Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/06/05 10:13] jane [Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas] |
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/06/29 09:56] jane [Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu] |
||
---|---|---|---|
Rida 136: | Rida 136: | ||
===== KULUTUSED ===== | ===== KULUTUSED ===== | ||
+ | ==== Kuidas ma näen kulutuste summasid erinevate valuutade kaupa ==== | ||
+ | Kui kulutusel on mitmes erinevas valuutas ridu ja /või on erinevatel kulutustel erinevas valuutas tehtud kulutusi ja soovitakse vaadata aruannet valuutasummade lõikes. Näiteks Kulutus : | ||
+ | {{:et:jane20220610-111733.png}} | ||
+ | |||
+ | Kulutaja aruanne - valikutega __Ridadega__, __Valuutas__ näitab all valitud kulutuste summad erinevate valuutade kaupa kokku | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220610-112119.png}} | ||
+ | |||
+ | ==== Kuidas peaks töötajate päevarahad märkima ? ==== | ||
+ | |||
+ | Päevarahad kajastatakse Kulutuse dokumendil. Päevaraha ei ole palga osa ja palgamoodulis neid ei kajastata. | ||
+ | |||
+ | * Loo Kulutuse tüüp | ||
+ | Näiteks : | ||
+ | {{:et:jane20220614-120335.png}} | ||
+ | |||
+ | * Loo Kulutus ja kinnita | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220614-120938.png}} | ||
+ | |||
+ | * Loo väljamakse kas kokkuleppel töötajaga enne komandeeringusse minekut | ||
+ | * Kui kokkuleppel töötajaga makstakse päevarahad välja koos komandeeringu kulutusega, siis võib koostada kulutuse, kus on kõik komandeeringukulud märgitud. | ||
+ | * Soovi korral saab palga väljatrükile lisada Kulutuse tüübid, millel on märgitud **Personali tulu JAH ** | ||
+ | |||
===== VÄLJAMAKSED ===== | ===== VÄLJAMAKSED ===== | ||
===== PÕHIVARA ===== | ===== PÕHIVARA ===== | ||
Rida 163: | Rida 187: | ||
===== VAHEKANDED ===== | ===== VAHEKANDED ===== | ||
===== EELARVED ===== | ===== EELARVED ===== | ||
+ | ===== BILANSS ===== | ||
+ | |||
+ | ===== KASUMIARUANNE ===== | ||
+ | |||
+ | |||
===== PEARAAMAT ===== | ===== PEARAAMAT ===== | ||
Rida 226: | Rida 255: | ||
**Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel. | **Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel. | ||
{{:et:jane20211103-113441.png}} | {{:et:jane20211103-113441.png}} | ||
+ | |||
+ | =====MAKSEANDMIK===== | ||
+ | =====SALDOANDMIK ===== | ||
+ | |||
+ | ====Miks Riigi konto ei ilmu saldoandmikus ==== | ||
+ | Põhjus - Riigi konto on finantskontode alla sisestamata.\\ | ||
+ | Riigi konto- lahter on kohustuslik, et antud kirje saldoandmiku aruandesse tekiks. Siia kirjutatakse riigi kontoplaani konto number.\\ | ||
+ | Vaata täpsemalt Saldoandmiku juhendist : | ||
+ | [[et:fin_aru_saldoandmik]] | ||
=====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== | =====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== | ||
Rida 366: | Rida 404: | ||
Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada | Kui firma pole käibemaksukohuslane, siis on võimalik ostuarveid sisestada | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0=== | ===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0=== | ||
* Loo käibemaksukood | * Loo käibemaksukood | ||
Rida 421: | Rida 462: | ||
Loe juhendit siit : [[et:yld_maksegraafik|]] | Loe juhendit siit : [[et:yld_maksegraafik|]] | ||
+ | ====Ostuarvel tuleb teade "ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks xxx.00 ==== | ||
+ | Meie näites ostuarvel näitab teadet: ostu ettemaksu summa on väiksem kui hankija ettemaks 2160.00. | ||
+ | Tegelikult ei ole hankijal ettemaksu. Korrastamiseks tuleb leida põhjus, miks tuleb teade et hankijal on ettemaks, kuigi ostureskontros ei ole hankijal ettemaksu. | ||
+ | Põhjuse leidmiseks : | ||
+ | * Arvuta aruanne **Ostu ettemaksud** | ||
+ | Kui selles aruandes on hankija, kelle ostuarvetel tekib selline viga siis on tegemist EEK-ide ettemaksuga | ||
+ | {{:et:jane20220614-233953.png}} | ||
+ | * Klikkides selles aruandes Ettemaksu summa peale, avaneb aruanne **Hankija ettemaks** | ||
+ | {{:et:jane20220614-232615.png}} | ||
+ | |||
+ | * Kui aruandes on näha et Tasumistel on EEK-is miinustasumised ehk ostuettemaksud ning EUR-is samas summas näitab aruannet tasumist ning saldo on 0, tuleb koostada **Tasumise dokumendil tasaarveldus**. | ||
+ | {{:et:jane20220614-235914.png}} | ||
+ | * Peale Tasumise dokumendi kinnitamist peaks kaduma ostuarve hoiatusteade. | ||
+ | |||
+ | ==== Veateade - Real 1 kontol on korrespondeeriv konto puudu ==== | ||
+ | Kui ostuarvet periodiseeritakse | ||
+ | {{:et:jane20220629-095028.png}} | ||
+ | ja kinnitamisel tekib veateade | ||
+ | {{:et:jane20220629-095108.png}} | ||
+ | Siis on kulukontol puudu korrespondeeruv konto, kuhu bilanssi vahepeal kulu tuleb periodiseerida. | ||
+ | Lisage kontokaardile sobiv korrespondeeruv konto (tulevaste perioodide kulu konto) ja kinnitage uuesti. | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20220629-094737.png}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Ostuarvel korrespondeeruval kontol oleks teised objektid,projektid kui kulukontol==== | ||
+ | |||
+ | Kui on vaja, et tulevaste perioodide kontol oleksid teised objektid, projektid kui kulukontol, siis märgi kulukonto reale minevad objektid, projektid eraldi ostuarve tulpadesse Korr.objekt ja Korr.projekt | ||
+ | {{:et:jane20220622-095801.png}} | ||
===== TASUMINE ===== | ===== TASUMINE ===== | ||
==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ==== | ==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ==== |