User Tools

Site Tools



lt:ladu_aru_intrastat

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lt:ladu_aru_intrastat [2021/07/01 13:37] – [Intrastat ataskaitos formavimas] ievalt:ladu_aru_intrastat [2025/08/21 10:05] (esamas) lida
Linija 5: Linija 5:
 Prieš formuojant Intrastat ataskaitą atliekami šie darbai: Prieš formuojant Intrastat ataskaitą atliekami šie darbai:
  
-  * Įvedame visus naudojamus prekių [[lt:settings#cn8_kodai |CN8 kodus]]. Eikite Nustatymai -> Sandėlio nustatymai -> CN8 kodai.+  * Įvedame visus naudojamus prekių [[lt:settings#cn8_kodai|CN8 kodus]]. Eikite Nustatymai -> Sandėlio nustatymai -> CN8 kodai.\\ :!: Jei CN8 kode, kaip matavimo vienetas bus parinkta ''minusas'' (''-'' atitinka reikšmę ''ZZZ'') arba nieko neparinkta - kiekis nebus atiduodamas į Intrastato XML failų spausdinimo formas
   * Įvedame visus galimus pristatymo būdus, pristatymo terminus ir sutarties tipus.   * Įvedame visus galimus pristatymo būdus, pristatymo terminus ir sutarties tipus.
     * Eikite Nustatymai -> Sandėlio nustatymai -> Pristatymo terminai.     * Eikite Nustatymai -> Sandėlio nustatymai -> Pristatymo terminai.
     * Eikite Nustatymai -> Sandėlio nustatymai -> Sutarties tipai.     * Eikite Nustatymai -> Sandėlio nustatymai -> Sutarties tipai.
  
-{{ :lt:sandelio_nustatymai.png?800 |}}+{{ :lt:sandelio_nustatymai.png?800 }}
  
-  * Prekių kortelėse priskiriame CN8 kodus ir "Šalį gamintoją". Taip pat galime nurodyti prekės svorį kilogramais. Eikite BENDRAS -> Dokumentai -> Prekės.+  * Prekių kortelėse priskiriame CN8 kodus ir "Kilmės šalį". Taip pat galime nurodyti prekės svorį kilogramais. Eikite BENDRAS -> Dokumentai -> Prekės.
  
   * Tiekėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:   * Tiekėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:
Linija 20: Linija 20:
     - Sut. tipas.     - Sut. tipas.
  
-{{ :lt:tiekejo_kortele_intrastat.png?800 |}}+{{ :lt:tiekejo_kortele_intrastat.png?800 }}
  
   * Vedant prekių priėmimo dokumentą būtinai pildome: "Prist. terminai", "Prist. būdas", "Kilmės šalis", "Sutarties tipas" (jei tiekėjo kortelė užpildyta, šie laukai prekių priėmime užsipildys automatiškai).   * Vedant prekių priėmimo dokumentą būtinai pildome: "Prist. terminai", "Prist. būdas", "Kilmės šalis", "Sutarties tipas" (jei tiekėjo kortelė užpildyta, šie laukai prekių priėmime užsipildys automatiškai).
  
-{{ :lt:prekiu_priemimas_intrastat.png?800 |}}+{{ :lt:prekiu_priemimas_intrastat.png?800 }}
  
   * Pirkėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:   * Pirkėjo kortelėje turi būti užpildyti šie laukai:
Linija 32: Linija 32:
     - Šalis gavėja.     - Šalis gavėja.
  
-{{ :lt:pirkejo_kortele_intrastat.png?800 |}}+{{ :lt:pirkejo_kortele_intrastat.png?800 }}
  
   * Pristatymo dokumente turi būti užpildyti laukai - "Šalis", "Prist. būdas", "Sut. tipas" (įsikels automatiškai, jei pirkėjo kortelėje užpildyta).   * Pristatymo dokumente turi būti užpildyti laukai - "Šalis", "Prist. būdas", "Sut. tipas" (įsikels automatiškai, jei pirkėjo kortelėje užpildyta).
  
-{{ :lt:pristatymas_intrastat.png?800 |}}+{{ :lt:pristatymas_intrastat.png?800 }}
  
   * Įmonės bei kontaktinio asmens duomenys į Intrastat ataskaitą yra paimami iš pagrindinių nustatymų. Norėdami nurodyti skirtingus duomenis ataskaitai, einame į NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Transporto parametrai. Į **PARAMETRAS 1** laukus įrašome reikšmes parametruose, kurių **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodai yra šie:   * Įmonės bei kontaktinio asmens duomenys į Intrastat ataskaitą yra paimami iš pagrindinių nustatymų. Norėdami nurodyti skirtingus duomenis ataskaitai, einame į NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Transporto parametrai. Į **PARAMETRAS 1** laukus įrašome reikšmes parametruose, kurių **PARAMETRAS 2** yra **Intrastat** ir kodai yra šie:
  
-{{ :lt:instrastat_tr_parametrai_rekvizitai.png |}}+{{ :lt:instrastat_tr_parametrai_rekvizitai.png }}
  
 Kai teisingai užpildytame prekių korteles ir prekių priėmimus/pristatymus, formuojame Intrastat ataskaitą: SANDĖLIS -> Ataskaitos -> Intrastat ataskaita. Kai teisingai užpildytame prekių korteles ir prekių priėmimus/pristatymus, formuojame Intrastat ataskaitą: SANDĖLIS -> Ataskaitos -> Intrastat ataskaita.
  
 **Dėl spausdinimo formų iš Intrastat ataskaitos pridėjimo rekomenduojame kreiptis į Directo atstovus.** **Dėl spausdinimo formų iš Intrastat ataskaitos pridėjimo rekomenduojame kreiptis į Directo atstovus.**
- 
-:?: Norint, kad Intrastat ataskaitoje rodytų įrašus, reikia dokumentuose pasirinkti SUTARTIES TIPĄ. 
  
 ==== Intrastat ataskaitos formavimas ==== ==== Intrastat ataskaitos formavimas ====
  
-Intrastat ataskaita formuojama: SANDĖLIS -> ATASKAITOS. Ataskaitoje svarbu pasirinkti, tai yra IMPORTAS ar EKSPORTAS bei laikotarpį.+Norint suformuoti Intrastat ataskaitą einame: 
 + 
 +SANDĖLIS -> Ataskaitos -> Intrastat ataskaita. 
 + 
 +  * **Atask.** - pasirenkame kokia ataskaita yra reikalinga. Importo ar Eksporto. 
 +  * **Importas** - įtraukiami įvežtų prekių duomenys iš prekių priėmimo dokumentų. 
 +  * **Eksportas** - įtraukiami išvežtų prekių duomenys iš pardavimo sąskaitų dokumentų.  
 +  * **Laik. nuo** - pasirinktas laikotarpis iš kurio bus įtraukiami dokumentai. 
 + 
 +{{ :lt:intrastat_ataskaita_pagr_filtrai.png }} 
 + 
 +:!: Ataskaitoje būtina pasirinkti, tai yra **IMPORTAS** ar **EKSPORTAS** bei **laikotarpį**. 
 + 
 +**Papildomai galima pasirinkti šiuos filtrus:** 
 + 
 +  * **Sand.** - filtravimas vyks pagal pasirinktą sandėlį. 
 +  * **Šalis** - filtravimas vyks pagal pasirinktą šalį. 
 +  * **Tiekėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą tiekėją. 
 +  * **Pirkėjas** - filtravimas vyks pagal pasirinktą pirkėją. 
 +  * **Kiekis>0** - Rodomi įrašai, kurių kiekis yra didesnis už 0. 
 +  * **Suma>0** - Rodomi įrašai, kurių suma yra didesnė už 0. 
 +  * **Svoris>0** - Rodomi įrašai, kurių svoris yra didesnis už 0. 
 + 
 +**Atsidarius plaktuko ikonėlės galime pasirinkti papildomų nustatymų:** 
 + 
 +  * Nerodyti ataskaitoje (šalies kodai, atskirti kableliu) - įrašome šalių kodus, kurių nenorime traukti į ataskaitą. 
 +  * Numatytasis sandėlis - kai įrašome sandėlį ir išsaugojame, tuomet ataskaitoje visuomet bus įterptas sandėlys ir pasirinkti papildomai nebereikės. 
 + 
 +{{ :lt:intrastat_ataskaita_plaktukas.png }} 
 + 
 +Norėdami susiformuoti Importo ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš įvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti. 
 + 
 +{{ :lt:intrastat_ataskaita_ivezimas.png }} 
 + 
 +Norėdami susiformuoti Eksporto ataskaitos XML failą pasirenkame vieną iš išvežimo spausdinimo formų ir spaudžiame mygtuka Spausdinti. 
 + 
 +{{ :lt:intrastat_ataskaita_isvezimas.png }}
  
