Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_aru_tasaennustus

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:fin_aru_tasaennustus [2019/06/19 15:32]
robertas sukurtas
lt:fin_aru_tasaennustus [2019/06/21 10:38]
robertas
Linija 1: Linija 1:
 ====== Sudengimų kūrimas ====== ====== Sudengimų kūrimas ======
  
-Ataskaitą rasite PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas+===== Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/​pardavimo skolų sudengimas =====
  
-===== Balansas ​ir jo konfigūracija =====+Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ​ir pirkėjo mokėjimus.
  
 +Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:
  
 +{{ :​lt:​tiekejas_kaip_pirkejas.png |}}
  
 +Ataskaitą rasite PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas
  
 +Galima pasirinkti norimus parametrus:
  
-Norėdami atsidaryti balanso ataskaitą eikite FINANSAI->​Ataskaitos->​Balansas:​ +  * Tiekėjas jei norite ​formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ​ir pasirinkite ​iš sąrašį ataskaitą ​bus įtraukiamos ​tik tos sąskaitos, kurios skirtos ​šiam tiekėjui; 
- +  * Data įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.
-  - Pasirinkite laikotarpį;​ +
-  - Galite pasirinkite laikotarpį,​ su kuriuo ​norite ​lyginti pirmąjį laikotarpį;​ +
-  - Uždėkite reikiamas varneles: +
-  * Sąskaitos - detalizacija pagal buhalterines sąskaitas,​ +
-  * Iš viso - po kiekviena klase rodoma suma iš viso, +
-  * Pasikeitimas - rodomas pasikeitimo stulpelis,​ +
-  * Ir su nuliais - įtraukiamos ir tos buhalterinės sąskaitoskurių likučiai yra 0, +
-  * Debetas/​Kreditas - pradžios balansas, pasikeitimas,​ pabaigos balansas išskaidytas ​į debeto ir kredito puses, +
-  * Padalinti objektus - buhalterinių sąskaitų išskaidymas pagal objektus. +
- +
-{{ :​lt:​balansas_antraste.png?​nolink&​700 |}} +
- +
- +
-==== Balanso konfigūracija ==== +
- +
-Norėdami peržiūrėti balanso konfigūraciją, laukelyje Ataskaita pasirinkite vieną iš esamų konfigūracijų ​arba susikurkite savo. Spauskite KONFIGŪRUOTI. Atsidarys konfigūracijos langas: +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas1.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas2.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-1) Numeris – numeruojame eilutes vis didėjančiais skaičiais;​ +
- +
-:?: Rekomenduojame numeruoti su tarpais (pvz.10, 20, 30 ir t.t.), kad atsiradus poreikiui pakoreguoti - nereiktų keisti numerių visose eilutėse, galėtumėte naujai eilutėsuteikti numerį (pvz. 15 ar 17 ir t.t.). +
- +
-2) Tipas: +
-  * 1(Sąskaitos) – nurodomos buhalterinės ​skaitos; +
-  * 2(Formulė) – renkamės, jei bus rašoma formulė, t.y. aritmetiniai veiksmai (pvz., sudedamos dvi eilutės);​ +
-  * 21(Formulė-) – atlieka formulę tik neigiamomis reikšmėmis. +
-  * 22(Formulė+) – atlieka formulę tik teigiamomis reikšmėmis. +
-  * 3(Tekstas) – renkamės, jei bus tik rašomas tam tikras tekstas, kuris matysis ataskaitoje;​ +
-  * 7(D-Apyvarta) – jei norime matyti debeto apyvartą;​ +
-  * 8(K-Apyvarta) – jei norime matyti kredito apyvartą;​ +
-  * 9(D-balance) – debeto balansas. +
-  * 10(C-balance) – kredito balansas. +
- +
-:?: Stulpelyje „Aprašymas“ reikia nurodyti sąskaitas. +
- +
-Pvz. sąskaitos ​2040 apyvarta: +
- +
-D 54270.55 +
- +
-K 11068.20 +
- +
-Atitinkamai konfigūracijoje pasirinkus 7(D-Apyvarta) matysime tik šios sąskaitos debeto apyvartą. Atitinkamai pasirinkus požymį ties „Klasė“ rezultatas bus teigiamas arba neigiamas. +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas7.1.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas7.2.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas8.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-  * • 21(Formulė-) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus neigiamas. Jei rezultatas yra teigiamas – ši eilutės nebus rodoma. +
-  * • 22(Formulė+) – aprašome reikiama formulę. Rezultatas bus atvaizduojamas tik tada jei atsakymas bus teigiamas. Jei rezultatas yra neigiamas – ši eilutės nebus rodoma. +
- +
-:?: Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „2(Formulė)“. +
- +
-Pav. +
- +
-Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“. +
- +
-Sąskaitų 1230 ir 1232 suma yra -101000.00  +
- +
-Pasirinkus tipą „21(Formulė-)” ataskaitoje matome rezultatą, nes rezultatas yra neigiamas. +
- +
-Pasirinkus tipą „22(Formulė+)” ataskaitoje nematome rezultato. Kad rezultatas atsivaizduotų su šiuo tipu reikšmė turi būti teigiama. Šiuo atveju ji neigiama. +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas21.png?​nolink&​700 |}} +
- +
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas22.png?​nolink&​700 |}} +
- +
- +
-  * • 9(D-Balance) – informacija bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/​sąskaitų balanso likutis bus debeto pusėje. +
-  * • 10(C-balance) – informacija bus atvaizduojama tik tada, kai sąskaitos/​sąskaitų balanso likutis bus kredito pusėje.+
  
