User Tools

Site Tools



lt:fin_valjavote

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_valjavote [2024/05/14 10:05] – [1.7.3. Taisyklės] simonalt:fin_valjavote [2025/12/12 12:38] (esamas) – [1.4 Dokumentų sukūrimas] lida
Linija 6: Linija 6:
 XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą. XML failas ISO 20022 (žinomas kaip SEPA failas) arba PayPal failas gali būti importuoti į banko išrašo dokumentą.
  
 +Banko išrašo dokumentą rasite: ''Pagrindinis meniu→FINANSAI→DOKUMENTAI→BANKO IŠRAŠAS''
 ===== 1.1 Nustatymai ===== ===== 1.1 Nustatymai =====
  
Linija 121: Linija 122:
  
 Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis: Importavus SEPA failą, dokumento eilutės pasiskirstys į tokias skiltis:
-     *VISI - matysite visas eilutes; 
-     *Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės; 
-     *Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų; 
-     *Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams; 
-     *Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos. 
  
 +  * VISI - matysite visas eilutes;
 +  * Nepanaudotas - niekam nepriskirtos eilutės;
 +  * Pinigų gavimas - eilutės, kuriose gauti pinigai iš pirkėjų;
 +  * Apmokėjimas - eilutės, kuriose yra mokėjimai tiekėjams;
 +  * Korespondencija - banko komisiniai, mokėjimai Sodrai, VMI, darbo užmokesčio mokėjimai ir kitos operacijos.
  
 Pasirinkus vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką. Pasirinkus vieną skiltį, matysite dokumento sukūrimo mygtuką.
-     *Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS. 
-     *Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas. 
-{{:lt:bankoisrasas.png?1000|}} 
  
 +  * Pavyzdžiui, paspaudus "Pinigų gavimas", bus mygtukas GENERUOTI: PINIGŲ GAVIMAS.
 +  * Paspaudus šį mygtuką sistema sukurs atitinkamą dokumentą ir stulpelyje "Dokumento nr." bus sukurto dokumento numeris, ant kurio paspaudus atsidarys tas dokumentas.
  
-Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA.  +{{:lt:bankoisrasas.png?1000}} 
-     *PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas"  + 
-     *SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos".+Jei norėsite kurti korespondenciją, spauskite "Korespondencija", eilutės stulpelyje "Buh.sąskaita" parinkite buhalterines sąskaitas ir tuomet spauskite GENERUOTI: KORESPONDENCIJA. 
 + 
 +  * PASTABA: parinkus nors vieną buh.sąskaitą ir išsaugojus banko išrašą, stulpelio "Buh.sąskaita" pavadinimas pasikeis į "Kodas"  
 +  * SVARBU: nustatymuose būtinai turi būti nurodyta banko paslaugų sąskaita - eikite NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai, nustatymas "Banko paslaugos".
  
 Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą". Jei tam tikrą eilutę norite priskirti kitam dokumento tipui (pavyzdžiui, sistema priskyrė sumą apmokėjimams, bet tai turėtų būti korespondencija), stulpelyje "Tipas" pakeiskite į reikiamą dokumento tipą. Taip pat galima pažymėti kelias eilutes ir visoms priskirti tą patį tipą paspaudus "Parinkti dokumento tipą".
  
-Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą. +Sukūrus apmokėjimą ar pinigų gavimą, atsidarykite dokumentą, jei reikia, pakoreguokite informaciją ir patvirtinkite dokumentą.
  
-Po dokumentų sukūrimo, jei banko išraše nebeliko neapdorotų eilučių, banko išrašas yra automatiškai uždaromas. +Po dokumentų sukūrimo, jei banko išraše nebeliko neapdorotų eilučių, banko išrašas yra automatiškai uždaromas.
  
 Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išraše atvaizduojami paryškintu šriftu. Patvirtintų sukurtų dokumentų numeriai banko išraše atvaizduojami paryškintu šriftu.
 +
 +:!: Eilutės laukelyje **Aprašyme **negali būti naudojamas **$** simbolis. Esant šiam simboliui gali nesukurti dokumentų. Tokiu atveju, iš eilučių reikia ištrinti simbolį **$ **ir tada kurti susijusius dokumentus, pvz. pinigaų gavimą.
 +
  
 ==== 1.4.1 Pinigų gavimo sukūrimas ==== ==== 1.4.1 Pinigų gavimo sukūrimas ====
Linija 355: Linija 361:
  
 {{:lt:naujas_banko_israsas_varnele_patvir.jpg?800|}} {{:lt:naujas_banko_israsas_varnele_patvir.jpg?800|}}
 +
 +
 +===== 1.8. Banko išrašo eilutė susisiejo su neteisingu apmokėjimo dokumentai =====
 +
 +
 +
 +Apmokėjimo dokumente generuojant XML SEPA failą kiekvienai apmokėjimo dokumento eilutei yra priskiriamas unikalus numeris kuris užsipido ir pačiame dokumente laukelyje ''Apmokėjimo nr.''
 +
 +Apmokėjimą kuriant banke (nekeliant XML iš Directo) taip pat yra priskiriamas unikalus numeris, kuris  suformavus XML failą ir įkėlus jį į Directo banko išrašą yra atvaizduojamas laukelyje ''Apmokėjimo nr.''
 +
 +Įkėlus banko išrašą Directo tikrina ar yra apmokėjimo dokumentų eilučių, kurios turi tokį ''Apmokėjimo nr'' kuris nurodytas banko išraše, jei yra randamas apmokėjimo dokumentas turintis tokį pat numerį banko išrašo eilutei uždedamas ryšys su tuo apmokėjimo dokumentu.
 +
 +Jei Directo apmokėjimai ir banko apmokėjimai generuoja tokius pat numerius gali pasitaikyti situacijų, kai banko išraše priskiriamas neteisingas apmokėjimo dokumentas. Tam, kad išvengti tokių situacijų rekomenduojama generuojant apmokėjimus Directo pusėje naudoti raidę prieš numerius ir tokios pat raidės nenaudoti banke darant apmokėjimus.
 +
 +Eikite ''NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - APMOK. TERMINAI''
 +Nustatyme **Apmokėjimo eksporto numeris** įrašykite raidę ir numerį kuris turi prisiskirti apmokėjimui, skaičiai turi prasidėti **1**, negalima pradėti **0**. Galite įvesti pavyzdžiui **D10001**, toliau šis nustatymas keisis automatiškai pagal paskutinį priskirtą apmokėjimo numerį.
 +
 +{{ :lt:screenshot_328.png |}}
 +
  
  
lt/fin_valjavote.1715670305.txt.gz · Keista: 2024/05/14 10:05 vartotojo simona

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki