Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:fin_algsaldo

Čia yra sena dokumento versija!


Tarpinės korespondencijos

Tarpinės korespondencijos vedamos tam, kad finansinių metų pabaigoje būtų uždarytos („užnulintos“) 5 ir 6 klasės buh. sąskaitos.

Einame NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Tarpinės korespondencijos ir spaudžiame F2-Naujas.

Įvedame datą. Uždarymo data turėtų būti kitų metų pirma diena. Pvz.: uždarant 2018 m., vedame 01.01.2019.

Prie užrašo „Įterpkite sąskaitos klasę“ pasirenkame „Pajamos“, spaudžiame mygtuką „Balansas“ ir naujai pasirodžiusiame lange „Užpildyti dokumentą“. Tarpinė korespondencija užsipildo 5 klasės sąskaitomis.

Prie užrašo „Įterpkite sąskaitos klasę“ pasirenkame „Išlaidos“, spaudžiame mygtuką „Balansas“ ir naujai pasirodžiusiame lange „Užpildyti dokumentą“. Tarpinė korespondencija užsipildo 6 klasės sąskaitomis.

Pabaigoje įterpiame buh. sąskaitą tam, kad išlygintume skirtumą tarp 5 ir 6 klasės sumų. Dažniausiai tai būna buh. sąskaita „Pajamų ir sąnaudų suvestinė“ ar pan. Tarpinės korespondencijos balansas turėtų būti lygus 0.

Galima pasirinkti, kad sąskaitas išskaidytų pagal objektus. Prie įrašo „Viso“ pasirenkame „pagal objektą“, pasirenkame sąskaitų klasę, spaudžiame „Balansas“, naujai pasirodžiusiame lange spaudžiame „Užpildyti dokumetą“. Tarpinė korespondensija užsipildo pasirinktos klasės sąskaitomis, išskaidytomis į atskiras eilutes pagal objektus.

Laukelyje „Objektas“ pasirinkę objektą tarpinė korespondencija užsipildo tik pasirinkto objekto sąskaitų reikšmėmis.

:!: Tarpinė korespondencija nekuria įrašo (korespondencijos dokumento) didžiojoje knygoje.

:!: Tarpinės korespondencijos informacija didžiojoje knygoje matysite tuo atveju, jei pasirinktas pradžios periodas bus vėlesne data nei įvesta tarpinė korespondencija.

lt/fin_algsaldo.1618310236.txt.gz · Keista: 2021/04/13 13:37 vartotojo jorinta