-:?Reikšmes stulpelyje „Aprašymas“ reikia apsirašyti taip kaip ir naudojant tipą „1(Sąskaitos)“.+{{ :lt:sudengimu_sarasas1.png |}}
  
-Pvz.+Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.
  
-Ties „Klasė“ visose eilutėse renkamės „0(Debetas)“.+Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:
  
-Sąskaitos ​1230 debeto ​balansas ​yra lygus (-10100.00).+  * Dokumentų apmokėjimo data. 
 +  * Pirkimo/​pardavimo sąskaitos ​Nr. 
 +  * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų sumos. 
 +  * Pirkimo/​pardavimo sąskaitų ​balansas. 
 +  
 +Laukeliuose "TA pirkimo sąskaita"​ ir "TA sąskaita"​ reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti,​ kad bendras pirkimo/​pardavimo balansas būtų lygus nuliui.
  
-Sąskaitos 1240 debeto ​balansas ​yra lygus 43202.35.+Kai bendras pirkimo/​pardavimo ​balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką "​Sudengti"​.
  
-Jei sąskaitai 1230 pasirinksime tipą „9(D-Balance)” rezultatas nebus rodomas, nes likutis yra kredito pusėje. Tipą reiktų rinktis „10(C-Balance)”.+{{ :​lt:​sudengimu_sarasas2.png |}}
  
-Tuo tarpu sąskaitoje 1240 balanso likutis ​yra debeto pusėje todėl pasirinkus formulę „9(D-Balance)” rezultatą matysimetuo tarpu pasirinkus „10(C-Balance)” – eilutė nebus rodoma.+Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame ​yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodaspirkimo/​pardavimo sumos.
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.png?​nolink&​700 ​|}}+{{ :lt:sudengimu_sarasas3.png |}}
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas9.1.png?​nolink&​700 |}}+:!Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.
  
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas10.png?​nolink&​700 |}} 
  
-3) Aprašymas: +===== Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas =====
-  * Jei tipą pasirinkote “Sąskaitos” – rašote buh. sąskaitų numerius (ženklas : reiškia nuo iki; ženklas + naudojamas, kai dviejų ar daugiau buh. sąskaitų informacija turi būti sudedama);+
  
-{{ :​lt:​balansas_kinfiguravimas1sask.png?​nolink&​700 |}}+Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus,​ veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.
  
-  * Jei tipą pasirinkote “Formulė” – galite įrašyti reikalingas formules;+Apmokėjimas:
  
-{{ :lt:balansas_kinfiguravimas2_formule.png?​nolink&​700 ​|}}+{{ :lt:apmokejimas_sudengimui.png |}}
  
-  * Jei pasirinkote tekstas – langelį paliekame tuščią. +Pinigų gavimas:
-4) Objektas - jei pasirinksite konkretų objektą, bus imamos sumos tik iš tų korespondencijų,​ kuriose yra šis objektas.+
  
-5) Tekstas – įrašomas tekstas, kuris matysis ataskaitoje.+{{ :​lt:​pinigu_gavimas_sudengimui.png |}}
  
-6) Klasė - priklausomai nuo pasirinkimo,​ ataskaitoje ​sumos neigiamos ​arba teigiamos.+Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.
  
-Išsaugoti atliktiems veiksmai spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. 
  
  
  
-Balanso ataskaitoje laukelyje Ataskaita pasirenkame pakoreguotą/​sukurtą konfigūraciją ir spaudžiame ATASKAITA. 
  
-==== Balanso spausdinimas ==== 
  
 +Nuorodos:
  
-Balansą su bet kokia konfigūraciją galima atsispausdinti su forma Balansas standartinis ​[Directo]. Šioje spausdinimo formoje kur Praėję finansiniai metai yra vaizduojamas balansas laikotarpio pradžioje, o kur Finansiniai metai – balansas laikotarpio pabaigai. Norint šioje spausdinimo formoje išskirti tam tikrą tekstą, reiktų konfigūracijoje nusirodyti tekstą tarp brūkšnelų: - Tekstas -. Norint vaizduoti informaciją atskirame lape reiktų konfigūracijoje,​ prieš tą poziciją, kuri turėtų keltis į kitą puslapį teksto laukelyje nurodyti _NEW_PAGE_.+  * [[lt:​fin_aru_tasaarveldused|Sudengimų sąrašas]]
  
  
lt/fin_aru_tasaennustus.txt · Keista: 2022/10/17 11:15 vartotojo karolina