User Tools

Site Tools



lt:directo_to_directo

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
lt:directo_to_directo [2020/06/22 10:26] – [IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI] modestalt:directo_to_directo [2022/03/28 11:05] (esamas) lida
Linija 1: Linija 1:
-====="Directo to Directokonfigūravimo instrukcija=====+=====Directo to Directo konfigūravimo instrukcija=====
  
  
-Directo to Directo - papuildomas funkcionalumas leidžiantis keistis duomenimis tarp dviejų askirų Directo duomenų bazių. Duomenų kryptys dvi: +Directo to Directo - papildomas funkcionalumas leidžiantis keistis duomenimis tarp dviejų atskirų Directo duomenų bazių. Jei turite pirkėjų ar tiekėjų, kurie taip pat naudojasi Directo sistema, galite keletos mygtukų paspaudimų jiems išsiųsti arba gauti šiuos dokumentus: sąskaitos, pirkmimo sąskaitos, pinigų gavimai, prekių judėjimas, pristatymai, užsakymai ar pirkimo užsakmai.  
 + 
 +Dokumentų gavimas yra aktyvus visiem Directo vartotojams ir jis yra nemokamas. Dokumentų siuntimo kainodara nurodyta [[https://directo.lt/kainos#:~:text=Directo%20to%20Directo%20modulis|čia]] ir kad aktyvuoti jį, Jums reikėtų susiekti su Directo konsultantais. 
 + 
 +Žemiau pateikiamas vienas iš pavyzdžių, kaip Directo-to-Directo modulis galėtų būti panaudojmas 
 + 
 +  Duomenų kryptys dvi: 
   * IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI. Tiekėjas patvirtina dokumentą -> pirkėjo duomenų bazėje tiekėjo patvirtinto dokumento pagrindu susikuria numatytas dokumentas   * IŠ TIEKĖJO -> PIRKĖJUI. Tiekėjas patvirtina dokumentą -> pirkėjo duomenų bazėje tiekėjo patvirtinto dokumento pagrindu susikuria numatytas dokumentas
-  * IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI. Pirkėjas patvirtina dokumentą -> tiekėjo duomenų bazėje susikuria numatytas dokumentas.+  * IŠ PIRKĖJO -> TIEKĖJUI. Pirkėjas patvirtina dokumentą -> tiekėjo duomenų bazėje pirkėjo patvirtinto dokumento pagrindu susikuria numatytas dokumentas.
  
 Toliau pateikiama konfigūravimo instrukcija pagal duomenų kryptį: Toliau pateikiama konfigūravimo instrukcija pagal duomenų kryptį:
Linija 12: Linija 18:
 Jei norime, kad kai tiekėjas patvirtina numatytus dokumentus pirkėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai: Jei norime, kad kai tiekėjas patvirtina numatytus dokumentus pirkėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai:
  
-  * Tiekėjas savo duomenų bazėje pirkėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo OUT skiltyje apsirašo:  +  * Tiekėjas savo duomenų bazėjepirkėjo kortelėjeTransportas burbuliukekonfigūravimo OUT skiltyjeapsirašo:  
-      * //Įmonė// stulpelyje nurodo pirkėjo duomenų bazė;  +      * //Įmonė// stulpelyje nurodoma pirkėjo duomenų bazė;  
-      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenka dokumentą, kurio patvirtinimo atveju pirkėjo duomenų bazėje kursis numatytas dokumentas; +      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenkamas dokumentas, kurio patvirtinimo atveju pirkėjo duomenų bazėje kursis numatytasis dokumentas; 
-  * Pirkėjas savo duomenų bazėje tiekėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo IN skiltyje apsirašo:  +  * Pirkėjas savo duomenų bazėjetiekėjo kortelėjeTransportas burbuliukekonfigūravimo IN skiltyjeapsirašo:  
-      * //Įmonė// stulpelis tiekėjo duomenų bazė;  +      * //Įmonė// stulpelis nurodoma tiekėjo duomenų bazė;  
-      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenka nuorodą iš kokio tiekėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs pirkėjo duomenų bazėje; +      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenkama nuoroda, iš kokio tiekėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs pirkėjo duomenų bazėje; 
-      * //Numeracija// stulpelyje priskiria numeraciją dokumentui.+      * //Numeracija// stulpelyje priskiriama numeraciją numatytam dokumentui.
  
