Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut



fi:or_arve

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
Viimeisin revisio Both sides next revision
fi:or_arve [2016/04/13 11:26]
samuli
fi:or_arve [2018/10/03 08:43]
samuli
Rivi 2: Rivi 2:
 Ostolasku on järkevintä muodostaa sitä vastaavalta ostotilaukselta tai varastokirjaukselta,​ mikäli sellainen on olemassa. Jotta ostotilaukselta voidaan luoda ostolasku, pitää ostotilauksen tila olla "​Otettu vastaan"​. ​ Ostolasku on järkevintä muodostaa sitä vastaavalta ostotilaukselta tai varastokirjaukselta,​ mikäli sellainen on olemassa. Jotta ostotilaukselta voidaan luoda ostolasku, pitää ostotilauksen tila olla "​Otettu vastaan"​. ​
  
-**Opastusvideo:** [[https://​youtu.be/​v96uBfqu2Dg?​list=PL8F9FD153F6BF5F62]]+**Opastusvideot:** 
 + 
 +  - [[fi:tr_dok|Ostolaskun kirjaaminen saapuneesta e-laskusta]] 
 +  - [[fi:​tr_dok3|Ostolaskun kirjaaminen saapuneesta sähköpostilaskusta]]
  
 ===== Käyttö: ===== ===== Käyttö: =====
Rivi 8: Rivi 11:
   - //​Ostolasku,​ joka kohdistuu ​ varastoon vastaanotettuihin tavaroihin//,​ luodaan vahvistetusta varastokirjauksesta. Paina varastokirjaus asiakirjassa olevaa painiketta "​Ostolasku",​ jolloin uuteen ikkunaan aukeaa Ostolasku asiakirja, johon siirtyy vastaavat varastokirjauksen tiedot. Tämän jälkeen tarkasta asiakirjan tiedot ja paina "​Tallenna"​. Asiakirjan kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista asiakirja painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta.  ​   - //​Ostolasku,​ joka kohdistuu ​ varastoon vastaanotettuihin tavaroihin//,​ luodaan vahvistetusta varastokirjauksesta. Paina varastokirjaus asiakirjassa olevaa painiketta "​Ostolasku",​ jolloin uuteen ikkunaan aukeaa Ostolasku asiakirja, johon siirtyy vastaavat varastokirjauksen tiedot. Tämän jälkeen tarkasta asiakirjan tiedot ja paina "​Tallenna"​. Asiakirjan kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista asiakirja painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta.  ​
   - //​Ostolaskun luominen ostotilauksesta//:​ Vastaan otetulta Ostotilaukselta painamalla "​Ostolasku",​ aukeaa "​Ostolasku"​ asiakirja, johon siirtyy vastaavan Ostotilauksen tiedot. Tämän jälkeen tulee tarkastaa tiedot ja painaa "​Tallenna"​. Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta. ​   - //​Ostolaskun luominen ostotilauksesta//:​ Vastaan otetulta Ostotilaukselta painamalla "​Ostolasku",​ aukeaa "​Ostolasku"​ asiakirja, johon siirtyy vastaavan Ostotilauksen tiedot. Tämän jälkeen tulee tarkastaa tiedot ja painaa "​Tallenna"​. Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta. ​
 +
 +
 +===== Asiakirjan kentät: =====
 +**Numero**- asiakirjan numero. Muodostettaessa uusi asiakirja näkyy kentässä ehdotettu kausi. Tarvittaessa voit kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avulla avata kausilistan ja valinta ja sopivan. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron.
 +  * **Toimittaja**- toimittajanumero. Valitaan kaksoisnapsauttamalla,​ hiiren oikealla, Ctrl + Enter tai syötetään suoraan kenttään. Jos ko. asiakaskortti on täytetty asianmukaisesti,​ haetaan automaattisesti kentät Nimi, Maksuehto, Ale%, Katuosoite, Kaupunki, Postinumero ja Maa. 
