Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
et:fin_algsaldo [2023/07/11 11:06] vilja [4. Juhend aruandeaasta lõpetamiseks] |
et:fin_algsaldo [2023/12/12 17:52] vilja |
||
---|---|---|---|
Rida 101: | Rida 101: | ||
''Raamat > Dokumendid > Vahekanded'' | ''Raamat > Dokumendid > Vahekanded'' | ||
- | Lisada {{:et:triinp20221103-154719.png}} nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01. järgnev aasta (2021 aasta lõpetamiseks kuupäev 1.1.2022). NB! Vahepeal dokument salvestada. Seejärel asetada kandele kontod. Selleks valida esmalt valikust tulukontod. | + | Lisada {{:et:triinp20221103-154719.png}} nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01. järgnev aasta (2023 aasta lõpetamiseks kuupäev 1.1.2024). NB! Vahepeal dokument salvestada. Seejärel asetada kandele kontod. Selleks valida esmalt valikust tulukontod. |
Uus kujundus | Uus kujundus | ||
Rida 109: | Rida 109: | ||
{{:et:kulli20191027-211857.png}} | {{:et:kulli20191027-211857.png}} | ||
- | Uus ja vana kujundusega vahekande dokument käitub konto numbrite, saldode ja nimetuste aseamiseks kandele erinevalt: | + | Uus ja vana kujundusega vahekande dokument käitub konto numbrite, saldode ja nimetuste asetamiseks kandele erinevalt: |
***Uus kujundus** - vajuta nupule **"Täida dokument"**\\ | ***Uus kujundus** - vajuta nupule **"Täida dokument"**\\ | ||
- | ***Vana kujundus** - vajutada kõigepealt nupule **"saldod"**, mille järel ilmub **vaheaken**, kus vajutada **"täida dokument"**. | + | |
+ | ***Vana kujundus** - vajutada kõigepealt nupule **"saldod"**, mille järel ilmub **//vaheaken//**, kus vajutada **"Täida dokument"**. | ||
Uus kujundus (ei ilmu vahetabelit, vaid täidetakse andmed kohe) | Uus kujundus (ei ilmu vahetabelit, vaid täidetakse andmed kohe) | ||
Rida 118: | Rida 119: | ||
Vana kujundus (ilmub vahetabel) | Vana kujundus (ilmub vahetabel) | ||
- | {{:et:kulli20191027-212016.png}} | + | {{:et:vilja20230711-111348.png}} |
Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt **jaotamata kasumi/kahjumi kontot**, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Vanas kujunduses kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande. | Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt **jaotamata kasumi/kahjumi kontot**, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Vanas kujunduses kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande. | ||
Rida 125: | Rida 126: | ||
{{:et:vilja20230113-120155.png}} | {{:et:vilja20230113-120155.png}} | ||
- | Eelmise aasta perioodi sulgemisel vahekande tasakaalustamisel lisage käsitsi konto **"Eelmiste perioodide kasum"** (mitte "aruandeaasta kasum või kahjum") ning topeltklikiga tasakaalustage kogu kanne. Nii liigub kogu kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale bilansis. | + | Eelmise aasta perioodi sulgemisel vahekande tasakaalustamisel lisage käsitsi konto **"Eelmiste perioodide kasum"** (:!: mitte "aruandeaasta kasum või kahjum") ning topeltklikiga tasakaalustage kogu kanne. Nii liigub kogu kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale bilansis. |