Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:isaf [2020/09/21 10:37] ieva [Klaidų tikrinimas] |
lt:isaf [2021/09/21 08:08] paulius |
||
---|---|---|---|
Linija 12: | Linija 12: | ||
* Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | * Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“; | ||
* Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | * Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą „Debetinė“. | ||
+ | |||
+ | :?: Jei pirkimo sąskaitos tipas DEBETINĖ, tai svarbu, kad naudojama sąskaitos numeracija turėtų seriją. Nes iSAF ataskaitoje sąskaitos numeris formuojamas //serija + numeris//. Jei pirkimo sąskaitos tipas ne debetinė tai imamas tiekėjo SF numeris. | ||
==== Šalis ==== | ==== Šalis ==== | ||
Linija 103: | Linija 105: | ||
Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | Jei į i.SAF kelsite kelis atskirus registrus (kelis XML failus), tuomet svarbu užpildyti šiuos laukus: | ||
* **Rinkmenų skaičius** - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų; | * **Rinkmenų skaičius** - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų; | ||
- | * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. | + | * **Rinkmenos numeris** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate. :!: Šiame laukelyje nenaudoti mažųjų raidžių! |
{{ :lt:isaf.png?nolink&600 |}} | {{ :lt:isaf.png?nolink&600 |}} | ||
Linija 121: | Linija 123: | ||
==== Duomenų peržiūra ==== | ==== Duomenų peržiūra ==== | ||
- | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite „LENTELĖ“ ir spauskite ATASKAITA. | + | Prieš generuodami sąskaitų faktūrą XML failą, galite peržiūrėti, kokios sąskaitos ir kokia informacija bus įtrauktą į XML failą. Prie mygtuko SPAUSDINTI parinkite **LENTELĖ** ir spauskite **ATASKAITA**. |
{{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}} | {{ :lt:lentele.png?nolink&600 |}} |