et:fin_valjavote
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_valjavote [2021/09/21 22:07] – jane | et:fin_valjavote [2021/11/23 15:26] – [Seadistused] mariliis | ||
---|---|---|---|
Rida 6: | Rida 6: | ||
====== Seadistused ====== | ====== Seadistused ====== | ||
- | Süsteemiseadistuse all saab pangaväljavõtete automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: | + | Süsteemi seadistustes |
- | {{: | + | |
+ | {{: | ||
+ | **Finantsi seadistused**: | ||
+ | |||
+ | * **Pangaväljavõtte import säilitab väljavõtte ka manusena**: saab valida, kas ja mis keeles manustatakse PDF failina pangaväljavõtte alusdokument | ||
+ | * **Pangaväljavõttest kande genereerimine lisab väljavõtte ridadelt objekti ja projekti ka kande pangakonto poolele** - kui vastaval väljavõtte real on objekt ja projekt täidetud, siis valiku " | ||
+ | * **Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt ... \\ | ||
+ | kanne / kassa liikumine / laekumine / tasumine / väljamakse**: | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab Directost algatatud tasumised** - Valikuga " | ||
+ | * **Pangaväljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised** - Valikuga " | ||
+ | |||
+ | **Laekumise seadistused**: | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa** - Kui laekunud summa on suurem kui konkreetse arve saldo, siis jagatakse ülejääv summa vastavalt seadistuses määratule, | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit** - Pangaväljavõttelt genereeritavale laekumisele lisatakse seotud tellimuse olemasolul selle number | ||
+ | |||
+ | **Transport** | ||
+ | * **Pangaväljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi** - Kui antud seadistus on määratud " | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõttel tekib rea ette hoiatus järgnevatel juhtudel: \\ | ||
+ | |||
+ | :!: Kui reaga seotud dokumendi kuupäev erineb väljavõtte real olevast kuupäevast\\ | ||
+ | :!: Pangaväljavõttelt automaatselt loodavad laekumised jälgivad arve viitenumbrit - kui klient tasub ekslikult sama viitenumbriga mitut arvet, siis tuleb käsitsi ära paranda.\\ | ||
+ | :!: Tasumised jälgivad Directos loodud makse numbrit, kui pangas loodud maksekorraldusel juhtub olema sama number siis võib sidumine toimuda vale tasumisega. | ||
=====Dokument===== | =====Dokument===== | ||
{{: | {{: | ||
Rida 18: | Rida 39: | ||
* **Aeg** - väljavõtte kuupäev | * **Aeg** - väljavõtte kuupäev | ||
* **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood | ||
- | * **Summa** - automaatse pangaväljavõtte korral ei kasutata | + | * **Summa** - pangaväljavõtte summa, |
* **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
* **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli | ||
* **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne) | ||
* **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | * **Projekt** - projekt salvestub jätkudokumentidele | ||
- | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, | + | * **Suletud** - Kui kõikidel ridadel on automaatkanded, |
- | * **Algsaldo failis** - Pangaväljavõtte | + | * **Algsaldo failis** - pangaväljavõtte |
- | * **Algsaldo Directo** - Tasumisviisiga | + | * **Algsaldo Directo** - tasumisviisiga |
- | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva algsaldo vahel. Kui algsaldod klapivad, on vaheks 0,00. Kui on punane number, siis eelmise kuupäeva lõppsaldo ei ole Directo kontol ja pangas sama. | + | * **Algsaldo VAHE** - erinevus panga algsaldo ja Directos oleva tasumisviisi finantskonto |
* **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | * **Aeg** - pangaväljavõtte kuupäev, millega tekivad võik kanded | ||
* **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | * **Lõppsaldo** - pangaväljavõtte lõppsaldo (ei ole Directo pangakonto lõppsaldo) | ||
* **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | * **Sisse tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha sissetulekute tehingute number kokku | ||
- | * **Sisse summa** - pangaväljavõtte | + | * **Sisse summa** - pangaväljavõttel |
* **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | * **Välja tehinguid** - pangaväljavõttel olevate raha väljaminekute tehingute number kokku | ||
* **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | * **Välja summa** - pangaväljavõtte olevate raha väljaminekute tehingute summa kokku | ||
Rida 39: | Rida 60: | ||
