Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:fin_algsaldo

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
et:fin_algsaldo [2023/07/11 11:07] – [4. Juhend aruandeaasta lõpetamiseks] viljaet:fin_algsaldo [2023/12/12 17:31] – [4. Juhend aruandeaasta lõpetamiseks] vilja
Rida 109: Rida 109:
 {{:et:kulli20191027-211857.png}} {{:et:kulli20191027-211857.png}}
  
-Uus ja vana kujundusega vahekande dokument käitub konto numbrite, saldode ja nimetuste aseamiseks kandele erinevalt: +Uus ja vana kujundusega vahekande dokument käitub konto numbrite, saldode ja nimetuste asetamiseks kandele erinevalt: 
    
   ***Uus kujundus** - vajuta nupule **"Täida dokument"**\\    ***Uus kujundus** - vajuta nupule **"Täida dokument"**\\ 
Rida 119: Rida 119:
  
 Vana kujundus (ilmub vahetabel) Vana kujundus (ilmub vahetabel)
-{{:et:kulli20191027-212016.png}} +{{:et:vilja20230711-111348.png}}
  
 Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt **jaotamata kasumi/kahjumi kontot**, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Vanas kujunduses kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande.  Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt **jaotamata kasumi/kahjumi kontot**, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Vanas kujunduses kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande. 
Rida 126: Rida 126:
 {{:et:vilja20230113-120155.png}} {{:et:vilja20230113-120155.png}}
  
-Eelmise aasta perioodi sulgemisel vahekande tasakaalustamisel lisage käsitsi konto **"Eelmiste perioodide kasum"** (mitte "aruandeaasta kasum või kahjum") ning topeltklikiga tasakaalustage kogu kanne. Nii liigub kogu kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale bilansis.  +Eelmise aasta perioodi sulgemisel vahekande tasakaalustamisel lisage käsitsi konto **"Eelmiste perioodide kasum"** (:!: mitte "aruandeaasta kasum või kahjum") ning topeltklikiga tasakaalustage kogu kanne. Nii liigub kogu kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale bilansis.  
  
  
et/fin_algsaldo.txt · Viimati muutnud: 2024/06/25 15:42 persoon kellylytom

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki