Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:fin_algsaldo

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
et:fin_algsaldo [2023/03/24 14:27] – [6.2 Näide - käibemaksukontode kinnikandmine] viljaet:fin_algsaldo [2023/07/11 11:10] – [4. Juhend aruandeaasta lõpetamiseks] vilja
Rida 109: Rida 109:
 {{:et:kulli20191027-211857.png}} {{:et:kulli20191027-211857.png}}
  
-Järgmisena vajutada nupule "Täida dokument" ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele.+Uus ja vana kujundusega vahekande dokument käitub konto numbrite, saldode ja nimetuste aseamiseks kandele erinevalt:  
 +  
 +  ***Uus kujundus** - vajuta nupule **"Täida dokument"**\\  
 + 
 +  ***Vana kujundus** - vajutada kõigepealt nupule **"saldod"**, mille järel ilmub **//vaheaken//**, kus vajutada **"Täida dokument"**
  
 Uus kujundus (ei ilmu vahetabelit, vaid täidetakse andmed kohe) Uus kujundus (ei ilmu vahetabelit, vaid täidetakse andmed kohe)
Rida 115: Rida 119:
  
 Vana kujundus (ilmub vahetabel) Vana kujundus (ilmub vahetabel)
 +{{:et:vilja20230711-111034.png}}
 {{:et:kulli20191027-212016.png}}  {{:et:kulli20191027-212016.png}} 
  
-Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt jaotamata kasumi/kahjumi kontot, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Vanas kujunduses kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande. +Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt **jaotamata kasumi/kahjumi kontot**, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Vanas kujunduses kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande. 
  
 Vajadusel saab kasutada ka teisi filtreid. **Kokku** valikuga saab valida, millise kande rea tunnuse abil kontoklass dokumendile asetatakse. **Konto** väljale saab asetada ühe konkreetse konto, mille saldot soovitakse dokumendile asetada – selleks vali õige konto väljale **Konto** ning **Aseta kontoklass** väljale vali kas selle konto kontoklass või kõik. Seejärel **Täida dokument**. Vajadusel saab kasutada ka teisi filtreid. **Kokku** valikuga saab valida, millise kande rea tunnuse abil kontoklass dokumendile asetatakse. **Konto** väljale saab asetada ühe konkreetse konto, mille saldot soovitakse dokumendile asetada – selleks vali õige konto väljale **Konto** ning **Aseta kontoklass** väljale vali kas selle konto kontoklass või kõik. Seejärel **Täida dokument**.
 {{:et:vilja20230113-120155.png}} {{:et:vilja20230113-120155.png}}
 +
 +Eelmise aasta perioodi sulgemisel vahekande tasakaalustamisel lisage käsitsi konto **"Eelmiste perioodide kasum"** (mitte "aruandeaasta kasum või kahjum") ning topeltklikiga tasakaalustage kogu kanne. Nii liigub kogu kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale bilansis.  
  
  
et/fin_algsaldo.txt · Viimati muutnud: 2024/06/25 15:42 persoon kellylytom

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki