fi:or_tasumine
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
fi:or_tasumine [2016/04/13 10:35] – samuli | fi:or_tasumine [2024/11/12 15:05] (nykyinen) – samuli | ||
---|---|---|---|
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
- | |||
======Maksut====== | ======Maksut====== | ||
Maksut – on asiakirja, | Maksut – on asiakirja, | ||
- | **Opastusvideo: | + | **Opastusvideo: |
=====Käyttö===== | =====Käyttö===== | ||
Rivi 10: | Rivi 8: | ||
- Ostojen raportin Maksuennuste kautta voidaan suorittaa usean ostolaskun maksaminen kerralla: valitse suoritettavat maksut ja Paina LUO maksu. Aukeaa uusi Maksu, tarkasta rivitiedot ja valitse Maksutila, sitten Tallenna. Seuraavaksi maksujen siirto Directosta verkkopankkiin: | - Ostojen raportin Maksuennuste kautta voidaan suorittaa usean ostolaskun maksaminen kerralla: valitse suoritettavat maksut ja Paina LUO maksu. Aukeaa uusi Maksu, tarkasta rivitiedot ja valitse Maksutila, sitten Tallenna. Seuraavaksi maksujen siirto Directosta verkkopankkiin: | ||
- Yksittäisen ostolaskun maksaminen: Painetaan Ostolaskulta " | - Yksittäisen ostolaskun maksaminen: Painetaan Ostolaskulta " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Asiakirjan kentät: ===== | ||
+ | * **Numero**- asiakirjan numero. Muodostettaessa uusi asiakirja näkyy kentässä ehdotettu kausi. Tarvittaessa voit kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avulla avata kausilistan ja valinta ja sopivan. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron. | ||
+ | * **Maksutapa**- Tapa, jolla maksetaan. Valitaan kaksoisnapsauttamalla, | ||
+ | * **Päivämäärä**- Asiakirjan luontipäivämäärä. Uutta asiakirjaa luotaessa järjestelmä tarjoaa sen hetken päivämäärää ja kellonaikaa. Tarvittaessa päivämäärää voidaan muuttaa. Kellonajan käyttö ei ole yleisesti pakollinen. | ||
+ | * **Lisätieto**- kenttä vapaalle lisätiedolle | ||
+ | * **Viite**- viitenumeroa maksulla saa käyttää vain silloin kun maksulla on yksi ostolasku. Asiakirjan viitenumero kirjautuu tilitapahtuman viitteeksi. | ||
+ | * **Kohde** - kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos kirjanpidon asetuksissa on pakotettu käyttöön. Kohteiden valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. | ||
+ | * **Maksettu**- vasen harmaa kenttä näyttää suorituksen suuruudeen, oikea kenttä näyttää alkup. saldon ja kenttä alla näyttää jäljellä olevan saldon | ||
+ | * **Ero**- näyttää Maksetun ja Saldon (harmaa kenttä Eron yläpuolella) erotuksen | ||
+ | * **Projekti**- projektin tunnus. Käytetään, | ||
+ | |||
+ | ===== Rivien kentät: ===== | ||
+ | * **NRO**- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu | ||
+ | * **Lasku**- laskunumero, | ||
+ | * **Toimittaja**- toimittajanumero, | ||
+ | * **Teksti**- toimittajan nimi, joka haetaan automaattisesti toimittajarekisteristä. | ||
+ | * **Pankkitili**- toimittajan pankkitili, jolle maksu suoritetaan, | ||
+ | * **Pankin valuutta**- rivillä käytettävä valuutta, voidaan hakea valuuttaluettelosta hiiren oikealla näppäimellä, | ||
+ | * **Pankin valuuttakurssi**- valitun valuutan kurssi, joka haetaan automaattisesti tuoterekisteristä. | ||
+ | * **Pankkisumma**- rivikohtainen maksu | ||
+ | * **Viivästysmaksu**- syötetään itse sovituttu viivästysmaksu | ||
+ | * **Pmaksu**- pankkipalvelumaksu | ||
+ | * **Laskun valuutta**- laskun valuutta, siirtyy automaattisesti valitulta laskulta. | ||
+ | * **Lasku saldo** - laskun jäljellä oleva saldo | ||
+ | * **Maksettu**- rivikohtainen maksu = summa - viivästysmaksu. | ||
+ | * **Maksunro**- verkkopankkiin siirretyn maksutiedoston numero muodostuu kenttään automaattisesti | ||
+ | * **Asiakkaan maksut yhteensä**- kun samalle toimittajalle maksetaan monta laskua samalla maksulla, lasketaan kenttään yhden toimittajan summa yhteensä. | ||
+ | |||
+ | ===== Maksulajit: | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
+ | |||
+ | =====Maksujen kirjautuminen===== | ||
+ | ^Maksulaji^Debet/ | ||
+ | ^Tavallinen maksu ^^ | ||
+ | |Raha|Kredit | | ||
+ | |Ostovelka|Debet | | ||
+ | ^Ennakkomaksu toimittajalle^^ | ||
+ | |Raha|Kredit | | ||
+ | |Ennakkomaksu|Debet | | ||
+ | ^Ennakkomaksun käyttö^^ | ||
+ | |Ennakkomaksu|Kredit | | ||
+ | |Ostovelka|Debet | | ||
===== Painikkeet ===== | ===== Painikkeet ===== | ||
Rivi 31: | Rivi 75: | ||
* **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. | * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. | ||
* **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. | * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. | ||
+ | * **Vahvistetaan** - asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Vahvista, mutta vielä painettu Tallenna. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen painiketta Vahvista | ||
+ | * **Vahvistettu** - asiakirja on vahvistettu ja tilitapahtuma kirjattu. Tämän jälkeen asiakirjaan ei voida enää tehdä muutoksia. | ||
- | =====Päise väljad===== | + | ===== Hyvityslaskujen käyttö SEPA-maksuissa |
- | | + | Hyvityslaskut voidaan niputtaa saman toimittajan veloituslaskujen kanssa. |
- | *Aeg- tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. | + | * Laskut niputetaan toimittajakohtaisesti |
- | *Tas.viis- tasumise tasumisviis, näitab ära mil viisil hankijale arve tasutakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | + | * Laskut ilman viitenumeroa niputetaan, joten viitenumerot pitää poistaa maksulta ennen SEPA-tiedoston muodostamista tai maksun lähettämistä Avalo-kanavaan |
- | *Viide- tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks. | + | * Niputettujen laskujen nettosumma tulee olla positiivinen |
- | *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. | + | * Niputetuista muodostuu |
- | *Tasutud- näidatakse ära tasumise ridade summa, tasutud summa kokku. | + | |
- | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | + | |
- | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter' | + | |
- | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | + | ||
- | =====Ridade väljad===== | + | |
- | *NR– rea number | + | |
- | *Ostuarve nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult tasumata, kust saab need tasumisele asetada. Arve number näitab, milline arve on tasutud ja kui suures ulatuses. | + | |
- | *Hankija – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada | + | |
- | *Tekst – siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter | + | |
- | *Arveldusarve – siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja. | + | |
- | *Val tasutud –kui on tasutud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta tasumisele. Kui ostuarvel on valuuta küljes, | + | |
- | *Kurss T – näitab valitud valuuta hetkekurssi | + | |
- | *Summa T – lahtrisse asetub ostuarve asetamisel summa, mis on vaja veel tasuda, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve tasumist. Nt: kui ostuarve on saldoga 550 üleval ja soovitakse esialgu maksta vaid 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-ks. | + | |
- | *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. | + | |
- | *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. | + | |
- | *Arve saldo – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | + | |
- | *Tasuti – näitab ära palju ostuarvel üleval olevast saldost või palju ettemaksu tasuti | + | |
- | *Hankija summa – näitab kokku hankija summa, kui sama hankija on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku | + | |
- | =====Tasumiste tüübid===== | + | **Valitaan maksuennusteelta niputettavat laskut** |
- | | + | {{: |
- | | + | |
- | | + | |
+ | **Muodostuu maksu, jolta pitää siis viitenumerot poistaa** | ||
+ | {{: | ||
- | =====Tasumiste kanded===== | + | **Kun viitenumerot poistetaan, niputtaa Directo viestimaksuksi. Viestiin laitetaan niputettujen toimittajan laskujen numerot** |
- | ^Mis^D/K^ | + | {{: |
- | ^Tavaline tasumine ^^ | + | |
- | |Raha|kreedit | | + | |
- | |Võlg hankijale|deebet | | + | |
- | ^Ettemaksu tasumine ehk hankijale ettemaksu tõstmine^^ | + | |
- | |Raha|kreedit | | + | |
- | |Ettemaks hankijale |deebet | | + | |
- | ^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^ | + | |
- | |Ettemaks hankijale|kreedit | | + | |
- | |Võlg hankijale|deebet | + | |
- | Raha konto võetakse tasumisviisilt | + | **Maksutapa-asetukset** |
- | Võlg hankijale ja ettemaksu kontod võetakse '' | + | {{: |
- | =====Eksportimine panka===== | ||
- | Programm võimaldab internetipanka eksportida tasumisi. Selleks on tasumise dokumendil nupp '' | ||
- | Et seda võimalust kasutada, peab see maksefaili tüüp tasumisviisil küljes olema. Kasutamiseks tuleb vajutada nuppu „SEPA EST“. Seejärel avaneb aken, kust saab tasumise dokumendi arvutisse salvestada. Peale seda on vaja minna panka, võtta sealt „impordi maksefail“ ja liigutada arvutisse salvestatud tasumise dokument panka. Pangas tuleb maksed kinnitada ning siis ongi toiming lõpetatud. | ||
fi/or_tasumine.1460532929.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/13 10:35 / samuli