==== Read ==== | ==== Read ==== | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{:et:jane20210911-221213.png}} | + | |
+ | * **Aeg** - tehingu aeg | ||
+ | * **IBAN** - tehinguga seotud ettevõtte/ | ||
+ | * **Reg number/IK** - tehinguga seotud ettevõtte registrikood või eraisiku isikukood | ||
+ | * **Firma nimi** - tehinguga seotud ettevõtte nimi | ||
+ | * **Selgitus** - tehingu selgitus | ||
+ | * **Valuuta** - tehingu valuuta | ||
+ | * **Summa** - tehingu summa | ||
+ | * **T-tasu** - tehingu teenustasu | ||
+ | * **Viitenumber** - tehingu viitenumber | ||
+ | * **Makse NR** - tehingu makse number | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:et:pangavaljavotte_read.jpg|}} | ||
+ | |||
+ | * **Reegel** - siin kuvatakse väljavõtte real automaatselt rakendunud reegli kood, kuid vajadusel saab siit lisada ka uue reegli vajutades **LISA** | ||
+ | * **Tüüp** - saab käsitsi lisada sobiva tegevuse tüübi või täitub see valik automaatselt vastavalt rakendunud reeglile. | ||
+ | |||
+ | Pangaväljavõttest loodavale järgdokumendile lisatakse käsitsi täitmise või reegli rakendumise tulemusena järgnevad andmed: | ||
+ | |||
+ | * **Konto** - kasutatav ainult kande puhul | ||
+ | * **Teenustasu konto** - kasutatav ainult kande puhul | ||
+ | * **Klient** - kliendi kood | ||
+ | * **Hankija**- hankija kood | ||
+ | * **Objekt** - objekt või objektide kombinatsioon | ||
+ | * **Projekt** - projekt | ||
+ | * **Viide** - grupeerimise tunnus, kandel grupeeritakse sama tunnusega tehingud | ||
+ | * **Kasutaja** - kasutaja kood, kasutatav väljamakse peal | ||
+ | * **Kommentaar** - kommentaari info | ||
+ | * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood | ||
+ | * **KM kood** - käibemaksu kood | ||
+ | * **Retsept** - retsepti kood | ||
+ | * **Arve nr** - müügiarve number, kasutatav ainult laekumise peal | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
+ | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda | ||
+ | * Tasumised | ||
+ | * Palga tasumised | ||
+ | * Väljamaksed | ||
+ | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arve viitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
+ | * Loodud/ | ||
+ | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
+ | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
- | Pangaväljavõtte ridadele peale reegli tulpa saab käsitsi lisada vastavalt tegevuse tüübile ning genereerides dokumendi lisatakse käsitsi lisatud andmed vastavale dokumendile. | ||
- | * Konto - ainult kanne | ||
- | * Teenustasu konto - ainult kanne | ||
- | * Klient | ||
- | * Objekt | ||
- | * Projekt | ||
- | * Viide | ||
- | * Kasutaja | ||
- | * Kommentaar | ||
- | * KM kood | ||
- | * Arve nr | ||
=====Faili import===== | =====Faili import===== | ||
Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. | ||
Rida 110: | Rida 164: | ||
* Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | * Väljavõtte real, kus reegel rakendus, on näha reegli kood ja linnuke ning reeglis defineeritud väljad on täitunud - sellisel real ei saa käsitsi välju enam täita. | ||
* Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | * Vajadusel saab reegli kõrval oleva linnukese eemaldamise abil reegli rakendumise tühistada - pärast seda liigutust saab käsitsi välju muuta või lisada infot väljadele, mida reegel ei täitnud. | ||
+ | |||
=====Dokumentide genereerimine===== | =====Dokumentide genereerimine===== | ||
- | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, | + | Selleks, et väljavõttest genereerida vajalik raamatupidamisdokument, |
{{: | {{: | ||
- | ====Üldist==== | ||
- | * Kui pärast dokumentide genereerimist ei ole väljavõttel enam ühtegi töötlemata rida, määratakse väljavõte automaatselt suletuks. | ||
- | * Pärast väljavõtte importi üritatakse tuvastada //Makse numbri// alusel Directost eelnevalt algatatud dokumente ning need automaatselt juba ära siduda | ||
- | * Tasumised | ||
- | * Palga tasumised | ||
- | * Väljamaksed | ||
- | * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul, kui süsteemiseadistuses on see lubatud '' | ||
- | * Loodud/ | ||
- | * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) | ||
- | * Automaat-tuvastust pärast importimist saab vajadusel välja lülitada süsteemiseadistuga '' | ||
====Laekumise genereerimine==== | ====Laekumise genereerimine==== | ||
Rida 172: | Rida 217: | ||
- | |||
=====Automaatne import===== | =====Automaatne import===== |
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj