Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut



fi:mr_arve

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:mr_arve [2015/10/30 13:43]
samuli
fi:mr_arve [2020/01/29 14:02] (nykyinen)
samuli [Lasku]
Rivi 1: Rivi 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 ====== Lasku ====== ====== Lasku ======
  
 Myyntilasku "​Lasku"​ on järkevintä muodostaa sitä vastaavalta myyntitilaukselta,​ mikäli tällainen on olemassa. Jotta myyntitilaukselta voidaan luoda lasku, pitää myyntilauksen tila olla "​toimitettu"​. ​ Myyntilasku "​Lasku"​ on järkevintä muodostaa sitä vastaavalta myyntitilaukselta,​ mikäli tällainen on olemassa. Jotta myyntitilaukselta voidaan luoda lasku, pitää myyntilauksen tila olla "​toimitettu"​. ​
  
 +**Katso ohjevideo:​**[[https://​www.youtube.com/​watch?​list=PL8F9FD153F6BF5F62&​v=zfCi5hNuonY&​feature=player_detailpage#​t=609|Lasku]]
  
-Katso ohjevideo:​[[https://​www.youtube.com/watch?​list=PL8F9FD153F6BF5F62&​v=zfCi5hNuonY&​feature=player_detailpage#​t=609]]+**Laskutus tilausluettelon kautta ​ohjevideo:**[[https://youtu.be/​wQHUPFKE4I8|Laskutusajo]] 
 + 
 +**Maksetun myyntilaskun hyvittäminen:​** [[https://​youtu.be/​3kz6PJdcvqs|Suoritetun hyvitys]] 
 +  * Ensin rahan palautus negatiivisella suorituksella 
 +  * Sitten laskun hyvittäminen 
 + 
 +**Opastusvideo:​**[[https://​youtu.be/​09mvgA1ducA|Asiakirjat ja Pikanäppäimet]] 
 + 
 +**Opastusvideo:​**[[https://​youtu.be/hyqZIlx0p0c|Päänäyttö ja Asiakirjaselailu]]
  
 ===== Käyttö ===== ===== Käyttö =====
  
-  - Laskun luominen myyntitilauksen toimituksesta:​ Toimitetulta Myyntitilaukselta painamalla"​Lasku",​ aukeaa "​Lasku"​ asiakirja, johon siirtyy vastaavan Toimituksen tiedot. Tämän jälkeen tulee tarkastaa laskun tiedot ja painaa "​Tallenna"​. Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta. ​+  - Laskun luominen myyntitilauksen toimituksesta:​ Toimitetulta Myyntitilaukselta painamalla"​Lasku",​ aukeaa "​Lasku"​ asiakirja, johon siirtyy vastaavan Toimituksen tiedot. Tämän jälkeen tulee tarkastaa laskun tiedot ja painaa "​Tallenna"​. Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta.
   - Uusi "​tyhjä"​ lasku voidaan myös luoda Laskujen listasta painamalla "​F2-Lisää uusi", joilloin vautuu uusi tyhjä laskupohja, jonka kentät pitää täyttää. Tämän jälkeen tarkasta laskun tiedot ja paina "​Tallenna"​. Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta. Tuotteet vähenevät varastosaldolta laskurivien ja valitun varaston mukaisesti.   - Uusi "​tyhjä"​ lasku voidaan myös luoda Laskujen listasta painamalla "​F2-Lisää uusi", joilloin vautuu uusi tyhjä laskupohja, jonka kentät pitää täyttää. Tämän jälkeen tarkasta laskun tiedot ja paina "​Tallenna"​. Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta. Tuotteet vähenevät varastosaldolta laskurivien ja valitun varaston mukaisesti.
   - Lasku voidaan myös luoda suoraan tarjouksesta. Paina Tarjouksessa olevaa painiketta "​Lasku",​ jolloin uuteen ikkunaan aukeaa "​Lasku"​ asiakirja, johon siirtyy vastaavan tarjouksen tiedot. Tämän jälkeen tarkasta laskun tiedot ja paina "​Tallenna"​. Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta. ​ Tuotteet vähenevät varastosaldolta laskurivien ja valitun varaston mukaisesti.   - Lasku voidaan myös luoda suoraan tarjouksesta. Paina Tarjouksessa olevaa painiketta "​Lasku",​ jolloin uuteen ikkunaan aukeaa "​Lasku"​ asiakirja, johon siirtyy vastaavan tarjouksen tiedot. Tämän jälkeen tarkasta laskun tiedot ja paina "​Tallenna"​. Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "​Vahvista"​ painiketta ja sitten "​Tallenna"​ painiketta. ​ Tuotteet vähenevät varastosaldolta laskurivien ja valitun varaston mukaisesti.
   - Asiakaskohtaisen koontilaskun toimitetuista tilauksista voit luoda kätevästi myös Myynin "​Koontilasku"​ raportin kautta.   - Asiakaskohtaisen koontilaskun toimitetuista tilauksista voit luoda kätevästi myös Myynin "​Koontilasku"​ raportin kautta.
   - Hyvityslaskun voit luoda vahvistetulta laskulta painamalla "​Hyvitä"​   - Hyvityslaskun voit luoda vahvistetulta laskulta painamalla "​Hyvitä"​
- 
-===== Painikkeet ===== 
- 
-  * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.  ​ 
-  * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.  ​ 
-  * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. ​ 
-  * **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "​Tallenna"​ tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa. ​ 
-  * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.  ​ 
-  * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot,​ kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu. ​ 
-  * **Tallenna**- ​ tallentaa asiakirjan. 
-  * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja),​ sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta,​ johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite,​ ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen. 
-  * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää,​ että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu). 
-  * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä. ​ 
-  * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). 
-  * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. 
-   * **Esikatselu**- ​ näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa. 
-  * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. 
-  * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. 
-  * **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle. ​ 
-  * **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan.  ​ 
- 
-===== Asiakirjan tila ===== 
-0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. ​ 
-  * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta 
-  * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu 
-  * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. 
-  * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. 
  