 +  * **Laskun maksaja**- voidaan jättää tyhjäksi, yleensä = asiakas, mutta voi olla myös toinen yritys ​
 +  * **Toimit. nimi**- järjestelmä noutaa automaattisesti asiakasnumeron perusteella asiakasrekisteristä
 +  * **Sähköposti**- toimittaja sähköpostiosoite
 +  * **Toimitt. lasku**- toimittajan lähettämän laskunnumero ​
 +
 +==== Yläkentät/​ Pää-välilehti:​ ==== 
 +  * **Päivämäärä**- Asiakirjan luontipäivämäärä. Uutta asiakirjaa luotaessa järjestelmä tarjoaa sen hetken päivämäärää ja kellonaikaa. Tarvittaessa päivämäärää voidaan muuttaa. Kellonajan käyttö ei ole yleisesti pakollinen. ​
 +  * **Maksuehto**- asiakirjan maksuehto, järjestelmä noutaa automaattisesti perusteella asiakasrekisteristä,​ mikäli se on sinne syötetty ​
 +  * **Eräpäivä**- ​ asiakirjan eräpäivä. Lasketaan automaattisesti maksuehdon mukaan. ​
 +  * **Kirjauspäivä**- asiakirjan tilitapahtumaan kirjattava päivämäärä. ​
 +  * **Käyttäjä**- laskun syöttäjä järjeslemään
 +  * **Kohde** - kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos kirjanpidon asetuksissa on pakotettu käyttöön. Kohteiden valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter
 +  * **Kred.tili**- hyvitystili,​ jolla lasku kirjataan ​
 +  * **Projekti**- projektin tunnus. Käytetään,​ jos halutaan sitoa tavaroiden liikkuminen tiettyyn projektiin. Kun projekti on valittu, näkyy asiakirja ko. projektin raporteissa ja kirjanpidossa. Projekti voidaan valita hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. ​
 +  * **Alkuperämaa**- toimituksen alkuperämaa,​ käytetään Intrastat raportoinnissa Valikosta löytyy maakoodit ​
 +  * **Laji**- voidaan luoda erilaisia laskulajea, joita voidaan käyttää raportoinnissa,​ Järjestelmä asetukset / laskulajit ​
 +  * **Pankkitunnus** - toimittajan ​ pankki ​
 +  * **Pankkitili**- toimittajan tilinumero
 +  * **Viitenumero**- toimittajan viitenumero ostolaskulla
 +  * **Kauppamuoto**- käytetään Intrastat raportoinnissa. Valikosta löytyy kauppamuodot koodeilla varustettuna
 +  * **Tila**- asiakirjan tila, voidaan luoda esivalittavia tiloja, joita voidaan käyttää raporttisuodattimina. Järjestelmäasetukset / laskujen tilatiedot ​
 +  * **Ostotilaus**- ostotilaus, johon asiakirja liittyy ​
 +  * **Maksettu**- näyttä summa, joka laskulta on maksettu ​
 +  * **Hyvitys ostolaskulle**- ostolaskun numero, jota tällä laskulla mahdollisesti halutaan hyvitettävän
 +
 +==== Yläkentät/​Menettely välilehti: ====
 +  * **Tekijä**- valitaan ostolaskun mahdollinen tarkastaja ja hyväksyjä ​
 +  * **Rooli**- esim. tarkastaja tai hyväksyjä
 +
 +==== Välikenttä:​ ====
 +  * Näyttää asiakirjaan liittyvät dokumenttit ja niiden linkit. Näyttää kuka ja koska dokumenttia on viimeksi muutettu.  ​
 +  * **Tiedon tuonti**- voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle. ​
 +  * **Lisää maksu**- voidaan lisätä laskulle etukäteen valmisteltu maksu 
 +
 +==== Välikenttä2:​ ====
 +  * **Valuutta**- asiakirjan valuutta, valitaan kaksoisnapsauttamalla,​ hiiren oikealla, Ctrl + Enter:llä luodusta valuuttaluettelosta tai syötetään suoraan kenttään. ​
 +  * **Kurssi**- hakee viimeisen syötetyn kurssi valuuttaluettelosta valitun valuutan perusteella,​ voidaan muuttaa käsin ​
 +  * **ALV yhteensä**- ​ yhteenlaskettu arvonlisävero ​
 +  * **Pyöristys**- käytettävä pyöristystarkkuus ​
 +  * **llman ALV**- ALV 0% loppusumma ​
 +  * **Yhteensä**- ALV:llinen loppusumma ​
 +  * **Jaettava summa**- ostolasku voidaan jakaa useamman projektin välille ​
 +  * **Ero**- ostolaskun summa ja jaettavan summan erotus ​
 +  * **Ennakkomaksu**- ​ suoritettu ALV:llinen ennakkomaksu,​ vähentää saldoa vastaavasti ​
 +  * **Saldo**- asiakirjan saldo, eli summa, joka vielä suorittamatta ​
 +
 +==== Rivien kentät/ ensimmäinen välilehti: ====
 +  * **NRO**- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu ​
 +  * **Tili**- Ostotili, jolle lasku kirjataan ​
 +  * **Kohde**- kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos Kirjanpidossa on otettu käyttöön ja kohteet halutaan sitoa tavaroiden liikkumista kohteeseen. Kohde voidaan valita hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai painamalla Ctrl + Enter. Jos  jätetään täyttämättä,​ käytetään yläkentän ​ välilehden ​ tietoa. ​
 +  * **Projekti**- rivikohtainen projektitieto,​ jos  jätetään täyttämättä,​ käytetään yläkentän ​ välilehden ​ tietoa. ​
 +  * **Kuvaus**- valitun Ostotilin kuvaus, järjestelmä hakee automaattisesti tilikartasta ​
 +  * **Ilman ALV**- rivin arvo ilman ALV 
 +  * **ALVK**- ALV-koodi, voidaan hakea verokoodeista ​
 +  * **ALV**- ALV määrä suuruus rivillä ​
 +  * **Määrä**- tuotemäärä rivillä ​
 +  * **Varasto ID**- voidaan tarvittaessa valita miltä toimitukselta tuotteen varastosaldoa ko. varastossa vähennetään,​ hiiren oikealla tai kaksoisklikkauksella aukeaa uusi ikkuna ​
 +  * **Resurssi**- johon Ostolasku kohdistuu ​
 +
 +
 +==== Rivien kentät/​toinen välilehti: ==== 
 +  * **Asiakas**- jolle lasku maksetaan, kun jätetään tyhjäksi, käytetään yläkentän tietoa
 +  * **As. lask. nro**- asiakkaan lähettämän laskun numero ​
 +  * **Sopimus**- johon rivi liittyy ​
 +
 +==== Rivien kentät/​kolmas välilehti ==== 
 +  * **Alku** - kun ostolaskun meno jaksotetaan kuluksi tietylle ajanjaksolle,​ niin tähän merkitään alkupäivämäärä
 +  * **Loppu** - kun ostolaskun meno jaksotetaan kuluksi tietylle ajanjaksolle,​ niin tähän merkitään loppupäivämäärä
 +  * **Varastokirjaus** - mihin varastokirjaukseen ko. rivi liittyy ​
 +
 +
 +===== Kirjanpidon tiliöinnit:​ =====
 + 
 +Ostoaskusta syntyy vahvistamalla kirjanpitoon tilitapahtuma.
 +
 +^Maksulaji^Debet/​Kredit^
 +^Normaali veloituslasku ^^
 +|Ostovelat|Kredit |
 +|Kulutili|Debet | 
 +^Riippuen ehdoista vielä^^
 +|Ostojen ALV|Debet | 
 +|Ostovelat|Kredit |
 +|Kulutili|Debet | 
 +^Hyvityslasku^^ ​
 +|Ostovelat|Debet |
 +|Kulutili|Kredit | 
 +
 +
 +  * Tili OSTOVELAT otetaan yleisistä asetuksista - osto asetukset - ostovelat
 +  * Kulutili- kirjoitetaan ostolaskulle käsin tai valitaan klikkaamalla tilikartasta
 +  * Ostojen ALV tili – yleiset asetukset – osto asetukset – ostojen ​ ALV
  
 ===== Painikkeet ===== ===== Painikkeet =====
fi/or_arve.txt · Viimeksi muutettu: 2020/01/29 14:04 / samuli