Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_tasaarveldus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:fin_tasaarveldus [2020/04/03 14:33]
lida [Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas]
lt:fin_tasaarveldus [2024/04/05 08:38] (esamas)
ieva
Linija 1: Linija 1:
-======Sudengimai====== ​+======Sudengimai====== 
 +<​BOOKMARK:​fin_tasaarveldus>​
  
-<​BOOKMARK:or_tasumine> +Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimo dokumentus galima rastiFINANSAI -DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje. ​
-===== Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas =====+
  
-Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI->​ Dokumentai->​ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.+{{ :lt:tiek1.png |}}
  
-Būtini užpildyti laukai:+Sudengimo dokumentus galima rasti**FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI**
  
-  * Data – diena, kurią daromas sudengimas;​ +==== Skirtumai Sudengimo dokumento tarp seno ir naujo dizaino ====
-  * Apmokėjimo tipas – sudengimas. ​+
  
-Eilučių pildymas:+  * Naujas dizainas leidžia sudengti pirkimo, pardavimo sąskaitas ir išankstinius mokėjimus ta pačia valiuta.  
 +  * Atliekant sudengimus kita valiuta, apskaičiuojamas valiutos kurso pelnas ar nuostolis. 
 +  * Vienu dokumentu galima sudengti skirtingų valiutų dokumentus. 
 +  * Sumų likučiai skirtingomis valiutomis buvo perkelti į atskirą skirtuką, esantį skiltyje **Valiutos**. 
 +  * Buvo pridėti laukai **Pirkimo PreID** ir **Pardavimų PreID**. 
 +  * Pridėtas dokumento laiko laukas.
  
-  * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; +==== Sudengimo dokumento pridėjimas ==== 
-  * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas. +Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patysPridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises.
-  * Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.+
  
-{{ :lt:​tiekejo_sudengimas.png?​900 |}}+Vartotojų grupės teisės**Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės**
  
-Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. +{{ :lt:teis1.png |}}
-Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.+
  
-{{ :​lt:​tiekejo_sudengimas1.png?900 |}}+Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį **tasaarveldus**.
  
-Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.+{{ :lt:teis2.png |}} 
 +===== 1. Dokumento mygtukai =====
  
-===== Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas ===== +**Senas dizainas:** 
-FIXME+{{ :​lt:​2_old.png |}} 
 +**Naujas dizainas:​** 
 +{{ :​lt:​3_new_.png |}}
  
-Norėdami sudengti pirkėjo ​ankstinį apmokėjimą su jam rašytomis sąskaitomiskurkite naują pinigų gavimo ​dokumentą: ​PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI+  * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento ​saugojimo.  
 +  * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą. 
 +  * **Patvirtinti** – patvirtina dokumentą. Patvirtinus automatiškai sukuriamas finansinis ​įrašas. 
 +  * **Kopijuoti** – nukopijuoja dokumentą. Tai yra, atidaromas naujas sudengimo dokumentas, kurio laukai užpildomi taip pat, kaip ir bazinio įrašo.  
 +  * **Atmesti** – mygtukas aktyvus, jei dokumentas yra juodraščio būsenoje, t. y. dokumente buvo atlikti neišsaugoti pakeitimai. Paspaudus mygtuką atmesti, neišsaugoti pakeitimai pašalinami ir dokumentas pakeičiamas į saugotą būseną. 
 +  * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą. 
 +  * **Prisegtukai** – leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu. 
 +  * **El. paštas** – išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo formosreikia paspausti rodyklė žemyn {{:​lt:​el_pastas_rod.png|}},​ tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu.  
 +  * **Spausdinti** – paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu.  
 +  * **Atidaryti** – po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti ​dokumentą.  
 +{{ :lt:​1_new.png |}} 
 +===== 2. Dokumento laukai ===== 
 +==== 2.1. Antraštės laukai ====
  
-Spauskite mygtuką F2-NAUJAS.+**Senas dizainas:​** 
 +{{ :lt:old1_.png |}} 
 +**Naujas dizainas:​** 
 +{{ :​lt:​naujas_1.png |}}
  
-Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti: +  * **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją. 
-  * Data – operacijos ​data; +  ​* **Tiekėjas** – tiekėjo, kurio pirkimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas 
-  * Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimamspvzSUD; +  * **Tiekėjo pav** – tiekėjo pavadinimas 
 +  * **Pirk. suma** - bendra pirkimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių 
 +  * **Data** – dokumento ​data 
 +  * **Pirkėjas** – pirkėjas, kurio pardavimo sąskaitas reikia apmokėtikodas. Jei tiekėjo kortelėje yra užpildytas pirkėjo laukas, jis užsipildo automatiškai. 
 +  * **Pirkėjo pavadinimas** – pirkėjo pavadinimas. 
 +  * **Pard. suma** - pardavimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių (seno dizaino) 
 +  * **Vartotojas** – dokumento kūrėjas 
 +  * **Pastaba** – dokumento komentaras 
 +  * **Skirtumas** – parodo pirkimo sąskaitų faktūrų ir pardavimo sąskaitų faktūrų sumų skirtumą.
  
-Eilučių ​pildymas: +==== 2.2 Eilučių ​laukai ====
-  * Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. +
-    * Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą; +
-    * Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.  +
-  * Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio,​ kurį norite panaudoti, suma).+
  
-:!Eilučių sumos turi sutapti ir bendras pinigų gavimo rezultatas turi ti 0+**Senas dizainas 
 +{{ :lt:4_old.png |}} 
 +Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai:​ 
 +{{ :​lt:​5_old.png |}} 
 +Naujas dizainas** 
 +  * **Sąskaitos skiltis** 
 +{{ :​lt:​6_new1.png |}} 
 +  * **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai 
 +  * **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje,​ užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą 
 +  * **Sąskaita** – pardavimo sąskaitos numeris 
 +  * **Pirkimų suma** - pirkimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės ​sumos nei dokumento likutis. 
 +  * **Pardavimų suma** - pardavimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu ​du, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis. 
 +  * **Su valiuta** – pirkimo/​pardavimo sąskaitos valiuta 
 +  * **Valiutos kurs** - valiutos kursas atitinkantis sudengimo dokumento datai. Šį laukelį galima koreguoti rankiniu būdu. 
 +  * **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių,​ keisti negalima 
 +  * **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių,​ keisti negalima 
 +  * **Dok. valiuta** – eilutėje pasirinkto dokumento valiutos kursas  
 +  * **Suma** – parodo atitinkamos eilutės dokumento suma 
 +  * Bazinė valiuta –  
 +  * Valiutos skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžią 
 +  * Pirkimo PreID –  
 +  * Pardavimų PreID –  
 +  * **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data
  
-Pateiktame pavyzdyje (žrpav"​Sudengimas"​) yra pavaizduotas išankstinio pinigų gavimo sudengimas:+  *** Valiutos skiltis** 
 +{{ :lt:7_new.png |}} 
 +  * **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente 
 +  * **Pirksuma** – pirkimų sąskaitų suma 
 +  * **Pard. suma** – pardavimų sąskaitų suma  
 +  * **Skirt** - Pirk. suma - Pard. suma 
 +  * **Pirkimas bazine valiuta** – pirkimų sąskaitų suma bazine valiuta 
 +  * **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta 
 +  * **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta 
 +===== 3. Valiutiniai sudengimai =====
  
-    Į atskiras eilutes vedamos ​skaitos – teigiamos banko sumos. +Pirkimo ir pardavimo ​skaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis. 
-    ​Kitoje ​eilutėje ​vedame išankstinio mokėjimo suma, su kuriuo dengiamos ​skaitos – neigiama suma.  + 
-     +Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,​t.y. EUR, tokiu atveju ​sumos antraštėje skaičiuojamos tik eurais. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai
-{{ :lt:pinigu_gavim_sudeng.png |}}+ 
 +**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento ​eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta. 
 +{{ :​lt:​8_old.png |}} 
 +**Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**. 
 +{{ :​lt:​9_new.png |}} 
 + 
 +Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines ​skaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/​nuostolis
 +{{ :​lt:​screenshot_valiutos.png |}} 
 + 
 +Senas dizainas: 
 +{{ :lt:senas1.png |}} 
 +Naujas dizainas: 
 +{{ :​lt:​sen_nau1.png |}} 
 +Korespondencija:​ 
 +{{ :​lt:​sena_nau_2.png |}} 
 +===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus ===== 
 + 
 +Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas ​ yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //​Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//​** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**. 
 + 
 +{{ :​lt:​apm_nus.png |}} 
 + 
 +Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas. 
 + 
 +Sename dizaine: 
 +{{ :​lt:​atten1.png |}} 
 +Naujame dizaine: 
 +{{ :​lt:​atten2.png |}} 
 + 
 + 
 +Nuorodos: 
 + 
 +  * [[lt:​yld_klient|Pirkėjai]] 
 +  * [[lt:​yld_hankija|Tiekėjai]] 
 +  * [[lt:​mr_arve|Pardavimo sąskaitos]] 
 +  * [[lt:​or_arve|Pirkimo sąskaitos]]
lt/fin_tasaarveldus.1585913591.txt.gz · Keista: 2020/04/03 14:33 vartotojo lida