 ===== Asiakirjan yläkentät ===== ===== Asiakirjan yläkentät =====
Rivi 172: Rivi 152:
   * **Valuutta**- yksikköhinta viereisen kentän valuutassa   * **Valuutta**- yksikköhinta viereisen kentän valuutassa
   * **Valuutta**- voidaan valita missä valuutassa yksikköhintaa halutaan tarkastella   * **Valuutta**- voidaan valita missä valuutassa yksikköhintaa halutaan tarkastella
-  * **Valuuttakurssi**- järjestelmä hakee automaattisesti valuuttarekisteristä.  +  * **Valuuttakurssi**- järjestelmä hakee automaattisesti valuuttarekisteristä. 
-Alkuhintayksikköhinta kotivaluutassa +  * **Alkuhinta**- yksikköhinta kotivaluutassa 
-Myyjä-rivikohtainen tieto, jos  jätetään täyttämättä,​ käytetään välikentän tietoa.  +  * **Myyjä**-myyjä rivillä, jos  jätetään täyttämättä,​ käytetään välikentän tietoa. 
-Yhteyshenkilö-rivikohtainen tieto, jos  jätetään täyttämättä,​ käytetään välikentän tietoa. ​+  * **Yhteyshenkilö**-rivikohtainen tieto, jos  jätetään täyttämättä,​ käytetään välikentän tietoa. ​
  
 ===== Kirjanpidon tiliöinnit:​ ===== ===== Kirjanpidon tiliöinnit:​ =====
  
-Laskusta syntyy vahvistamalla kirjanpitoon tilitapahtuma.+  * Laskusta syntyy vahvistamalla kirjanpitoon tilitapahtuma.
  
-Normaali lasku+==== Normaali lasku ====
  
-Asiakkaiden ​velka, ​myyntisaamiset ​                 Debet+  * Debet: Myyntisaamiset (asiakkaan ​velka
 +  * Kredit: Liikevaihtomyyntitili ​                                        
  
-Liikevaihto,​ myyntitili ​                                         Kredit+**Riippuen laskusta tai ehdoista vielä**
  
-Riippuen laskusta ​tai ehdoista vielä+  * Kredit: ALV 
 +  * Kredit: Varasto 
 +  * Debet: Ostot 
 +  * Debet: Asiakkaan ennakkomaksu 
 +  * Kredit: Asiakaan velka 
 +  * Käteislaskulla on velan sijaan kassatili. Hyvityslaskulla ovat Debet ja Kredit päinvastoin. Asiakkaan velkatili otetaan asiakasryhmälta ​tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – lasku debet, kuitti kredit 
 +  * Myynnin tili - otetaan laskulle tuotekortilta tai tuoteryhmän kortilta tai oletuksellisesti yleisistä asetuksista – myynti asetukset – laskuluotto,​ myynti 
 +  * ALV tili – yleiset asetukset – myynti asetukset – myynti ALV 
 +  * Varasto – otetaan joko laskun varaston tilistä tai oletuksellisesti yleisistä asetuksista- varaston asetukset 
 +  * Ennakomaksun tili – otetaan asiakasryhmän kortilta tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – kuittaus asiakkaan ennakomaksusta
  
-ALV                                                                         ​Kredit+==== Suorituksen tilitaphtuma ====
  
-Varasto ​                                                                   Kredit+=== Normaali suoritus ===
  
-Tavaran ostot                                                         Debet+  * Debet: Raha 
 +  * Kredit: Asiakkaan velka 
 +  *  
 +=== Ennakkomaksusuoritus===
  
-Asiakaan ennakomaksu ​                                    Debet +  * Debet: Raha 
 +  * Kredit: Asiakkaan ennakkomaksu ​
  
-                                                                                                (sama summa)+=== Ennakkomaksun poistaminen ===
  
-Asiakkaiden velka                                             Kredit+  * Debet: Asiakkaan ennakkomaksu 
 +  * Kredit: Asiakaan velka
  
-Käteislaskulla on velan sijaan kassatili. Hyvityslaskulla ovat Debet ja Kredit päinvastoin. Asiakkaan velkatili otetaan asiakasryhmälta tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – lasku debet, kuitti kredit ​ 
  
 +  * Rahan tili otetaan maksuehdolta – pankki tai kassa tai tasaustili. ​
 +  * Asiakkaan velka- ja ennakkomaksutili otetaan asiakasryhmältä tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – lasku debet, kuitti kredit.
  
-Liikevaihto - otetaan laskulle tuotekortilta tai tuoteryhmän kortilta tai oletuksellisesti yleisistä asetuksista – myynti asetukset – laskuluotto,​ myynti+===== Painikkeet =====
  
-ALV tili – yleiset asetukset – myynti asetukset – myynti ALV +  * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.  ​ 
- +  * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.  ​ 
-Varasto – otetaan joko laskun varaston tilistä tai oletuksellisesti yleisistä asetuksistavaraston asetukset +  * **Kopio**(Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. ​ 
- +  * **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "​Tallenna"​ tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi ​tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.  
-Ennakomaksun tili – otetaan asiakasryhmän kortilta ​tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – kuittaus ​asiakkaan ​ennakomaksusta+  * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. ​  
 +  * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot,​ kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan ​asiakkaan ​asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.  
 +  * **Tallenna**- ​ tallentaa asiakirjan. 
 +  * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja),​ sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta,​ johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite,​ ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen. 
 +  * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää,​ että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu). 
 +  * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä.  
 +  * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). 
 +  * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. 
 +   * **Esikatselu**- ​ näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa. 
 +  * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. 
 +  * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla. 
 +  * **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle.  
 +  * **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan.  ​
  
- +===== Asiakirjan tila ===== 
-Suorituksen tilitapahtuma +0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. ​ 
- +  * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta 
-Normaali suoritus +  * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu 
- +  * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. 
-Raha                                                                      Debet +  * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. 
- +  * **Vahvistetaan** - asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Vahvista, mutta vielä painettu Tallenna. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen painiketta Vahvista 
-Asiakkaiden velka                                             ​Kredit  +  * **Vahvistettu** - asiakirja on vahvistettu ja tilitapahtuma kirjattu. Tämän jälkeen asiakirjaan ei voida enää tehdä muutoksia. ​
- +
-  +
-Ennakomaksu suoritus +
- +
-Raha                                                                      Debet +
- +
-Asiakkaan ennakomaksu ​                                ​Kredit +
- +
-  +
- +
-Ennakomaksun poistaminen +
- +
-  +
-Asiakkaan ennakomaksu ​                ​Debet +
- +
-Asiakas velka                                     ​Kredit+
  
  
-Rahan tili otetaan maksuehtolta – pankki tai kassa tai tasaustili. ​ 
-Asiakkaan velka- ja ennakomaksuntili otetaan asiakasryhmä kortilta tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – lasku debet, kuitti kredit. 
  
fi/mr_arve.1446205431.txt.gz · Viimeksi muutettu: 2015/10/30 13:43 / samuli