Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
lt:fin_algsaldo [2020/02/21 11:03] lida |
— (esamas) | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== Tarpinės korespondencijos ====== | ||
- | Tarpinės korespondencijos vedamos tam, kad finansinių metų pabaigoje būtų uždarytos ("užnulintos") 5 ir 6 klasės buh. sąskaitos. | ||
- | Einame NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Tarpinės korespondencijos ir spaudžiame F2-Naujas. | ||
- | |||
- | |||
- | Įvedame datą. Uždarymo data turėtų būti kitų metų pirma diena. Pvz.: uždarant 2018 m., vedame 01.01.2019. | ||
- | |||
- | Prie užrašo "Įterpkite sąskaitos klasę" pasirenkame "Pajamos", spaudžiame mygtuką "Balansas" ir naujai pasirodžiusiame lange "Užpildyti dokumentą". Tarpinė korespondencija užsipildo 5 klasės sąskaitomis. | ||
- | |||
- | Prie užrašo "Įterpkite sąskaitos klasę" pasirenkame "Išlaidos", spaudžiame mygtuką "Balansas" ir naujai pasirodžiusiame lange "Užpildyti dokumentą". Tarpinė korespondencija užsipildo 6 klasės sąskaitomis. | ||
- | |||
- | Pabaigoje įterpiame buh. sąskaitą tam, kad išlygintume skirtumą tarp 5 ir 6 klasės sumų. Dažniausiai tai būna buh. sąskaita "Pajamų ir sąnaudų suvestinė" ar pan. Tarpinės korespondencijos balansas turėtų būti lygus 0. | ||
- | |||
- | {{:lt:tarpine_korespondencija.png?nolink&600|}} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | :!: Tarpinė korespondencija nekuria įrašo (korespondencijos dokumento) didžiojoje knygoje. | ||
- | |||
- | :!: Tarpinės korespondencijos informacija didžiojoje knygoje matysite tuo atveju, jei pasirinktas pradžios periodas bus vėlesne data nei įvesta tarpinė korespondencija. |