Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:mr_arve

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
et:mr_arve [2015/06/18 13:40]
ott
et:mr_arve [2023/03/28 10:26]
evelin
Rida 13: Rida 13:
 =====Nupud===== ​ =====Nupud===== ​
  
-  *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides,​ kas dokumendil on salvestamata muudatusi.+  *Sule sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides,​ kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
   *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.   *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
   *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.   *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
   *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.   *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
-  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta.+  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt arvega seotud finantskanne.
   *Salvesta – salvestab dokumendi   *Salvesta – salvestab dokumendi
   *Mail –saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida.   *Mail –saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida.
Rida 23: Rida 23:
   *Eelvaade –näitab dokumendi trükipilti.   *Eelvaade –näitab dokumendi trükipilti.
   *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.   *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
-  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).+  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile.
   *Sündmus –teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.   *Sündmus –teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.
  
 =====Päise väljad===== ​ =====Päise väljad===== ​
-Esimene lehekülg  +====Esimene lehekülg====  
-Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.+  *Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida
 +  *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus,​ Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. 
 +  *Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.  
 +  *Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. 
 +  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
 +  *Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. 
 +  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga 
 +  *Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga vahetada. 
 +  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:  
 +    *"​Uus"​- dokument on loodud ja veel salvestamata;​  
 +    *"​Vaata"​- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;  
 +    *"​Muudetud"​- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;​  
 +    *"​Kinnitamisel"​- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);  
 +    * "​Kinnitatud"​- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.
  
-Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus,​ Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. 
  
-Kuupäev ​dokumendi kuupäevSt. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ​ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik+====Teine lehekülg====  
 +  *Lisaväljadväljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseksIgale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik)Muudetakse ''​Üldised seadistused->​Lisaandmete liigid'' ​
  
-Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäevaArvutatakse automaatselt tasumistingimuse ​asetamisel.+====Kolmas lehekülg====  
 +  *Lähetustingimus- määratakse,​ mis tingimusel kaup laost väljastatakse. 
 +  *Kokku müügikate- ​näitab ​palju on kogu arve müügikate. 
 +  *Lähetusviis- märgitakse transpordiviis 
 +  *Viivis- saab teha viivisarveid 
 +  *Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. 
 +  *Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli ​asetamisel ​võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega  
 +  *Sisekommentaar,​ kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks. ​  
 +  
 +=====Ridade väljad===== 
 +====Esimene lehekülg==== 
 +  *RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.  
 +  *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. 
 +  *Kogus – kauba või teenuse kogus (asetub finantskandele)  
 +  *Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada  
 +  *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.  
 +  *%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega 
 +  *Summa- kogus korda ühikuhind  
 +  *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga  
 +  *RSKM- rea summa koos käibemaksuga ​
  
-Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga+====Teine lehekülg====  
 +  *Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.  
 +  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
 +  *KMk- käibemaksu kood 
  
-Esindajakliendi esindaja nimiKorrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatseltVõimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.+====Kolmas lehekülg==== 
 +  *Kuluostuhind  
 +  *Mk- müügikate  
 +   
 +====Neljas lehekülg====  
 +  *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väliSeerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimineÜhtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbritaNii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.  
 +  *Katte %- katte suurus protsentides ​
  
-Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga+=====Arve finantskanne===== 
 +Arve tekitab kinnitamisel finantskande ​
  
-Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu ​või Ctrl+Enter'​ga vahetada.+^Mis^D/K^ 
 +|Kliendi võlg|deebet| 
 +|Müügikäive|kreedit| 
 +^sõltuvalt arvest ​või tingimustest^^ 
 +|Käibemaks|kreedit| 
 +|Ladu|kreedit|  
 +|Kaubakulu|deebet|  
 +|Kliendi ettemaks|deebet ja sama summa võrra|  
 +|Kliendi võlg|kreedit| ​
  
-Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:  +Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel reeglina Koha või Tingimuse küljest tulev  
-"​Uus"​- dokument ​on loodud ja veel salvestamata; ​ + Kassakonto. Kreeditarve puhul on deebetkreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebetlaekumise kreedit''​.
-"​Vaata"​- kinnitamata dokument ​on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;  +
-"​Muudetud"​- dokumendil on tehtud muutusimis on salvestamata;​  +
-"​Kinnitamisel"​on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnitaaga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);  +
- "​Kinnitatud"​- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.+
  
 +Müügikäive võetakse kas arve ridade pealt (kuhu tuleb see artikli või tema klassi kaudu) või vaikimisi ''​Süsteemiseadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve kreedit''​. Käibemaksu konto ''​Süsteemiseadistused->​Müügireskontro seadistused->​Müügi käibemaks''​. ​
  
-  +Ladu võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi ''​Süsteemi seadistused->Lao seadistused-> Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto''​. ​
-Teine lehekülg  +
-Lisaväljadväljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). +
-Muudetakse Üldine->Seadistused->Lisaandmete liigid ​+
  
-  +Kaubakulu konto võetakse artikliklassilt '​Kaubakulu konto' väljaltselle puudumisel artikliklassilt 'Arve kulukonto'​ väljalt ja selle puudumisel ''​Süsteemi seadistused->​Lao seadistused->​Arve kulukonto''​. Kui süsteemiseadistustes on 'Arve kulukonto'​ täitmata, siis kasutatakse vaikimisi süsteemiseadistust '​Lähetuse deebet'​.
-Kolmas lehekülg  +
-Lähetustingimusmäärataksemis tingimusel kaup laost väljastatakse.+
  
-Kokku müügikatenäitab palju on kogu arve müügikate.+Ettemaksu konto võetakse kas kliendiklassilt või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Laekumistel ostjate ettemaks''​. Kassa konto sõltub süsteemiseadistusest 'Kust võetakse sularahaarve kassakonto',​ millel ​on valik '​Kohalt'​ või '​Tasumistingimuselt'​. Kui neil mõlemil puudu ja tasutakse sula tüüpi tingimusega,​ siis võetakse konto ''​Süsteemi seadistused ->​Müügireskontro seadistused->​Kui makstakse sularahas, siis arve deebet''​.
  
-Lähetusviis- märgitakse transpordiviis 
  
-Viivis- saab teha viivisarveid+=====Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused=====  
 +  *Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub Süsteemi seadistusest ''​Finantskanded allsüsteemist ridadena''​  
 +  *Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg.  
 +  *Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel ​
  
-Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalemHinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks ​või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.+===Päises kontrollitakse===  
 +  *kas seadistusest võetavad kande kontod olemas  
 +  *kas tasumistingimus on õige  
 +  *kas valuuta on õige  
 +  *kas klient on õige  
 +  *sõltuvalt krediidilimiidi seadistusest ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg  
 +  *kas müüja on olemas  
 +  *ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreeditKui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest,​ kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost.  
 +  *kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist,​ kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist ​või siis kõik erinevad 
 +  *kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu ​
  
-Keel-mis keelse dokumendiga ​on tegemistArtikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ​ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega ​ +===Ridadel kontrollitakse===  
-Sisekommentaarkommentaar- koht märkuste ​või kommentaaride sisestamiseks. ​ +  *kas objekt(id) ​on õigedEi tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga  
 +  *kas kontod on õiged ​ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama  
 +  *kui on ladumuutev arve  siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel  
 +  *kas artikkel vajab mudeli ​või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv  
 +  *kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega juba pole olemas  
 +  *kas mudelit on laos olemas  
 +  *kas artikkel on olemas  
 +  *et hind oleks positiivne
  
-  +===== Arve võimalused =====
-Ridade väljad: +
-Esimene lehekülg  +
-RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.  +
-Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.+
  
-Kogus – kauba kogus  
-Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada ​ 
-Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.  
-%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. ​ 
-Summa- kogus korda ühikuhind ​ 
-TKKM- tüki hind koos käibemaksuga ​ 
-RSKM- rea summa koos käibemaksuga ​ 
-Teine lehekülg ​ 
-Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks. ​ 
-Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
  
-KMk- käibemaksu kood  
-Kolmas lehekülg ​ 
-Kulu- ostuhind ​ 
-Mk- müügikate ​ 
-Neljas lehekülg ​ 
-SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. ​ 
-Katte %- katte suurus protsentides ​ 
-Arve tekitab kinnitamisel finantskande ​ 
-Tavaline arve: 
  
-Kliendi võlg                          deebet ​ 
-Müügikäive ​                         kreedit ​ 
-sõltuvalt arvest või tingimustest veel  
-Käibemaks ​                          ​kreedit ​ 
-Ladu                                       ​kreedit ​ 
-Kaubakulu ​                           deebet ​ 
-Kliendi ettemaks ​               deebet ja sama summa võrra ​ 
-Kliendi võlg                          kreedit ​ 
-Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit. 
  
-Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) või vaikimisi Üldistest seadistustest ->​Müügireskontro seadistused->​Arve kreedit. Käibemaksu konto Üldisted seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Müügi käibemaks. ​+==== Lähetuse kulu on arve kandes ====
  
-Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi Üldistest seadistustest->​Lao seadistused->​ Lähetusemahakandmise kreedit - varude/lao konto+Juhul kui arveid luuakse tellimustelt ja kasutatakse ka lähetusisiis arve kandes puuduvad '​Ladu'​ ja '​Kaubakulu'​ read. Need on kajastatud seotud lähetusel. Sellisel juhul võib kauba kulu ja tulu olla erinevates perioodides\\
  
-Kaubakulu konto - Üldistest seadistustest ->Lao seadistused->​Lähetuse ​deebet -> kaubakulu konto+Süsteemiseadistusega **Lähetuse ​kulu on arve kandes** on võimekus moodustada lähetusele ja temale vastavale arvele kanded selliselt, et tulu ja kauba kulu oleks lausendatud arve aja alusel ka olukorras, kus lähetus ei ole arvega samas perioodis.\\
  
-Ettemaksu konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->​Müügireskontro seadistused->​Laekumistel ostjate ettemaks. Kassa konto sõltub seadistusest kust võetakse sularahaarve kassakonto ning sõltuvalt sellest, kas tasumistingimuselt või kui makstakse sularahas, siis arve deebet - Üldistest seadistustest ->​Müügireskontro seadistused->​Kassa kontrollkonto.+{{:​et:​evelin20221101-194939.png}}\\
  
-Krediidilimiit - vastavalt seadistuselekas 0- ei hoiata,1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel,​ 3 - ei luba kinnitada ega lähetadaKasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve+Toimimise eelduseks on nimetatud seadistus panna valikusse **Jah** ning süsteemiseadistus **Lähetuse deebet** peab olema täidetud vastava kontoga (vahekontogamida võib nimetatada Arveldamata kaubakulu)\\
  
- +Lähetuse kanne järgnevalt:​ 
 +^Pool^Selgitus^ 
 +|K|Lao-pool. Käitub nagu muudel juhtudel| 
 +|D|Senine kulu-pool. Kasutatakse ainult kontot, mis on määratud süsteemiseadistuses **Lähetuse deebet**. Mingeid muid määranguid (artikliklassilt,​ laolt või mujalt) ei kasutata|
  
-Laekumiste kanded:  +Arve kandele lisanduvad kaubakulu read arvega seotud lähetuste koguste ja summade ulatuses
-Tavaline laekumine ​ +^Pool^Selgitus^Summa^ 
-Raha                      ​deebet  +|K|Konto, mis on määratud seadistuses **Lähetuse ​deebet**|Seotud lähetustelt kaasatud lao ID-de ja koguste korrutis| 
-Kliendi võlg          kreedit ​ +|D|Kulu-pool. Konto leitakse artikliklassi **Kaubakulu** väljalt, selle puudumisel artikliklassi **Arve kaubakulu** väljalt ja selle puudumisel süsteemiseadistustest **Arve kaubakulu** väljalt. NB! Kui kõigil nimetatud väljadel konto puudub, siis leitakse konto süsteemiseadistuse **Lähetuse deebet** väljalt. |Seotud lähetustelt kaasatud lao ID-de ja koguste korrutis iga konto piires| 
-   + 
-Ettemaksu laekumine ​ +\\ 
-Raha                                      deebet ​ +\\ 
-Kliendi ettemaks ​               kreedit ​ + 
-   +==== Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte? ​ ==== 
-Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul  + 
-Kliendi ettemaks ​               deebet ​ +Pole eriti tavapärane,​ et kaupa või teenust müüakse 0-hinnaga ja seepärast oleks hea, kui programm ei laseks sellist müügitehingut läbi seejuures hoiataks ja/või keelaks, kui arvel on 0-hinnaga ridu. \\ 
-Kliendi võlg                          kreedit ​ + 
-   +Sellise piirangu saab sisse lülitada süsteemiseadistusega:​\\ 
-Raha konto võetakse tasumisviisilt ​kas pankkassakontrollkontotasaarveldus jne  +{{:​et:​evelin20230326-125409.png}}\\ 
-Kliendi võlg ja ettemaks võetakse ​kas kliendiklassist ​või Üldisest seadistusest->​Müügireskontro seadistused->Arve deebetlaekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks  +Seadistuse valikud on: 
-  +  ​* **Ei hoiata** - 0-hinnaga müük on lubatud ja hoiatusi/​keelde ei rakendata 
-Arve kinnitamise kontrollid ​ja põhjused ​ +  * **Hoiatab salvestamisel** ​kui arvel on 0-hinnaga ridusiis dokumendi salvestamisel kuvatakse teademillistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu. Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada. 
-Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub settingust Finantskanded allsüsteemist ridadena ​ +{{:​et:​evelin20230327-105526.png}} 
-Kannet ​ei saa kinnitada ​aega, kus finants ​on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg.  +Kasutaja otsustab, ​kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada. 
-Ettemaks ei saa olla negatiivneettemaksu ei saa olla sularahaarvel ​ +  * **Ei luba kinnitada** ​kui arvel on 0-hinnaga ridusiis dokumendi salvestamisel ​ kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu ja lisavihjena '​Sisesta müügihind!'​. ​ 
-Päises kontrollitakse ​ +{{:​et:​evelin20230327-124330.png}} 
-kas seadistusest võetavad kande kontod olemas  +Niikaua, kuni ei ole viidatud reale müügihind sisestatud ​ei saa arvet kinnitada ​ja kuvatakse veateade:​\\ 
-kas tasumistingimus ​on õige  +{{:​et:​evelin20230327-110203.png}} 
-kas valuuta on õige  + 
-kas klient ​on õige  + 
-sõltuvalt krediidilimiidi settingust ei luba arvet kinnitada, ​kui kliendil on võlg  +Siiski võib esineda üksikuid või rida artikleid, mida antakse/​müüakse 0-hinnaga ja selle kohta ei ole vaja ei hoiatust ega ka keeldu. Seda saab seadistada artiklikaardil, kus on sama seadistus:​ 
-kas müüja on olemas ​ +{{:​et:​evelin20230326-131802.png}} 
-ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreeditKui kreeditarve koht on täidetudsiis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve ​(mitte sula ega kreediton üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusestkas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost.  + 
-kas objekt(id) on õigedSõltuvalt objekti kontrollist,​ kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist ​või siis kõik erinevad.  +Selle tulemusel võid süsteemselt keelata 0-hinnaga müügikuid kindlatele artiklitele selle lubada või määrata vaid hoiatuse. ​ 
-kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu ​ + 
-Ridadel kontrollitakse ​ +Näiteks ​on teise rea artiklile määratud 'Ei hoiata'​ ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse keeld: 
-kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) ​või kõik sama tüübiga  +{{:​et:​evelin20230327-124604.png}} 
-kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama  + 
-kui on ladumuutev arve,   siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel ​ +Selles näites ​on teise rea artiklile määratud '​Hoiatab salvestamisel'​ ehk vajadusel hind panna ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse keeld ehk hind tuleb kindlasti sisestada: 
-kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv ​ +{{:​et:​evelin20230327-124725.png}} 
-kas SN on laos olemas või kreeditarve puhulega  + 
-kas juba pole olemas ​ +Kui teadet ignoreerida ja proovida ​arvet kinnitada, ​siis arve ei kinnitu ja kuvatakse põhjus:\\ 
-kas mudelit ​on laos olemas  +{{:​et:​evelin20230327-124834.png}} 
-kas artikkel on olemas ​ + 
-et hind oleks positiivne ​+[[et:​mr_arve_kassa#​mueuemine_0-hinnaga_-_lubatud_voi_mitte|Loe,​ kuidas sama võimalus toimib kassaarvel ​...]] 
 + 
 +\\ 
 +\\ 
 + 
 +==== Vahesumma ==== 
 + 
 +Vahesumma võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokku. Vahesumma funktsionaalsus ​on pakkumiseltellimusel ning arvel. Kui ühele dokumendile ​on lisatud vahesummad ​(nt pakkumine), siis sellest tellimuse või arve koostamisel võetakse ka vahesummad kaasa.\\ 
 + 
 +Vahesumma lisatakse soovitud ridade ploki viimasele reale vahesumma tulbas topeltklikiga.\\ 
 +{{:​et:​veronika20200305-103947.png}} 
 + 
 +Kui muuta juba kokku summeeritud ridadel mõne rea summat ​või kogust, ​siis muutub ka vahesumma.\\ 
 +{{:​et:​veronika20200305-104043.png}} 
 + 
 +Kui lisada ​või eemaldada mõni rida, siis muutub vastavalt sellele ka vahesumma.\\ 
 +{{:​et:​veronika20200305-104242.png}} 
 + 
 + :?: Vahesumma eemaldamiseks tuleb sellel teha topeltklikkterve tulba tühjendamiseks tuleb klikata tulba pealkirjal. 
 + 
 +Dokumendil kuvatud vahesummasid ​on võimalik ka näidata väljatrükil. 
 +{{:et:​veronika20200305-105447.png}} 
 + 
 +Väljatrüki täiendamiseks palun pöörduda Directo klienditoe poole [[info@directo.ee]].
  
et/mr_arve.txt · Viimati muutnud: 2023/05/23 13:17 persoon triinp