Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:fin_valjavote

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:fin_valjavote [2021/02/16 13:04]
ott [Laekumise genereerimine]
et:fin_valjavote [2021/09/11 21:43]
jane [Pangaväljavõttega seotud seadistused]
Rida 2: Rida 2:
 Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised,​ tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte). Väljavõte on dokument, mida kasutatakse pangaväljavõtte salvestamiseks ja sellest järgdokumentide (laekumised,​ tasumised, finantskanded jms) genereerimiseks. Väljavõttele saab importida XML faili ISO 20022 formaadis (nn SEPA väljavõte).
  
 +Peenhäälestuse all on võimalik välja tuua manuse eelvaade.
 +
 +====== Seadistused ======
 +
 +Süsteemiseadistuse all saab pangaväljavõtete automaatsemaks andmete sisestamiseks seadistada järgmisi valikuid: ​
 +{{:​et:​jane20210911-213923.png}}
 +
 +
 +=====Dokument=====
 +{{:​et:​jane20210902-214247.png}}
 +
 +**Päis**
 +  * **Number** - dokumendi number
 +  * **Aeg** - väljavõtte kuupäev
 +  * **Kasutaja** - dokumendi looja kasutaja kood
 +  * **Summa** -
 +  * **Tasumisviis** - tasumisviisi kood
 +  * **Kommentaar** - pangaväljavõtte pealt tulev kommentaar või käsitsi kirjutatav väli
 +  * **Objekt** - objekt salvestub jätkudokumentidele (tasumine, laekumine jne)
 +  * **Projekt** -  projekt salvestub jätkudokumentidele ​
 =====Faili import===== =====Faili import=====
 Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida. Pangafaili importimiseks tuleb kõigepealt luua uus väljavõtte dokument ja see salvestada nii, et päisesse on valitud vajaliku pangakontoga seotud tasumisviis. Tasumisviisi seadistus EKSPORDI TÜÜP peab olema **18 (SEPA EST)**. Sellise tasumisviisiga salvestatud väljavõtte dokumendile ilmub nupp **IMPORT SEPA EST**. Nupu vajutamise järel saab oma arvutist valida pangaväljavõtte faili ja selle üles laadida.
Rida 70: Rida 90:
     * Palga tasumised     * Palga tasumised
     * Väljamaksed     * Väljamaksed
-    * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhul kui süsteemiseadistuses on see lubatud ''​Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised''​+    * Laekumised - eelnevalt Directos loodud ja kinnitatud laekumisi tuvastatakse ainult tellimuse- ja/või arveviitenumbri põhjal ning seda juhulkui süsteemiseadistuses on see lubatud ''​Väljavõtte import tuvastab viitenumbri põhjal Directos eelnevalt loodud laekumised''​
   * Loodud/​tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud.   * Loodud/​tuvastatud dokumentide number ilmub väljavõtte dokumendi ridadele lingina, kustkaudu saab neid avada, õigsust kontrollida ja tavapärasel moel kinnitada. Link on **paksus** kirjas, kui dokument on kinnitatud.
   * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) ​   * Teatud olukorras võib olla vajalik automaat-tuvastuse poolt lingitud dokument nö lahti linkida, selleks on dokumendi tüübi nimetuse taga nupp **[X]**, mida valides küsitakse kinnitust ning link eemaldatakse (väljavõtte peab salvestama pärast seda liigutust) ​
Rida 77: Rida 97:
 ====Laekumise genereerimine==== ====Laekumise genereerimine====
  
-Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri:​ Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. ​Esmalt ​tuvastatakse ​klient, arvestades sealjuures järgmisi reegleid ja seadistusi ​siin toodud ​järjekorras:+Tüübi valimise tulemusena on tekkinud nupp **Genereeri:​ Laekumine**. Seda nuppu vajutades loob Directo ekraanil näha olevatest ridadest uue laekumise dokumendi. Laekumise loomise käigus sobitatakse saadud summad müügireskontro andmetega. ​Genereerimine käib kahes etapis - esmalt kliendi tuvastamine ning siis dokumendi tuvastamine. 
 +===Kliendi tuvastamine=== 
 +Klient ​tuvastatakse ​vastavalt parameetrite sobivusele ​siin toodud ​järjekorra alusel:
   * Väljavõttel tuvastatud/​määratud klient [isauth @user]KR1[/​isauth]   * Väljavõttel tuvastatud/​määratud klient [isauth @user]KR1[/​isauth]
-  * Väljavõttel tuvastatud/määratud arve number [isauth @user]KR2[/​isauth] +  * Väljavõttele ​määratud arve number [isauth @user]KR2[/​isauth] 
-  * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljaskui määratud on süsteemiseadistus ''​Lisaväli,​ mis määrab laekumise impordi jaoks kliendi viitenumbri''​ +  * Kliendi viitenumber kliendikaardi lisaväljas ​kui määratud on süsteemiseadistus ''​Lisaväli,​ mis määrab laekumise impordi jaoks kliendi viitenumbri'' ​[isauth @user]K1L[/​isauth] 
-  * Kliendikaardi ​viitenumbri sobivus +  * Kliendikaardi ​viitenumber [isauth @user]K1[/​isauth] 
-  * Arve viitenumbri sobivust +  * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''​Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit''​ [isauth @user]K2L[/​isauth] 
-  * Tellimuse ​viitenumbri sobivust +  * Arve viitenumber [isauth @user]K2[/​isauth] 
-  * Kliendi äriregistri ​numbri sobivust +  * Tellimuse ​viitenumber [isauth @user]K3[/​isauth] 
-  * Kliendi arveldusarve ​sobivust +  * Kliendi äriregistri ​number ​ [isauth @user]K5[/​isauth] 
-  * Kliendi nime ja maksja nime sobivust +  * Kliendi arveldusarve ​[isauth @user]K6[/​isauth] 
-  * Makse kirjelduse ja arve numbri ​sobivust (makse selgituses olnud numbrite alusel ​arvete pealt+  * Kliendi nime ja maksja nime sobivus [isauth @user]K7[/​isauth] 
-  * Kliendikaardile määratud kontaktisiku ​sobivust ​maksja ​isikoodi alusel +  * Makse kirjelduse ja arve numbri ​sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel ​arve numbriga sobivus bKui seadistusega ''​Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit''​ on määratud ​ arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]K4[/​isauth] 
-  * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi ​sobivust, ​kui määratud on süsteemiseadistus ''​Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi''​ +  * Kliendikaardile määratud kontaktisiku ​nime või isikukoodi sobivus ​maksja ​nime või isikoodiga [isauth @user]K8[/​isauth] 
-  * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri ​sobivust ​(makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt)kui on määratud süsteemiseadistus:​ ''​Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit''​+  * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi ​sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus ''​Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi'' ​[isauth @user]K9P[/​isauth] 
 +  * Makse kirjelduse ja tellimuse numbri ​sobivus ​(makse selgituses olnud numbrite alusel tellimuste pealt) ​kui on määratud süsteemiseadistus:​ ''​Väljavõttest laekumise loomisel otsitakse tellimuse numbrit'' ​[isauth @user]K9P[/​isauth] 
 + 
 +===Arve/​tellimuse tuvastamine=== 
 +Dokument tuvastatakse vastavalt eelnevalt tuvastatud kliendile, siin olevas järjekorras,​ aluseks järgnevad väljad: 
 +  * Arve lisavälja viitenumber - kui on määratud süsteemiseadistus ''​Arve lisaväli, kus hoitaks arve viitenumbrit''​ [isauth @user]A1L[/​isauth] 
 +  * Arve viitenumber [isauth @user]A1;​S1[/​isauth] 
 +  * Makse kirjelduse ja arve numbri sobivus - a) makse selgituses olnud numbrite alusel arve numbriga sobivus b) Kui seadistusega ''​Arve lisaväli, kus hoitakse arve välist numbrit''​ on määratud arve lisaväli, siis lisaväljas oleva numbri sobivus selgituses olnud numbriga [isauth @user]A2;​S2[/​isauth] 
 +  * Arve saldo ja laekunud summa on sama [isauth @user]A3;​S3[/​isauth] 
 +  * Arve projekti ja tasumise selgituses oleva projektikoodi sobivus - kui määratud on süsteemiseadistus ''​Väljavõttest laekumise loomisel eelistatakse arve tuvastamisel makse kirjelduses esinevat projekti koodi''​ [isauth @user]A4;​S4[/​isauth]
  
-Edasi tuvastatakse leitud kliendile vastav arve/​tellimus,​ arvestades sealjuures: 
-  * Väljavõttel tuvastatud/​määratud arve numbrit [isauth @user]KR2[/​isauth] 
-  * Arve viitenumbrit ​ 
-  * Kliendi saldoga arvete seisu 
  
 Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk. Juhul, kui väljavõte on väga mahukas, genereerib Directo mitu laekumist, nii et ükski laekumine ei oleks üle 500 rea pikk.
et/fin_valjavote.txt · Viimati muutnud: 2024/06/11 09:49 persoon triinpaj