidaryti inventorizacijos dokumentų sąrašą (SANDĖLIS -> Sandėlio inventorizacijos) ir surasti tuos inventorizacijos dokumentus, kuriuos norime sutikrinti. Prie kiekvieno dokumento turi būti vienodas grandies numeris. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | :!: Jei inventorius susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje. | ||
- | ==== Trečio lygio antraštė ==== | ||
- | Viršutinėje dalyje būtina užpildyti laukelius: | ||
- | * Data - inventorizacijos data; | ||
- | * Sandėlis - kurio sandėlio inventorizacija atliekama; | ||
- | * Sąskaita - buh. sąskaita, į kurią nueina prekių trūkumai. | ||
- | * Grandis - po dokumento išsaugojimo laukelis grandis užsipildo laukelyje paspaudus 2 kartus kairiuoju pelės klavišu (įsirašo numeris, kuris sutampa su dokumento numeriu). Sukūrus inventorizaciją, | ||
==== Trečio lygio antraštė ==== | ==== Trečio lygio antraštė ==== | ||
lt/ladu_inventuur.txt · Keista: 2024/01/05 14:17 vartotojo simona