fi:or_tasumine
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
fi:or_tasumine [2016/04/13 10:43] – samuli | fi:or_tasumine [2024/11/12 15:05] (nykyinen) – samuli | ||
---|---|---|---|
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
- | |||
======Maksut====== | ======Maksut====== | ||
Maksut – on asiakirja, | Maksut – on asiakirja, | ||
- | **Opastusvideo: | + | **Opastusvideo: |
=====Käyttö===== | =====Käyttö===== | ||
Rivi 11: | Rivi 9: | ||
- Yksittäisen ostolaskun maksaminen: Painetaan Ostolaskulta " | - Yksittäisen ostolaskun maksaminen: Painetaan Ostolaskulta " | ||
- | ===== Painikkeet ===== | ||
- | * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. | ||
- | * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. | ||
- | * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. | ||
- | * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. | ||
- | * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, | ||
- | * **Tallenna**- | ||
- | * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), | ||
- | * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, | ||
- | * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä. | ||
- | * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). | ||
- | * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Asiakirjan tila ===== | ||
- | 0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. | ||
- | * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta | ||
- | * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu | ||
- | * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. | ||
- | * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. | ||
===== Asiakirjan kentät: ===== | ===== Asiakirjan kentät: ===== | ||
Rivi 52: | Rivi 30: | ||
* **Pankin valuuttakurssi**- valitun valuutan kurssi, joka haetaan automaattisesti tuoterekisteristä. | * **Pankin valuuttakurssi**- valitun valuutan kurssi, joka haetaan automaattisesti tuoterekisteristä. | ||
* **Pankkisumma**- rivikohtainen maksu | * **Pankkisumma**- rivikohtainen maksu | ||
- | Viivästysmaksu- syötetään itse sovituttu viivästysmaksu | + | * **Viivästysmaksu**- syötetään itse sovituttu viivästysmaksu |
- | Pmaksu- pankkipalvelumaksu | + | * **Pmaksu**- pankkipalvelumaksu |
- | Laskun valuutta- laskun valuutta, siirtyy automaattisesti valitulta laskulta. | + | * **Laskun valuutta**- laskun valuutta, siirtyy automaattisesti valitulta laskulta. |
- | Lasku saldo - laskun jäljellä oleva saldo | + | * **Lasku saldo** - laskun jäljellä oleva saldo |
- | Maksettu- rivikohtainen maksu = summa - viivästysmaksu. | + | * **Maksettu**- rivikohtainen maksu = summa - viivästysmaksu. |
- | Maksunro- verkkopankkiin siirretyn maksutiedoston numero muodostuu kenttään automaattisesti | + | * **Maksunro**- verkkopankkiin siirretyn maksutiedoston numero muodostuu kenttään automaattisesti |
- | Asiakkaan maksut yhteensä- kun samalle toimittajalle maksetaan monta laskua samalla maksulla, lasketaan kenttään yhden toimittajan summa yhteensä. | + | * **Asiakkaan maksut yhteensä**- kun samalle toimittajalle maksetaan monta laskua samalla maksulla, lasketaan kenttään yhden toimittajan summa yhteensä. |
- | Maksun laijt: | + | |
+ | ===== Maksulajit: | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
- | Tavallinen maksu – maksetaan | + | =====Maksujen kirjautuminen===== |
+ | ^Maksulaji^Debet/ | ||
+ | ^Tavallinen maksu ^^ | ||
+ | |Raha|Kredit | | ||
+ | |Ostovelka|Debet | | ||
+ | ^Ennakkomaksu | ||
+ | |Raha|Kredit | | ||
+ | |Ennakkomaksu|Debet | | ||
+ | ^Ennakkomaksun käyttö^^ | ||
+ | |Ennakkomaksu|Kredit | | ||
+ | |Ostovelka|Debet | | ||
- | Ennakkomaksun maksaminen – kun toimittajalle maksetaan ennakkomaksu, | + | ===== Painikkeet ===== |
- | Tasakuittausmaksu – kun halutaan ennakkomaksun kautta maksaa ostolaskua, kirjataan ensimmäiselle riville maksettava ostolasku | + | * **Poistu**- sulkee asiakirjan |
- | Maksun tilitapahtumat: | + | * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. |
+ | * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. | ||
+ | * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. | ||
+ | * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) | ||
+ | * **Tallenna**- | ||
+ | * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten | ||
+ | * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun | ||
+ | * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä. | ||
+ | * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). | ||
+ | * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. | ||
- | Tavallinen maksu: | ||
- | Raha | + | ===== Asiakirjan tila ===== |
- | + | 0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. | |
- | Ostovelat | + | * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta |
- | + | * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu | |
- | Ennakkomaksu toimittajalle: | + | * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. |
- | + | * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. | |
- | Raha Kredit | + | * **Vahvistetaan** - asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Vahvista, mutta vielä painettu Tallenna. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen painiketta Vahvista |
- | + | * **Vahvistettu** - asiakirja on vahvistettu ja tilitapahtuma kirjattu. Tämän jälkeen asiakirjaan ei voida enää tehdä muutoksia. | |
- | Toimittajan ennakkomaksut | + | |
- | + | ||
- | Ennakkomaksun poistaminen kuittauksen kautta: | + | |
- | Toimittajan ennakkomaksu | + | ===== Hyvityslaskujen käyttö SEPA-maksuissa ===== |
+ | Hyvityslaskut voidaan niputtaa saman toimittajan veloituslaskujen kanssa. | ||
+ | * Laskut niputetaan toimittajakohtaisesti | ||
+ | * Laskut ilman viitenumeroa niputetaan, joten viitenumerot pitää poistaa maksulta ennen SEPA-tiedoston muodostamista tai maksun lähettämistä Avalo-kanavaan | ||
+ | * Niputettujen laskujen nettosumma tulee olla positiivinen | ||
+ | * Niputetuista muodostuu siis maksu, jossa viestinä niputettujen laskujen numerot | ||
- | Ostovelat | + | **Valitaan maksuennusteelta niputettavat laskut** |
- | =====Tasumiste tüübid===== | + | {{: |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
+ | **Muodostuu maksu, jolta pitää siis viitenumerot poistaa** | ||
+ | {{: | ||
- | =====Tasumiste kanded===== | + | **Kun viitenumerot poistetaan, niputtaa Directo viestimaksuksi. Viestiin laitetaan niputettujen toimittajan laskujen numerot** |
- | ^Mis^D/K^ | + | {{: |
- | ^Tavaline tasumine ^^ | + | |
- | |Raha|kreedit | | + | |
- | |Võlg hankijale|deebet | | + | |
- | ^Ettemaksu tasumine ehk hankijale ettemaksu tõstmine^^ | + | |
- | |Raha|kreedit | | + | |
- | |Ettemaks hankijale |deebet | | + | |
- | ^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^ | + | |
- | |Ettemaks hankijale|kreedit | | + | |
- | |Võlg hankijale|deebet | + | |
- | Raha konto võetakse tasumisviisilt | + | **Maksutapa-asetukset** |
- | Võlg hankijale ja ettemaksu kontod võetakse '' | + | {{: |
- | =====Eksportimine panka===== | ||
- | Programm võimaldab internetipanka eksportida tasumisi. Selleks on tasumise dokumendil nupp '' | ||
- | Et seda võimalust kasutada, peab see maksefaili tüüp tasumisviisil küljes olema. Kasutamiseks tuleb vajutada nuppu „SEPA EST“. Seejärel avaneb aken, kust saab tasumise dokumendi arvutisse salvestada. Peale seda on vaja minna panka, võtta sealt „impordi maksefail“ ja liigutada arvutisse salvestatud tasumise dokument panka. Pangas tuleb maksed kinnitada ning siis ongi toiming lõpetatud. | ||
fi/or_tasumine.1460533380.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/13 10:43 / samuli