 :?: Jeigu yra naudojami pristatymai, ir pristatymo dokumente nėra užpildyta ŠALIS ir SUTARTIES TIPAS, tuomet prekių informaciją į Intrastat ataskaitą nepateks. :?: Jeigu yra naudojami pristatymai, ir pristatymo dokumente nėra užpildyta ŠALIS ir SUTARTIES TIPAS, tuomet prekių informaciją į Intrastat ataskaitą nepateks.
Linija 60: Linija 94:
   * Į **PARAMETRAS 1** lauką įvedame Intrastat sistemoje esantį  paskutinį numerį, nurodytą to mėnesio keltai ataskaitai, be apatinio brūkšnelio ženklo. Pavyzdžiui: \\   * Į **PARAMETRAS 1** lauką įvedame Intrastat sistemoje esantį  paskutinį numerį, nurodytą to mėnesio keltai ataskaitai, be apatinio brūkšnelio ženklo. Pavyzdžiui: \\
  
-{{:lt:intrastat.png|}}+{{:lt:intrastat.png}} 
 + 
 +{{:lt:intrastat_previousdeclarationid.png}}
  
-{{:lt:intrastat_previousdeclarationid.png|}} 
-  
   * Formuojame tikslinamąją Intrastat ataskaitą pasirinkus formą su užrašu **(Tikslinama)** ir sugeneruotą XML failą įkeliame į Intrastat sistemą.   * Formuojame tikslinamąją Intrastat ataskaitą pasirinkus formą su užrašu **(Tikslinama)** ir sugeneruotą XML failą įkeliame į Intrastat sistemą.
  
 +==== Pasikeitimai nuo 2022.01.01 ====
 +
 +Nuo 2022.01.01 intrastat ataskaitoje eksporto formavimui prisidėjo papildomi laukeliai:
 +
 +  * Pirkėjo PVM mokėtojo kodas;
 +  * Kilmės šalis.
 +
 +Jeigu norite, kad ši informacija atsivaizduotų Intrastat spausdinimo formoje, tuomet turite įjungti nustatymą. EINATE: NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI:
 +
 +{{ :lt:intrastat_pasikeitimai.png }}
 +
 +Įjungus nustatymą, Intrastat ataskaitoje papildomai atsiranda stulpelis **KLIENTO PVM MOK. KODAS**:
 +
 +{{ :lt:eksportas2.png }}
 +
 +:!: **SVARBU**:
 +
 +  * **PVM mok. kodas**, jeigu jis bus neteisingas reikia patikrinti pirkėjo kortelę;
 +  * Prekės kilmės šalies kodas:
 +    - imamas iš prekių priėmimo į sandėlį dokumento stulpelio Kilmės šalis pagal sand.ID;
 +    - jeigu prekių priėmimo į sandėlį dokumente nėra užpildyta **Kilmės šalis**, imama iš prekės kortelės lauko **Kilmės šalis**.
  
 Nuorodos: Nuorodos:
Linija 75: Linija 130:
   * [[lt:ladu_aru_seis|Sandėlio kiekis]]   * [[lt:ladu_aru_seis|Sandėlio kiekis]]
   * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]]   * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]]
 +
 +
lt/ladu_aru_intrastat.1625135831.txt.gz · Keista: 2021/07/01 13:37 vartotojo ieva

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki