Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:mr_arve

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:mr_arve [2015/06/18 13:40]
ott
et:mr_arve [2015/06/18 15:16]
ott
Rida 27: Rida 27:
  
 =====Päise väljad===== ​ =====Päise väljad===== ​
-Esimene lehekülg  +====Esimene lehekülg====  
-Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.+  *Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida
 +  *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus,​ Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. 
 +  *Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.  
 +  *Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. 
 +  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
 +  *Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. 
 +  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga 
 +  *Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga vahetada. 
 +  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:  
 +    *"​Uus"​- dokument on loodud ja veel salvestamata;​  
 +    *"​Vaata"​- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;  
 +    *"​Muudetud"​- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;​  
 +    *"​Kinnitamisel"​- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);  
 +    * "​Kinnitatud"​- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.
  
-Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus,​ Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. 
- 
-Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. ​ 
- 
-Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. 
- 
-Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
- 
-Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. 
- 
-Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'​ga 
- 
-Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga vahetada. 
- 
-Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: ​ 
-"​Uus"​- dokument on loodud ja veel salvestamata; ​ 
-"​Vaata"​- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; ​ 
-"​Muudetud"​- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; ​ 
-"​Kinnitamisel"​- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); ​ 
- "​Kinnitatud"​- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi. 
  
 +====Teine lehekülg==== ​
 +  *Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). Muudetakse ''​Üldised seadistused->​Lisaandmete liigid'' ​
  
 +====Kolmas lehekülg==== ​
 +  *Lähetustingimus- määratakse,​ mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
 +  *Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate.
 +  *Lähetusviis- märgitakse transpordiviis
 +  *Viivis- saab teha viivisarveid
 +  *Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.
 +  *Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega ​
 +  *Sisekommentaar,​ kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks.  ​
    
-Teine lehekülg  +=====Ridade väljad===== 
-Lisaväljadväljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseksIgale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, ​tekstvalik)+====Esimene ​lehekülg==== 
-Muudetakse Üldine->​Seadistused->​Lisaandmete liigid ​+  *RVrea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.  
 +  *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid ​saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+EnterAvaneb artiklite nimekiri, milles ​on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. 
 +  *Kogus – kauba kogus  
 +  *Sisu- artikli ​nimi, vajadusel saab üle kirjutada  
 +  *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.  
 +  *%- allahindluse väli. Positiivne ​number ​näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendabet kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5müüte kaupa 5% allahindlusega.  
 +  ​*Summakogus korda ühikuhind  
 +  *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga  
 +  *RSKMrea summa koos käibemaksuga ​
  
-  +====Teine ​lehekülg====  
-Kolmas ​lehekülg  +  ​*Kontovajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.  
-Lähetustingimusmäärataksemis tingimusel kaup laost väljastatakse.+  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhulkui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektigaObjektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'​ga 
 +  *KMk- käibemaksu kood 
  
-Kokku müügikate- ​näitab palju on kogu arve müügikate.+====Kolmas lehekülg==== 
 +  *Kulu- ostuhind  
 +  *Mk- müügikate ​ 
 +   
 +====Neljas lehekülg====  
 +  *SN/Mudelseerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel ​on võimalik panna peale seerianumbri jälgimineÜhtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.  
 +  *Katte %- katte suurus protsentides ​
  
-Lähetusviis- märgitakse transpordiviis+=====Arve finantskanne===== 
 +Arve tekitab kinnitamisel finantskande ​
  
-Viivis- saab teha viivisarveid+^Mis^D/K^ 
 +|Kliendi võlg|deebet| 
 +|Müügikäive|kreedit| 
 +^sõltuvalt arvest või tingimustest^^ 
 +|Käibemaks|kreedit| 
 +|Ladu|kreedit|  
 +|Kaubakulu|deebet|  
 +|Kliendi ettemaks|deebet ja sama summa võrra|  
 +|Kliendi võlg|kreedit| ​
  
-Hinnavalemvõimalik asetada hinnavalemHinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks ​või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.+Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontrollvõi kassakontoKreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt ​või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit''​.
  
-Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel ​võetakse ​vastavalt keelele ​artikli ​kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega  +Müügikäive ​võetakse ​kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ​ja tema klassi kaudu) ​või vaikimisi ''​Süsteemiseadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve kreedit''​. Käibemaksu konto ''​Süsteemiseadistused->​Müügireskontro seadistused->​Müügi käibemaks''​
-Sisekommentaar,​ kommentaar- koht märkuste ​või kommentaaride sisestamiseks +
  
-  +Ladu võetakse kas arve lao kontost ​või vaikimisi ''​Süsteemi seadistused->​Lao seadistused->​ Lähetusemahakandmise kreedit - varude/lao konto''​
-Ridade väljad: +
-Esimene lehekülg  +
-RVrea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.  +
-Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps ​või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka niiet kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.+
  
-Kogus – kauba kogus  +Kaubakulu konto ''​Süsteemi seadistused->Lao seadistused->​Lähetuse deebet->​kaubakulu konto''
-Sisuartikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada  +
-Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.  +
-%allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.  +
-Summakogus korda ühikuhind  +
-TKKM- tüki hind koos käibemaksuga  +
-RSKM- rea summa koos käibemaksuga  +
-Teine lehekülg  +
-Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.  +
-Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga+
  
-KMk- käibemaksu kood  +Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Laekumistel ostjate ettemaks''​. Kassa konto sõltub seadistusest kust võetakse sularahaarve kassakonto ning sõltuvalt sellest, kas tasumistingimuselt või kui makstakse sularahas, siis arve deebet - ''​Süsteemi seadistused ​->​Müügireskontro seadistused->​Kassa kontrollkonto''​.
-Kolmas lehekülg  +
-Kulu- ostuhind  +
-Mk- müügikate  +
-Neljas lehekülg  +
-SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.  +
-Katte %- katte suurus protsentides  +
-Arve tekitab kinnitamisel finantskande  +
-Tavaline arve: +
- +
-Kliendi võlg                          deebet  +
-Müügikäive ​                         kreedit  +
-sõltuvalt arvest või tingimustest veel  +
-Käibemaks ​                          ​kreedit  +
-Ladu                                       ​kreedit  +
-Kaubakulu ​                           deebet  +
-Kliendi ettemaks ​               deebet ja sama summa võrra  +
-Kliendi võlg                          kreedit  +
-Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit. +
- +
-Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) või vaikimisi Üldistest seadistustest ->​Müügireskontro seadistused->​Arve kreedit. Käibemaksu konto Üldisted seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Müügi käibemaks.  +
- +
-Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi Üldistest seadistustest->​Lao seadistused->​ Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto.  +
- +
-Kaubakulu konto - Üldistest seadistustest ->Lao seadistused->​Lähetuse deebet -> kaubakulu konto +
- +
-Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ​->​Müügireskontro seadistused->​Laekumistel ostjate ettemaks. Kassa konto sõltub seadistusest kust võetakse sularahaarve kassakonto ning sõltuvalt sellest, kas tasumistingimuselt või kui makstakse sularahas, siis arve deebet - Üldistest seadistustest ​->​Müügireskontro seadistused->​Kassa kontrollkonto.+
  
 Krediidilimiit - vastavalt seadistusele,​ kas 0- ei hoiata,1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel,​ 3 - ei luba kinnitada ega lähetada. Kasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve Krediidilimiit - vastavalt seadistusele,​ kas 0- ei hoiata,1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel,​ 3 - ei luba kinnitada ega lähetada. Kasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve
  
    
- +=====Laekumiste kanded=====  
-Laekumiste kanded +^Mis^D/K^ 
-Tavaline laekumine  +^Tavaline laekumine^^ 
-Raha                      deebet  +|Raha|deebet| 
-Kliendi võlg          kreedit  +|Kliendi võlg|kreedit 
-   +^Ettemaksu laekumine^^ 
-Ettemaksu laekumine  +|Raha|deebet 
-Raha                                      deebet  +|Kliendi ettemaks|kreedit 
-Kliendi ettemaks ​               kreedit  +^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^  
-   +|Kliendi ettemaks|deebet 
-Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul  +|Kliendi võlg|kreedit
-Kliendi ettemaks ​               deebet  +
-Kliendi võlg                          kreedit ​+
   ​   ​
 Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto,​ tasaarveldus jne  Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto,​ tasaarveldus jne 
-Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks ​+Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks ​''​
    
-Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused  +====Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused====  
-Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub ​settingust ​Finantskanded allsüsteemist ridadena  +  *Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub ​Süsteemi seadistusest ''​Finantskanded allsüsteemist ridadena'' ​ 
-Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg.  +  *Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg.  
-Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel  +  *Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel  
-Päises kontrollitakse  + 
-kas seadistusest võetavad kande kontod olemas  +===Päises kontrollitakse===  
-kas tasumistingimus on õige  +  *kas seadistusest võetavad kande kontod olemas  
-kas valuuta on õige  +  *kas tasumistingimus on õige  
-kas klient on õige  +  *kas valuuta on õige  
-sõltuvalt krediidilimiidi ​settingust ​ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg  +  *kas klient on õige  
-kas müüja on olemas  +  *sõltuvalt krediidilimiidi ​seadistusest ​ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg  
-ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest,​ kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost.  +  *kas müüja on olemas  
-kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist,​ kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad.  +  *ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest,​ kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost.  
-kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu  +  *kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist,​ kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad.  
-Ridadel kontrollitakse  +  *kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu  
-kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga  + 
-kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama  +===Ridadel kontrollitakse===  
-kui on ladumuutev arve,   siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel  +  *kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga  
-kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv  +  *kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama  
-kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega  +  *kui on ladumuutev arve,   siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel  
-kas juba pole olemas  +  *kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv  
-kas mudelit on laos olemas  +  *kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega juba pole olemas  
-kas artikkel on olemas  +  *kas mudelit on laos olemas  
-et hind oleks positiivne ​+  *kas artikkel on olemas  
 +  *et hind oleks positiivne ​
  
et/mr_arve.txt · Viimati muutnud: 2024/06/05 12:03 persoon mariliis