  
 Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A. Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A.
  
-A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę +  * A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę; 
-B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę+  B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę;
  
 PVZ.: Tiekėjas B savo duomenų bazėje patvirtina pirkėjui A pirkimo sąskaitą, tada A įmonės duomenų bazėje susikuria prekių priėmimo dokumentas: PVZ.: Tiekėjas B savo duomenų bazėje patvirtina pirkėjui A pirkimo sąskaitą, tada A įmonės duomenų bazėje susikuria prekių priėmimo dokumentas:
Linija 41: Linija 47:
 Jei norime, kad kai pirkėjas patvirtina numatytus dokumentus tiekėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai: Jei norime, kad kai pirkėjas patvirtina numatytus dokumentus tiekėjo duomenų bazėje susikurtų numatyti dokumentai:
  
-  * Pirkėjas savo duomenų bazėje tiekėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo IN skiltyje apsirašo:  +  * Pirkėjas savo duomenų bazėjetiekėjo kortelėje, //Transportas// burbuliukekonfigūravimo //OUT// skiltyjeapsirašo:  
-      * //Įmonė// stulpelyje nurodo pirkėjo duomenų bazė;  +      * //Įmonė// stulpelyje nurodoma tiekėjo duomenų bazė;  
-      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenka dokumentą, kurio patvirtinimo atveju pirkėjo duomenų bazėje kursis numatytas dokumentas; +      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenkamas dokumentas, kurio patvirtinimo atveju tiekėjo   duomenų bazėje kursis numatytasis dokumentas; 
-  * Pirkėjas savo duomenų bazėje tiekėjo kortelėje Transportas burbuliuke konfigūravimo IN skiltyje apsirašo:  +  * Tiekėjas savo duomenų bazėje, pirkėjo kortelėje, //Transportas// burbuliukekonfigūravimo //IN// skiltyjeapsirašo:  
-      * //Įmonė// stulpelis - tiekėjo duomenų bazė;  +      * //Įmonė// stulpelyje nurodoma pirkėjo duomenų bazė;  
-      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenka nuorodą iš kokio tiekėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs pirkėjo duomenų bazėje; +      * //Veiksmas// stulpelyje pasirenkama nuoroda, iš kokio pirkėjo patvirtinto dokumento kokį dokumentą sukurs tiekėjo duomenų bazėje; 
-      * //Numeracija// stulpelyje priskiria numeraciją dokumentui.+      * //Numeracija// stulpelyje priskiriama numeracija numatytam dokumentui.
  
  
 Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A. Pateiksime konfigūravimo instrukcijos pavyzdį: sakykime įmonė A yra pirkėjas įmonei B, o įmonė B yra tiekėjas įmonei A.
  
-A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę +  * A įmonės duomenų bazėje konfigūruosime tiekėjo B kortelę; 
-B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę+  B įmonės duomenų bazėje konfigūruosime pirkėjo A kortelę;
  
-PVZ.: Tiekėjas savo duomenų bazėje patvirtina pirkėjui pirkimo sąskaitą, tada įmonės duomenų bazėje susikuria prekių priėmimo dokumentas:+PVZ.: Pirkėjas savo duomenų bazėje patvirtina tiekėjui pirkimo užsakymą, tada įmonės duomenų bazėje susikuria pardavimo užsakymas:
  
-1)  Tiekėjas savo duomenų bazėje  konfigūruoja pirkėjo kortelę (Transportas burbuliuke OUT skiltis):+1)  Pirkėjas savo duomenų bazėje  konfigūruoja tiekėjo kortelę (Transportas burbuliuke OUT skiltis):
  
-{{:lt:a_pirkejas.png|}}+{{:lt:pirkejas_tiekejas.png|}}
  
-2) Pirkėjas savo duomenų bazėje konfigūruoja tiekėjo kortelę (Transportas burbuliuke IN skiltis)+2) Tiekėjas savo duomenų bazėje konfigūruoja pirkėjo kortelę (Transportas burbuliuke IN skiltis)
  
-{{:lt:b_tiekejas.png|}}+{{:lt:uzsakymas_uzsakymas.png|}}
  
  
lt/directo_to_directo.1592810785.txt.gz · Keista: 2020/06/22 10:26 vartotojo modesta

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki