fi:or_tasumine
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Both sides previous revisionEdellinen revisioSeuraava revisio | Edellinen revisio | ||
fi:or_tasumine [2016/04/13 10:29] – samuli | fi:or_tasumine [2024/11/12 15:05] (nykyinen) – samuli | ||
---|---|---|---|
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
- | |||
======Maksut====== | ======Maksut====== | ||
Maksut – on asiakirja, | Maksut – on asiakirja, | ||
- | Opastusvideo: | + | **Opastusvideo: |
=====Käyttö===== | =====Käyttö===== | ||
Rivi 11: | Rivi 9: | ||
- Yksittäisen ostolaskun maksaminen: Painetaan Ostolaskulta " | - Yksittäisen ostolaskun maksaminen: Painetaan Ostolaskulta " | ||
- | =====Nupud===== | ||
- | *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, | ||
- | *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
- | *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
- | *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. | ||
- | *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | ||
- | *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. | ||
- | *Salvesta – salvestab dokumendi | ||
- | *KVO- avab kassaväljamineku orderi, kui tasumine on kinnitatud | ||
- | *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Juhul, kui on soov dokumendi eelvaadet kauem näha, siis selleks tuleb hoida all shift klahvi. Niimoodi toimides printeri valikut kohe ei ilmu vaid säilib eelvaade ja sealt ctrl+P vajutades saab trükkima hakata. | ||
- | *Mail – saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis parema hiireklahviga saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida. | ||
- | *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment). | ||
- | =====Päise väljad===== | + | ===== Asiakirjan kentät: |
- | *Number- dokumendi number. Uue tasumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter | + | * **Numero**- asiakirjan numero. Muodostettaessa uusi asiakirja näkyy kentässä ehdotettu kausi. Tarvittaessa voit kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avulla avata kausilistan ja valinta ja sopivan. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron. |
- | *Aeg- tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta. | + | * **Maksutapa**- Tapa, jolla maksetaan. Valitaan kaksoisnapsauttamalla, |
- | *Tas.viis- tasumise tasumisviis, näitab ära mil viisil hankijale arve tasutakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida või vahetada, uut lisada. Seadistamine: Raamatu tulp -> | + | * **Päivämäärä**- Asiakirjan luontipäivämäärä. Uutta asiakirjaa luotaessa järjestelmä tarjoaa sen hetken päivämäärää ja kellonaikaa. Tarvittaessa päivämäärää voidaan muuttaa. Kellonajan käyttö ei ole yleisesti pakollinen. |
- | *Viide- tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks. | + | * **Lisätieto**- kenttä vapaalle lisätiedolle |
- | *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. | + | * **Viite**- viitenumeroa maksulla saa käyttää vain silloin kun maksulla on yksi ostolasku. Asiakirjan viitenumero kirjautuu tilitapahtuman viitteeksi. |
- | *Tasutud- näidatakse ära tasumise ridade | + | * **Kohde** |
- | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine | + | * **Maksettu**- vasen harmaa kenttä näyttää suorituksen suuruudeen, oikea kenttä näyttää alkup. saldon ja kenttä alla näyttää jäljellä olevan saldon |
- | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter' | + | * **Ero**- näyttää Maksetun ja Saldon (harmaa kenttä Eron yläpuolella) erotuksen |
- | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | + | * **Projekti**- projektin tunnus. Käytetään, |
- | *" | + | |
- | *" | + | ===== Rivien kentät: ===== |
- | *" | + | * **NRO**- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu |
- | *" | + | * **Lasku**- laskunumero, |
- | *" | + | * **Toimittaja**- toimittajanumero, voidaan hakea toimittajaluettelosta hiiren oikealla näppäimellä, |
+ | * **Teksti**- toimittajan nimi, joka haetaan automaattisesti toimittajarekisteristä. | ||
+ | * **Pankkitili**- toimittajan pankkitili, jolle maksu suoritetaan, | ||
+ | * **Pankin valuutta**- rivillä käytettävä valuutta, voidaan hakea valuuttaluettelosta hiiren oikealla näppäimellä, | ||
+ | * **Pankin valuuttakurssi**- valitun valuutan kurssi, joka haetaan automaattisesti tuoterekisteristä. | ||
+ | * **Pankkisumma**- rivikohtainen maksu | ||
+ | * **Viivästysmaksu**- syötetään itse sovituttu viivästysmaksu | ||
+ | * **Pmaksu**- pankkipalvelumaksu | ||
+ | * **Laskun valuutta**- laskun valuutta, siirtyy automaattisesti valitulta laskulta. | ||
+ | * **Lasku saldo** | ||
+ | * **Maksettu**- rivikohtainen maksu = summa - viivästysmaksu. | ||
+ | * **Maksunro**- verkkopankkiin siirretyn maksutiedoston numero muodostuu kenttään automaattisesti | ||
+ | * **Asiakkaan maksut yhteensä**- kun samalle toimittajalle maksetaan monta laskua samalla maksulla, lasketaan kenttään yhden toimittajan | ||
+ | |||
+ | ===== Maksulajit: | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
+ | * // | ||
+ | |||
+ | =====Maksujen kirjautuminen===== | ||
+ | ^Maksulaji^Debet/ | ||
+ | ^Tavallinen maksu ^^ | ||
+ | |Raha|Kredit | | ||
+ | |Ostovelka|Debet | | ||
+ | ^Ennakkomaksu toimittajalle^^ | ||
+ | |Raha|Kredit | | ||
+ | |Ennakkomaksu|Debet | | ||
+ | ^Ennakkomaksun käyttö^^ | ||
+ | |Ennakkomaksu|Kredit | | ||
+ | |Ostovelka|Debet | | ||
+ | |||
+ | ===== Painikkeet ===== | ||
+ | * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa. | ||
+ | * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. | ||
+ | * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. | ||
+ | * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. | ||
+ | * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, | ||
+ | * **Tallenna**- | ||
+ | * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, | ||
+ | * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun | ||
+ | * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä. | ||
+ | * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). | ||
+ | * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Asiakirjan tila ===== | ||
+ | 0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. | ||
+ | * **Uusi**- asiakirja | ||
+ | * **Muutettu**- asiakirjassa | ||
+ | * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi | ||
+ | * **Tallennettu**- asiakirja | ||
+ | * **Vahvistetaan** - asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu | ||
+ | * **Vahvistettu** - asiakirja | ||
- | =====Ridade väljad===== | + | ===== Hyvityslaskujen käyttö SEPA-maksuissa |
- | | + | Hyvityslaskut voidaan niputtaa saman toimittajan veloituslaskujen kanssa. |
- | *Ostuarve nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult tasumata, kust saab need tasumisele asetada. Arve number näitab, milline arve on tasutud ja kui suures ulatuses. | + | * Laskut niputetaan toimittajakohtaisesti |
- | *Hankija – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada | + | * Laskut ilman viitenumeroa niputetaan, joten viitenumerot pitää poistaa maksulta ennen SEPA-tiedoston muodostamista tai maksun lähettämistä Avalo-kanavaan |
- | *Tekst – siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter | + | * Niputettujen laskujen nettosumma tulee olla positiivinen |
- | *Arveldusarve – siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja. | + | * Niputetuista muodostuu siis maksu, jossa viestinä niputettujen laskujen numerot |
- | *Val tasutud –kui on tasutud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta tasumisele. Kui ostuarvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt pealt automaatselt ka valuuta. | + | |
- | *Kurss T – näitab valitud valuuta hetkekurssi | + | |
- | *Summa T – lahtrisse asetub ostuarve asetamisel summa, mis on vaja veel tasuda, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve tasumist. Nt: kui ostuarve on saldoga 550 üleval ja soovitakse esialgu maksta vaid 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-ks. | + | |
- | *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. | + | |
- | *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val tasutud. | + | |
- | *Arve saldo – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | + | |
- | *Tasuti – näitab ära palju ostuarvel üleval olevast saldost või palju ettemaksu tasuti | + | |
- | *Hankija summa – näitab kokku hankija summa, kui sama hankija on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku | + | |
- | =====Tasumiste tüübid===== | + | **Valitaan maksuennusteelta niputettavat laskut** |
- | | + | {{: |
- | | + | |
- | | + | |
+ | **Muodostuu maksu, jolta pitää siis viitenumerot poistaa** | ||
+ | {{: | ||
- | =====Tasumiste kanded===== | + | **Kun viitenumerot poistetaan, niputtaa Directo viestimaksuksi. Viestiin laitetaan niputettujen toimittajan laskujen numerot** |
- | ^Mis^D/K^ | + | {{: |
- | ^Tavaline tasumine ^^ | + | |
- | |Raha|kreedit | | + | |
- | |Võlg hankijale|deebet | | + | |
- | ^Ettemaksu tasumine ehk hankijale ettemaksu tõstmine^^ | + | |
- | |Raha|kreedit | | + | |
- | |Ettemaks hankijale |deebet | | + | |
- | ^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^ | + | |
- | |Ettemaks hankijale|kreedit | | + | |
- | |Võlg hankijale|deebet | + | |
- | Raha konto võetakse tasumisviisilt | + | **Maksutapa-asetukset** |
- | Võlg hankijale ja ettemaksu kontod võetakse '' | + | {{: |
- | =====Eksportimine panka===== | ||
- | Programm võimaldab internetipanka eksportida tasumisi. Selleks on tasumise dokumendil nupp '' | ||
- | Et seda võimalust kasutada, peab see maksefaili tüüp tasumisviisil küljes olema. Kasutamiseks tuleb vajutada nuppu „SEPA EST“. Seejärel avaneb aken, kust saab tasumise dokumendi arvutisse salvestada. Peale seda on vaja minna panka, võtta sealt „impordi maksefail“ ja liigutada arvutisse salvestatud tasumise dokument panka. Pangas tuleb maksed kinnitada ning siis ongi toiming lõpetatud. | ||
fi/or_tasumine.1460532583.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2016/04/13 10:29 / samuli