Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:raamatupidaja_nipinurk

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/03/03 16:46]
jane [Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada]
et:raamatupidaja_nipinurk [2022/05/23 09:54]
jane [MAKSUAMET]
Rida 1: Rida 1:
-====== ​Raamatupidaja nipinurk ​======+====== ​RAAMATUPIDAJA NIPINURK ​======
  
 Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb. Siia kirjutame nippe mis raamatupidaja elu kiiremaks ja lihtsamaks teeb.
  
-===== Välistamine ​=====+===== KANDED ​===== 
 +==== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ====
  
 +Kui on vaja massimportida kande rea aega, tuleb importida ka  **Periodiseeritud - Rida** väärtusega **1**. ​
  
-Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #) +{{:et:jane:​chrome_ysal7rjgvr.png|}} 
-{{:et:chrome_l8xscpriw9.png|}}+  
 +Näide : 
  
-==== Pearaamat ====+{{:​et:​jane:​excel_tsapwufk8m.png|}} ​
  
-Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas. ​ +Sama kanne peale massimportimist : 
-{{:​et:​jane.png|}}+{{:et:jane:​mspaint_8upkqxgg4k.png|}}
  
-=== Projekti välistamine pearaamatus ​===+==== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ====
  
- ​Näita mulle kandeid kus projekt ​on puuduselleks lisa projekti lahtrisse süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märk (näiteks: **#**).+Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani ​on kanded tehtud EUR-idessiis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma
  
-{{:et:​chrome_jde2x75qfh.png|}}+Näide ​ ​Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on  1000 USD-i)
  
-=== Objektide välistamine pearaamatus ===+  * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks 
 +  * Teen finantskande,​ millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.  ​
  
 +{{:​et:​jane20211006-201150.png}}
  
-Selleks et otsida kandeid, millel näiteks auto objekt on puudu, peame välistama selle taseme objektitaseme. \\ +Näitena pearaamatu kanded ​ 
-:!Mitme taseme objektide välistamiseks lisa komaga objektitasemete nimekiri.+{{:et:jane20211006-201002.png}}
  
-{{:et:jane20210912-135051.png}}+:!  Kui kontol on valuuta ümberhindamata,​ siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks ''​Hooldus > Valuutakursid > Valuutakursside ümberarvutaja'' ​
  
-Algne näide : 
-{{:​et:​jane20210912-135848.png}} 
  
-Näita mulle kandeid, kus 6 taseme objektid on puudu 
  
-{{:​et:​jane20210912-140003.png}} ​ 
  
-Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt on puudu  
  
-{{:​et:​jane20210912-140138.png}}+===== PANGAVÄLJAVÕTTED ===== 
 +==== Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO ​ VAHE summat punasena ====
  
-Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase)alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt ​on puudu ning projekt ​on puudu. +Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev numbertähendab see seda, et selle päeva ​ panga algsaldo ​ja Directo konto algsaldo ei ole võrdsed. Kui VAHE summal ​on number juba pikemat aega, vaata eelmiste päevade pangaväljavõtteid ja leia pangaväljavõte millel ​on algsaldo VAHE null ja alusta kontrollimist sellest päevast.
-  +
-{{:​et:​jane20210912-140404.png}} +
  
 +**Algsaldo** blokis on infoväljad
 +  * **Failis** - näitab pangas algsaldot
 +  * **Directo** - näitab Directos konto algsaldot
 +  * **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet
  
 +Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number. ​
  
 +{{:​et:​jane:​mspaint_orpzfuirte.png?​300|}}
  
-====== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasid, intressimakseid ​Directos? ======+Kui päeva algsaldo ei võrdu ​Directos ​panga algsaldo väljavõttega,​ siis näitab VAHE punast numbrit. ​
  
-**1) Tee Maksuametile hankijakaart**+{{:​et:​jane:​mspaint_nbjqzfiiuy.png|}}
  
-{{:et:​jane:​hankijakaart_1.png|}}+Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa.  
 +  * Mine **eelmise** pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud. 
 +  * Kontrolli kas **eelmise** päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud. 
 +  * Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto **eelmise päeva** väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas.
  
-**2) Koosta ostuarve kuupäevaga,​ millal on tasumistähtaeg või soovi korral nt 23.03.2021 ja tasumistingimus 7 päeva**+:!: Vead mis võivad tekkida ​
  
-{{:​et:​jane:​ostuarve_22.png|}}+  - konto on finantskandel vale. 
 +  - tasumine, laekumine jne. pole koostatud 
 +  - tasumine, laekumine on koostatud aga pole kinnitatud 
 +  - koostatud on topelt tasumine, laekumine 
 +  - kogemata on maha kustutatud mõni nt. pangateenuse finantskanne 
 +  - kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva ​
  
-** Tekib kanne**+Otsi viga üles ja paranda ära. VAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige. ​
  
-{{:​et:​jane:​ostuarvega_seotud_kanne_33.png|}}+==== Kui pangaväljavõte on sidunud vale dokumendiga,​ mis teha ?  ====
  
-**3) Koosta tasumine**+  ​Eemalda real vale seos 
 +{{:​et:​jane20211007-191428.png}} 
 +  ​Vali dokumenditüüp ja loo uus seos 
 +  ​Kontrolli kas seos tekkis õige 
 +  ​Kontrolli konto väljavõte 
 +  * Märgi pangaväljavõte suletuks ​
  
-{{:​et:​jane:​tasumine_44.png|}}+==== Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ? ====
  
-** Tekib kanne**+Finantskandeid,​ mis ei ole otse pangaväljavõttelt koostatud, ​**ei saa** siduda pangaväljavõttega. Pangaväljavõtet üle kontrollides  
 + ​lisada nendele pangaväljavõtte ridadele Tüüp "Ei kasuta"​. Kui kõik pangaväljavõttega seotud toimingud on tehtud, siis märgi pangaväljavõte suletuks. ​
  
-{{:​et:​jane:​tasumisega_seotud_kanne_55.png|}} 
- 
- 
-Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksud. Lisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid. 
- 
- 
-Laenumaksete ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet,​ vajalik teha bilansiväline abikonto "​Laenud ja intressid - abikonto"​ või luua iga makseliigi jaoks eraldi abikonto - sõltuvalt enda vajadustest. 
- 
- 
-====== Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?​ ====== 
- 
-Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel,​ võlgnevuse tasumise graafiku koostamisel jne). Muutuste tegemine kinnitatud müügiarvel peab olema kindla kontrolli all.  
-{{:​et:​jane:​arve_tasumistingimus.png|}} ​ 
- 
-**Kasutajagrupil**,​ kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema järgmised õigused: 
-Muu - Muutmisõigused 
-{{:​et:​tasumistingimus_muutjaseadistus.png?​200|}} 
-{{:​et:​tasumistingimus_muutjaoigus2.png|}} 
- 
-====== Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse ====== 
- 
-Loe juhendit siit : [[et:​yld_maksegraafik|]] 
  
-====== Raha kandmine oma firma arveldusarvete vahel ====== 
  
-**Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?**+====Kannan raha ühelt enda arveldusarvelt teisele. Kasutan pangaväljavõtet – kuidas peaks koostama pangaväljavõtte reeglid ?====
  
 1) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest. 1) **Ilma reeglita** Kui mõlemad pangakontod tulevad pangaväljavõtte peale, siis alusta raha väljamineku konto väljavõttest.
Rida 123: Rida 119:
 \\ \\
  \\  \\
 +==== Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale  ====
  
-====== Miks pangaväljavõttel näitab ALGSALDO ​ VAHE summat punasena ======+Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis
  
-Kui VAHE lahtris on punane nullist erinev number, tähendab see seda, et selle päeva ​ panga algsaldo ​ja Directo konto algsaldo ​ei ole võrdsed. Kui VAHE summal on number juba pikemat aega, vaata eelmiste päevade pangaväljavõtteid ja leia pangaväljavõte millel on algsaldo VAHE null ja alusta kontrollimist sellest päevast.+  * Võta kasutusele arvepõhine viitenumber 
 +  * Jälgi, et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud 
 +  * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ​ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel 
 +==== Kasutaja ​ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ​ja infot ====
  
-**Algsaldo** blokis on infoväljad + 
-  * **Failis** - näitab pangas algsaldot +
-  * **Directo** - näitab Directos konto algsaldot +
-  * **VAHE** - näitab panga algsaldo vahet+
  
-Kui kõik on korras, on VAHE summa musta värvi 0.00 number+Igale pangakontole teha eraldi tasumisviisÕigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemiseKasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi.  
 +{{:​et:​jane20210905-154932.png}}
  
-{{:et:jane:​mspaint_orpzfuirte.png?300|}}+:!Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood.
  
-Kui päeva algsaldo ei võrdu Directos panga algsaldo väljavõttegasiis näitab VAHE punast numbrit. ​+===== KULUTUSED ===== 
 +===== VÄLJAMAKSED ===== 
 +===== PÕHIVARA ===== 
 +==== Kuidas ma saan kontrollidakas kõik põhivara ja väikevahendite ​ kaardid on loodud ====
  
-{{:​et:​jane:​mspaint_nbjqzfiiuy.png|}}+Aruanne Ostuarvete nimekiri - kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri)Vali "​näita ridu". Veerus Nimi/​Inventar on ridadel näha inventari numbrid kui inventari kaardid on koostatud. ​ \\ 
  
-Kui pangaväljavõttel on VAHE number punane, siis tähendab see et eelmise päeva pangaväljavõtte lõppsaldo ei ole finantskontol ja pangas sama summa +:!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid.   
-  * Mine **eelmise** pangapäeva pangaväljavõtte peale ja kontrolli kas kõik read on kannetega kaetud. +{{:​et:​jane:​chrome_ebp9r3wxj0.png|}} ​ 
-  * Kontrolli kas **eelmise** päeva pangaväljavõttel kõik laekumised ja tasumised on kinnitatud. +
-  * Kui kõik read on üle kontrollitud ja vahe on ikka, siis vaata pearaamatust selle konto **eelmise päeva** väljavõtet ja vaata kas kõik read on seal olemas.+
  
-:!: Vead mis võivad tekkida ​+==== Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ?  ====
  
-  ​konto on finantskandel vale+Aruanne ​Vara nimekiri.  
-  - tasumine, laekumine jnepole koostatud +Kirjuta ajaväljadesse **Aeg** ja **Kehtiv kuupäev** 31.12.2019. **Kehtiv kuupäev** ​on abistav välimis toob nähtavale ka peale aruande kuupäeva mahakantud inventari
-  - tasumine, laekumine ​on koostatud aga pole kinnitatud +
-  - koostatud on topelt tasuminelaekumine +
-  - kogemata on maha kustutatud mõni ntpangateenuse finantskanne +
-  - kogemata on nt. pangateenuse kandest koopia tegemisel hoopis muudetud kuupäeva ​+
  
-Otsi viga üles ja paranda äraVAHE summa on alati 0.00 kui kõik on õige.  +{{:​et:​jane20210820-101854.png|}}
-====== Kas saab pangaväljavõtet siduda juba tehtud finantskandega ? ======+
  
-Finantskandeid,​ mis ei ole otse pangaväljavõttelt koostatud, **ei saa** siduda pangaväljavõttega. Pangaväljavõtet üle kontrollides  +==== Miks vara kulumi aruanne ​ei klapi bilansiga ====
- ​lisada nendele pangaväljavõtte ridadele Tüüp "Ei kasuta"​. Kui kõik pangaväljavõttega seotud toimingud on tehtud, siis märgi pangaväljavõte suletuks. ​+
  
-====== Kui pangaväljavõte ​on sidunud vale dokumendiga,​ mis teha ?  ======+  * Vara kaartidel **sulgemise linnuke** ​on mõeldud väikevahendite "​mahakandmiseks"​ ehk aruannetest eemaldamiseks. Põhivarade mahakandmisel ei tohiks vara kaarte sulgeda. ​ Kui kaart sulgeda siis ei ilmu see enam **Vara kulumi** ja **Vara nimekirja** aruannetesse ning aruanded ei ole võrreldavad bilansiga. ​
  
-  * Eemalda real vale seos +  * Vara moodulis tehtud toimingute ​**finantskannete kuupäevade muutmine** ei muuda aruannetes kuupäevi ​ja vara mooduli ja bilansi andmed ei ole võrreldavad. ​ 
-{{:​et:​jane20211007-191428.png}} +      Näiteks amortisatsioonikande kuupäevade / summade muutmine 
-  ​Vali dokumenditüüp ​ja loo uus seos +      *  ​või arvelevõtmise / mahakandmise kuupäeva muutmine. 
-  Kontrolli kas seos tekkis õige +===== OBJEKTID ===== 
-  Kontrolli konto väljavõte +===== TASAARVELDUS ===== 
-  * Märgi pangaväljavõte suletuks ​+===== VAHEKANDED ===== 
 +===== EELARVED ===== 
 +===== PEARAAMAT =====
  
-====== Pangaväljavõttel RIIGIKASSA kaudu laekumised ei asetu õige kliendi peale  ======+==== Pearaamat annab veateate ​==== 
 +Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule. ​
  
-Kui klientide eest tasub riigiamet ja laekumised ei seo ära arvega, siis+{{:​et:​jane20210929-205407.png}}
  
-  * Võta kasutusele arvepõhine viitenumber +Vaata õpetust siit :  
-  * Jälgi, ​et kliendile saadetaval arve väljatrükil oleks viitenumber välja toodud +[[et:​fin_aru_pea#​salvesta_aruanne_csv_failina|]]
-  * Pangaväljavõttest laekumise loomisel arvestatakse viitenumbriga ja laekunud summad seotakse täpselt arve viitenumbri alusel +
-====== Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine ======+
  
-Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada. ​+==== Välistamine pearaamatus ====
  
-Vali Süsteemiseadistused - kirjuta //​kontsern//​. ​ 
-{{:​et:​jane:​sharex_g8glpgxdqd.png|}} 
  
-Vajuta Kontserni seadistused ja vali ettevõte, mille osalus on muutunud +Seadista süsteemi seadistustes - tühja välja otsingu märk (endale meelepärane vähekasutatav märk - näiteks #) 
-{{:et:jane:​chrome_cadw6wmtmn.png|}}+{{:et:chrome_l8xscpriw9.png|}}
  
-Järgmisele vabale reale kirjuta ​ +Pearaamatust saab kontrollida kas kõikidel kannetel kannetel on vajalikud objektid, projektid olemas. ​ 
-{{ :et:jane:​chrome_jkz3gmhwkl.png |}}+{{:​et:​jane.png|}}
  
 +=== Projekti välistamine pearaamatus ===
  
-====== Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid ======+ ​Näita mulle kandeid kus projekt on puudu, selleks lisa projekti lahtrisse süsteemiseadistustes märgitud tühja välja märk (näiteks: **#**).
  
-Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid.  +{{:et:chrome_jde2x75qfh.png|}}
-{{:et:jane:​chrome_xt7qrfd2q4.png|}} ​+
  
-Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet. ​+=== Objektide välistamine pearaamatus ===
  
-{{:​et:​jane:​mspaint_0z4gynrvib.png|}} 
  
-Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud "​perioodi lõpp"​. Teameet andmete konsolideerimisel kasumiaruandes valitakse "​Perioodi keskmine"​. Andmete kontrollimise hetkel peate seadistust muutma "​perioodi lõpp" peale.  +Selleks et otsida kandeidmillel näiteks auto objekt on puudu, peame välistama selle taseme objektitaseme\\ 
-{{:et:jane:chrome_23zgfdbafw.png|}}+:!Mitme taseme objektide välistamiseks lisa komaga objektitasemete nimekiri.
  
 +{{:​et:​jane20210912-135051.png}}
  
-====== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ====== +Algne näide : 
-Vaata et printimise seadistustes **Margins** valik oleks märgitud **None**+{{:et:​jane20210912-135848.png}}
  
-====== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontotkui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ======+Näita mulle kandeidkus 6 taseme objektid on puudu
  
-{{:mustand:jane:​juhendid:​chrome_xqku2mc4ie.png|}}+{{:et:jane20210912-140003.png}} ​
  
 +Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt on puudu 
  
 +{{:​et:​jane20210912-140138.png}}
 +
 +Näita mulle kandeid kus osakond (1 tase), alamosakond (2 tase) ja auto (6 tase) objekt on puudu ning projekt on puudu.
    
-====== Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ?  ​======+{{:​et:​jane20210912-140404.png}}  
 + 
 +==== Kuidas anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid ​ ==== 
 +Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused : \\ 
 + 
 +1) **Süsteemiseadistus** 
 +{{:​et:​jane20211102-222046.png}} 
 +2) **Kasutaja** või **kasutajagrupi õigused**  
 +{{:​et:​jane20211102-222642.png}} 
 +3) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**,​ kus on ainult kontod mida kasutaja võib näha ning kasutaja lahtrisse lisada komaga nimekiri kasutajatest kes võivad seda aruannet näha. 
 +{{:​et:​jane20211102-223401.png}} 
 +4) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta **on kasutajaks märgitud** \\ 
 +5) **Bilansist** saab avada **pearaamatut,​ korraga ainult ühe konto kaupa**. \\ 
 +6) **Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid** - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla. 
 +{{:​et:​jane20211103-112446.png}} 
 +**Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel. ​  
 +{{:​et:​jane20211103-113441.png}} 
 + 
 +=====HOOLDUS - VALUUTAKURSSIDE ÜMBERARVUTAJA===== 
 +==== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ==== 
 + 
 + 
 +  * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus 
 +  * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa  
 +Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena,​ peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).  
 +{{:​et:​jane20211006-182422.png}} 
 + 
 +Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.  
 +{{:​et:​jane20211006-190524.png}} 
 + 
 +Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.  
 +{{:​et:​jane20211006-193405.png}} 
 +Sama konto USD-i vaates 
 +{{:​et:​jane20211006-191123.png}} 
 + 
 +Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse 
 +{{:​et:​jane20211006-193601.png}} 
 +Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande 
 +{{:​et:​jane20211006-192121.png}} 
 +Pearaamatus on kanded sellised 
 +{{:​et:​jane20211006-192505.png}} 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +=====MAKSUAMET===== 
 +==== TSD lisad 4,5,6 ==== 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== MÜÜGIARVE ===== 
 + 
 +==== Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?​==== 
 + 
 +Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel,​ võlgnevuse tasumise graafiku koostamisel jne). Muutuste tegemine kinnitatud müügiarvel peab olema kindla kontrolli all.  
 +{{:​et:​jane:​arve_tasumistingimus.png|}}  
 + 
 +**Kasutajagrupil**,​ kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema järgmised õigused: 
 +Muu - Muutmisõigused 
 +{{:​et:​tasumistingimus_muutjaseadistus.png?​200|}} 
 +{{:​et:​tasumistingimus_muutjaoigus2.png|}} 
 + 
 +==== Miks kreeditarvel pole kanded miinusmärgiga ?  ====
  
  
-Selleks, et kreeditkanded ​oleksid miinusmärkidega,​ lülita sisse süsteemiseadistus ​+Selleks, et kreeditkannete finantskanded ​oleksid miinusmärkidega,​ lülita sisse süsteemiseadistus ​\\ ''​Finantsi kanded saavad olla negatiivsed->​ JAH''​
  
 {{:​et:​jane:​chrome_aaji7wgn5e.png|}} {{:​et:​jane:​chrome_aaji7wgn5e.png|}}
  
-====== Finantskannet importides (mass-impordi kaudu) ei täida ridadel aega ======+==== Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane ​====
  
-Kui on vaja massimportida kande rea aegatuleb importida ka  **Periodiseeritud ​Rida** väärtusega **1**+Kui üks ja sama klient ​on mitme riigi käibemaksukohuslanesiis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija ​selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse.
  
-{{:et:jane:chrome_ysal7rjgvr.png|}}+Mõlemal kliendikaardil,​ nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema. 
 + 
 +{{:et:jane20210830-135944.png}} 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== LAEKUMINE ===== 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +{{page>​et:​ mr_laekumine#​laekumisel_-_raha_tagastamine_kliendile }} 
 +===== MÜÜGIRESKONTRO ===== 
 + 
 +===== OSTUARVE ===== 
 +==== Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel ​ ==== 
 + 
 +Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering:​ 
 + 
 +{{:et:kulli20211220-123026.png}}
    
-Näide ​+Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole. 
 +Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine:
  
-{{:et:jane:​excel_tsapwufk8m.png|}} +{{:et:kulli20211220-123231.png}} 
 +  
 +Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt.
  
-Sama kanne peale massimportimist : +==== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate ====
-{{:​et:​jane:​mspaint_8upkqxgg4k.png|}}+
  
 +Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja reale E2 artikkel, kinnitades tekib  veateade:
 +{{:​et:​jane20220302-122932.png}}
 +  * Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet.
  
-====== Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval ====== 
  
-Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutud. ​Kui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega. ​  +==== Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada ====
  
-====== Kuidas ma saan kontrollidakas kõik põhivara (inventari) kaardid ​on tehtud ​======+Kui firma pole käibemaksukohuslanesiis on võimalik ostuarveid sisestada  
 +===1. Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0=== 
 +  * Loo käibemaksukood 
 +{{:​et:​jane20220303-165134.png}}
  
-Aruanne Ostuarvete nimekiri ​kirjuta ridadel konto lahtrisse põhivara kontod, mida soovid aruandesse (komaga nimekiri). Vali "​näita ridu". Veerus Nimi/​Inventar on ridadel näha inventari numbrid kui inventari kaardid on koostatud.  ​\\ +  * Loo ostuarve 
 +{{:​et:​jane20220303-165641.png}} 
 +  * Ostuarve finantskanne 
 +{{:​et:​jane20220303-165810.png}}
  
-:!: Otsib ainult ostuarve ridadelt loodud põhivarasid  +===2Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)===  
-{{:​et:​jane:​chrome_ebp9r3wxj0.png|}} ​ +
  
-====== Kuidas ma saan kätte põhivara seisu näiteks 31.12.2019 ?  ======+    * Loo käibemaksukood
  
-Aruanne ​Vara nimekiri.  +{{:​et:​jane20220303-163612.png}} 
-Kirjuta ajaväljadesse ​**Aeg** ja **Kehtiv kuupäev** 31.12.2019. **Kehtiv kuupäev** on abistav väli, mis toob nähtavale ka peale aruande kuupäeva mahakantud inventari. ​+    Loo ostuarve ​
  
-{{:et:jane20210820-101854.png|}}+{{:et:jane20220303-164522.png}}
  
-====== OSS deklaratsioon ​ ======+    * Ostuarve finantskanne  
 +{{:​et:​jane20220303-164635.png}}
  
-OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata+:!: Kui e-arvetega automaatselt tulevad ostuarved Directosse on parem kasutada seda varianti
  
-OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood.  +==== Kuidas kajastada Maksuametile makstavaid summasidintressimakseid Directos? ====
-Klient otsustabkas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto.  +
-Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga. ​+
  
 +**1) Tee Maksuametile hankijakaart**
  
-====== Käibemaksukontode kinnikandmine ​ ======+{{:​et:​jane:​hankijakaart_1.png|}}
  
-Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile+**2) Koosta ostuarve kuupäevaga,​ millal on tasumistähtaeg või soovi korral nt 23.03.2021 ja tasumistingimus 7 päeva**
  
-1) Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema \\ +{{:​et:​jane:​ostuarve_22.png|}}
-2) Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne  +
-  * D Käibemaksu tasumine +
-  * K Maksude ettemaksed+
  
-:!: Kui käibedeklaratsiooni järgi on tuleb ettemaks maksuametile,​ siis tuleb kanne ikka teha aga summade ees on miinusmärk+** Tekib kanne**
  
-3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne +{{:​et:​jane:​ostuarvega_seotud_kanne_33.png|}} 
-  ​D Maksude ettemaksed + 
-  K Pangakonto +**3) Koosta tasumine*
-4) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.asumma mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01.  + 
-Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde.+{{:​et:​jane:​tasumine_44.png|}} 
 + 
 +** Tekib kanne*
 + 
 +{{:​et:​jane:​tasumisega_seotud_kanne_55.png|}} 
 + 
 + 
 +Samadel põhimõtetel saab läbi kanda kõiki Maksuametile tehtavaid igakuiseid makseid - käibemaks, TSD maksudLisa ostuarvele maksudeklaratsioon manusena juurde, siis on lihtne pärast vaadata maksete summasid. 
 + 
 + 
 +Laenumaksete ​ja intressimaksete tegemiseks saab kasutada sama põhimõtet,​ vajalik teha bilansiväline abikonto "​Laenud ja intressid - abikonto"​ või luua iga makseliigi jaoks eraldi abikonto - sõltuvalt enda vajadustest
 + 
 +==== Kas maksegraafikut saab excelist kopeerida Directosse ==== 
 + 
 +Loe juhendit siit : [[et:​yld_maksegraafik|]] 
 + 
 +===== TASUMINE ===== 
 +==== Miks tasumisel tekib kaks valuutakursi kontot, kui tasutakse välisvaluuta arvet EUR_is ==== 
 + 
 +{{:​et:​evelint20220421-093744.png}} 
 + 
 +==== Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane ==== 
 +Kui hankijal on kreeditarveid, siis selleks et miinustasumised ei jääks tähelepanuta on miinusmärgiga summa värvitud punaseks. 
 +  
 +{{:​et:​jane20210901-190207.png}}
  
-====== Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi ======+==== Panka ja Maksuametisse saadetavatel failidel firma nimi ====
  
 Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida panka või Maksuametisse. Kui raamatupidaja tegeleb korraga mitme ettevõttega Directos, siis oli raske aru saada täpselt milline fail üles laadida panka või Maksuametisse.
Rida 300: Rida 422:
   * Palga tasumised   * Palga tasumised
   * Väljamaksed   * Väljamaksed
-  
-===== Tasumisel - miks on hankijale tasutav summa miinusmärgiga punane ===== 
-Kui hankijal on kreeditarveid,​ siis selleks et miinustasumised ei jääks tähelepanuta on miinusmärgiga summa värvitud punaseks. 
-  
-{{:​et:​jane20210901-190207.png}} 
  
 +====Miks tasumiselt panka maksekorralduse loomisel ei summeeri ostuarveid====
 +  * tasumise peenhäälestusel seadistus **Eksportimisel sama hankija maksed EI koondu**
 +  * Ostuarvetel on viitenumbrid,​ sellisel juhul kunagi ei koondu ostuarved
 +  * Hankija nimi on ostuarvel erinevalt kirjutatud, summeeritakse täpselt sama kirjapildiga read
 +{{:​et:​jane20220520-134057.png}}
 +===== OSTURESKONTRO =====
  
-====== ​Pearaamat annab veateate ​====== +==== Kustutan ostuarve aga ostureskontros on see ikka üleval ​====
-Kui andmemahud on liiga suured, siis ei avane pearaamat ekraanile ja näitab veateadet. Pearaamatu andmed saad excelisse, kui valid vajalikud väljad vajuta otse CSV nupule. ​+
  
-{{:​et:​jane20210929-205407.png}}+Selline olukord tekib, kui ostuarve mida kustutatakse on juba tasutudKui kustutatakse ostuarve, millel tasumine on tehtud, tuleb alati ka tasumine avada ning eemaldada seos kustutatud ostuarvega. ​  
  
-Vaata õpetust siit :  
-[[et:​fin_aru_pea#​salvesta_aruanne_csv_failina|]] 
  
-====== Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane ====== 
  
-Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane,​ siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse. 
  
-Mõlemal kliendikaardil,​ nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema. 
  
-{{:​et:​jane20210830-135944.png}} 
  
  
-====== Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud ====== 
  
  
-  * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus 
-  * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa  
-Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena,​ peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata). ​ 
-{{:​et:​jane20211006-182422.png}} 
  
-Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.  +===== KÄIBEMAKS =====
-{{:​et:​jane20211006-190524.png}}+
  
-Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.  +==== Käibemaksukontode kinnikandmine ​ ====
-{{:​et:​jane20211006-193405.png}} +
-Sama konto USD-i vaates +
-{{:​et:​jane20211006-191123.png}}+
  
-Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse +Iga kuu peaks kandma tasumisele mineva käibemaksu maksude ettemaksu kontole ja korra aastas tegema vahekande kus 01.01.202X näiteks pannakse kõik käibemaksu kontod nulli nii et jääb järele ainult see summa mis tuleb 20.01.202X kanda detsembri eest maksuametile
-{{:​et:​jane20211006-193601.png}} +
-Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande +
-{{:​et:​jane20211006-192121.png}} +
-Pearaamatus on kanded sellised +
-{{:et:​jane20211006-192505.png}}+
  
-====== Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ====== +1) Igakuiset kõikide käibemaksukontode nullikandmist ei pea tegema \\ 
-  * Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i +2) Järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga tuleb teha kanne  
-  * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks +  * D Käibemaksu tasumine 
-  * Teen korrigeerimiskande - sama konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id finantskande teise mummu all+  * K Maksude ettemaksed
  
-{{:et:jane20211006-201150.png}}+:!Kui käibedeklaratsiooni järgi on tuleb ettemaks maksuametile,​ siis tuleb kanne ikka teha aga summade ees on miinusmärk
  
-Näitena pearaamatu kanded ​ +3) Maksuametile raha üle kandes tehakse kanne 
-{{:​et:​jane20211006-201002.png}}+  * D Maksude ettemaksed 
 +  * K Pangakonto 
 +4) Aasta lõpetamisel vahekandena kantakse kõik käibemaksukontode saldod nulli v.a. summa mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01.  
 +Summa jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde.
  
-====== Kuidas ​anda õigusi näha ainult teatud kontode väljavõtteid ​ ====== +==== Kuidas ​seadistada pöördkäibemaksu,​ mida ei saa tagasi küsida ​ ​==== 
-Kui kasutajal on lubatud näha piiratud arv kontosid, siis tuleks luua kasutajale oma Bilansi või/ja Kasumiaruande kirjeldus, kus välja tuua kontod mis on lubatud ning anda kasutajale piiratud õigused : \\+  * Loo uus käibemaksukood 
 +  * Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi
  
-1) **Süsteemiseadistus** +Ostuarve pöördkäibemaksuga, mida tagasi ei saa küsida 
-{{:​et:​jane20211102-222046.png}} +{{:et:jane20220117-095849.png}} 
-2) **Kasutaja** või **kasutajagrupi õigused**  + 
-{{:​et:​jane20211102-222642.png}} +Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus 
-3) Koostada **bilanss** või **kasumiaruanne**kus on ainult kontod ​mida kasutaja võib näha ning kasutaja lahtrisse lisada komaga nimekiri kasutajatest kes võivad seda aruannet näha. +{{:et:jane20220117-095610.png}}
-{{:et:jane20211102-223401.png}} +
-4) **kasutaja** saab avada ainult bilanssi, kasumiaruannet kus ta **on kasutajaks märgitud** \\ +
-5) **Bilansist** saab avada **pearaamatut,​ korraga ainult ühe konto kaupa**. \\ +
-6) **Pearaamatu aruandest saab näha kõikide talle lubatud kontode väljavõtteid** - konto algus väljale kirjutada kontode komaga nimekiri. Alt+A abil saab salvestada salvestatud aruannete alla. +
-{{:​et:​jane20211103-112446.png}} +
-**Piiratud õigustega kasutaja** saab sama aruande salvestada kontode algus väljale kontode + nimekirjana lisamisel.  ​ +
-{{:et:jane20211103-113441.png}}+
  
-====== Kuidas kajastada kapitalirenti ostuarvel ​ ====== 
  
-Ettevõte soetas põhivara maksumusega 100000+KM. Soetatud põhivara ostuarve kajastamiseks ostu moodulis tuleb teha järgmine konteering: 
  
-{{:​et:​kulli20211220-123026.png}} 
-  
-Kohustuste kontod sisestatakse miinusega, et finantskanne tuleks õige. Näites on ka koheselt jooksva aasta kapitalirendi kohustus kajastatud „Pikaajaliste kapitalirentide tagasimaksed järgmistel perioodidel“ kontol ja selle võrra vähendatud „Kapitalirendi pikaajaline kohustus“ summat. Käibemaksu kood on lisatud põhivara kontole. 
-Finantskanne mis arve kinnitamisel tekib on järgmine: 
  
-{{:​et:​kulli20211220-123231.png}} 
    
-Peale ostuarve kinnitamist saab ostuarvelt luua uue põhivara kaardi, ridade kolmanda saki alt. 
  
-====== Kuidas kanda kliendile raha tagasi otse Directost ​ ====== 
  
  
-{{page>​et:​ mr_laekumine#​laekumisel_-_raha_tagastamine_kliendile }} 
  
  
-====== Kuidas seadistada pöördkäibemaksu,​ mida ei saa tagasi küsida ​ ====== 
-  * Loo uus käibemaksukood 
-  * Loo konto - Pöördkäibemaks ostul - ei küsi tagasi 
  
-Ostuarve pöördkäibemaksuga,​ mida tagasi ei saa küsida 
-{{:​et:​jane20220117-095849.png}} 
  
-Finantskanne ja käibemaksu koodi kirjeldus 
-{{:​et:​jane20220117-095610.png}} 
  
  
-===== Kasutaja ei või näha osade pangakontode väljavõtteid ja infot =====+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
    
  
-Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis. Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise. Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi. ​ 
-{{:​et:​jane20210905-154932.png}} 
  
-:!: Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood.+===== KONTSERN ===== 
 +==== Kontsern - müüdud ettevõtte eemaldamine ====
  
 +Kontserni baasis tuleb müüdud ehk kontsernist lahkunud ettevõte eemaldada. ​
  
-===== Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate =====+Vali Süsteemiseadistused - kirjuta //​kontsern//​.  
 +{{:​et:​jane:​sharex_g8glpgxdqd.png|}}
  
-Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ​ja reale E2 artikkelkinnitades tekib  veateade: +Vajuta Kontserni seadistused ​ja vali ettevõtemille osalus on muutunud 
-{{:et:jane20220302-122932.png}} +{{:et:jane:​chrome_cadw6wmtmn.png|}}
-  * Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet.+
  
 +Järgmisele vabale reale kirjuta ​
 +{{ :​et:​jane:​chrome_jkz3gmhwkl.png |}}
  
-===== Kui firma pole käibemaksukohuslane - kuidas ostuarveid sisestada ===== 
  
-Kui firma pole käibemaksukohuslane,​ siis on võimalik ostuarveid sisestada ​ 
  
-  * 1) Kulu summa koos käibemaksuga panna kulusse ning käibemaks 0 
  
 +==== Kontsern - tahaks vaadata kontsernibaasis erinevas valuutas oleva konsolideeritava firma andmeid ====
  
-  * 2) Kulu summa ilma käibemaksuta panna kulusse ning käibemaks 20 (proportsioon 0)  ​+Kui soovime üle kontrollida kas konsolideeritava ettevõtte andmed on samad nagu tulevad konsolideeritud baasi, siis sama valuuta korral on lihtne. Valime kontserni aruandes selle firma üksi ja vaatame kasumiaruande numbreid.  
 +{{:​et:​jane:​chrome_xt7qrfd2q4.png|}} ​
  
-    * Loo käibemaksukood+Kui kontserniliige on teises valuutas (näiteks GBP), siis kontrollimiseks saab vaadata aruannet. ​
  
-{{:et:jane20220303-163612.png}} +{{:et:jane:​mspaint_0z4gynrvib.png|}}
-    * Loo ostuarve ​+
  
-{{:et:jane20220303-164522.png}}+Kontserni baasis konsolideeritud kasumiaruande peenhäälestus peab olema valitud "​perioodi lõpp"​. Teame, et andmete konsolideerimisel kasumiaruandes valitakse "​Perioodi keskmine"​. Andmete kontrollimise hetkel peate seadistust muutma "​perioodi lõpp" peale.  
 +{{:et:jane:​chrome_23zgfdbafw.png|}}
  
-    * Ostuarve finantskanne ​ 
-{{:​et:​jane20220303-164635.png}} 
  
  
  
 +
 +
 +
 +
 + 
 +=====MUUD KORDUVAD KÜSIMUSED=====
 +==== Dokumendid ei mahu ühe lehekülje peale ära ====
 +Vaata et printimise seadistustes **Margins** valik oleks märgitud **None**. ​
 +
 +==== OSS deklaratsioon ​ ====
 +
 +OSS deklaratsiooni Directos esialgu ei arendata
 +
 +OSS kasutuselevõtmiseks luua iga OSS riigi jaoks oma käibemaksumaa ja käibemaksukood. ​
 +Klient otsustab, kas loob iga käibemaksukoodi jaoks eraldi finantskonto. ​
 +Andmed OSS deklaratsioonile saab klientide statistika aruandest käibemaksumaa ja käibemaksukoodi filtriga. ​
et/raamatupidaja_nipinurk.txt · Viimati muutnud: 2023/11/07 14:56 persoon vilja