Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:fin_algsaldo

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:fin_algsaldo [2023/01/23 09:46]
triinp
et:fin_algsaldo [2023/07/11 11:01]
vilja [4. Juhend aruandeaasta lõpetamiseks]
Rida 6: Rida 6:
 Vahekannete abil: Vahekannete abil:
  
-   ​*luuakse algsaldod Directos töö alustamiseks 
    ​*suletakse lõppenud majandusaasta kasumiaruande kontode saldod ja kantakse majandusaasta kasum/​kahjum jaotamata kasumi/​kahjumi kontole ​    ​*suletakse lõppenud majandusaasta kasumiaruande kontode saldod ja kantakse majandusaasta kasum/​kahjum jaotamata kasumi/​kahjumi kontole ​
    ​*suletakse lõppenud majandusaasta bilansisaldod - nt. käibemaksu kontode saldod (vt ka näidet 6.2)    ​*suletakse lõppenud majandusaasta bilansisaldod - nt. käibemaksu kontode saldod (vt ka näidet 6.2)
-   ​*korrastatakse kontol kliendi, hankija või objekti kaupa algsaldosid+   ​*korrastatakse kontol kliendi, hankija või objekti kaupa perioodi ​algsaldosid
    ​*vahekandeid ei näidata pearaamatu aruandes    ​*vahekandeid ei näidata pearaamatu aruandes
    ​*vahekanne on finantskanne,​ mis käibesse ei lähe, aga muudab saldot    ​*vahekanne on finantskanne,​ mis käibesse ei lähe, aga muudab saldot
Rida 99: Rida 98:
   ***Val. kreedit** - kreedit kurss.   ***Val. kreedit** - kreedit kurss.
   ***Kurss** - rea valuuta kurss. Asetatakse automaatselt valuutat asetades (kui valuuta ja kurss on baasis olemas). Võimaldab asetada "​erikurssi"​ ning arvutab pearaamatut etteantud kursiga. Nt. 1 EUR = 2 USD.    ***Kurss** - rea valuuta kurss. Asetatakse automaatselt valuutat asetades (kui valuuta ja kurss on baasis olemas). Võimaldab asetada "​erikurssi"​ ning arvutab pearaamatut etteantud kursiga. Nt. 1 EUR = 2 USD. 
-===== 3. Juhend aruandeaasta lõpetamiseks=====+===== 4. Juhend aruandeaasta lõpetamiseks=====
 ''​Raamat > Dokumendid > Vahekanded''​ ''​Raamat > Dokumendid > Vahekanded''​
  
Rida 110: Rida 109:
 {{:​et:​kulli20191027-211857.png}} {{:​et:​kulli20191027-211857.png}}
  
-Järgmisena vajutada nupule "​Täida dokument"​ ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele.+  *Järgmisena vajutada ​**uue kujundusega** dokumendil ​nupule ​**"​Täida dokument"​** ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele.\\  
 +  ***Vana kujundusega** dokumendil vajutada nupule **"​saldod"​**,​ mille järel ilmub vaheaken, kus vajutada **"​täida dokument"​**
  
 Uus kujundus (ei ilmu vahetabelit,​ vaid täidetakse andmed kohe) Uus kujundus (ei ilmu vahetabelit,​ vaid täidetakse andmed kohe)
Rida 118: Rida 118:
 {{:​et:​kulli20191027-212016.png}} ​ {{:​et:​kulli20191027-212016.png}} ​
  
-Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/​kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt jaotamata kasumi/​kahjumi kontot, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Vanas kujunduses kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande. ​+Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/​kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt ​**jaotamata kasumi/​kahjumi kontot**, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Vanas kujunduses kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande. ​
  
 Vajadusel saab kasutada ka teisi filtreid. **Kokku** valikuga saab valida, millise kande rea tunnuse abil kontoklass dokumendile asetatakse. **Konto** väljale saab asetada ühe konkreetse konto, mille saldot soovitakse dokumendile asetada – selleks vali õige konto väljale **Konto** ning **Aseta kontoklass** väljale vali kas selle konto kontoklass või kõik. Seejärel **Täida dokument**. Vajadusel saab kasutada ka teisi filtreid. **Kokku** valikuga saab valida, millise kande rea tunnuse abil kontoklass dokumendile asetatakse. **Konto** väljale saab asetada ühe konkreetse konto, mille saldot soovitakse dokumendile asetada – selleks vali õige konto väljale **Konto** ning **Aseta kontoklass** väljale vali kas selle konto kontoklass või kõik. Seejärel **Täida dokument**.
 {{:​et:​vilja20230113-120155.png}} {{:​et:​vilja20230113-120155.png}}
  
 +Eelmise aasta perioodi sulgemisel vahekande tasakaalustamisel lisage käsitsi konto **"​Eelmiste perioodide kasum"​** (mitte "​aruandeaasta kasum või kahjum"​) ning topeltklikiga tasakaalustage kogu kanne. Nii liigub kogu kasumi summa eelmise perioodi kasumi reale bilansis.  ​
  
-===== 4. Vahekande koostamine massasetajaga =====+ 
 +===== 5. Vahekande koostamine massasetajaga =====
  
  
Rida 143: Rida 145:
  
 **alates reast nr** - vaikimisi on siin täidetud dokumendi esimese tühja rea number. Kui on soov massasetades muuta või täiendada olemasolevaid ridu, siis tuleb siia kirjutada dokumendi selle rea number, millest alates massasetajaga ridu uuendada soovitakse. **alates reast nr** - vaikimisi on siin täidetud dokumendi esimese tühja rea number. Kui on soov massasetades muuta või täiendada olemasolevaid ridu, siis tuleb siia kirjutada dokumendi selle rea number, millest alates massasetajaga ridu uuendada soovitakse.
-===== 5. Märkused =====+===== 6. Märkused =====
  
   * Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana, aga jälgima peab, et ühe perioodi kõik vahekanded kokku oleks tasakaalus, muidu läheb bilanss paigast ära. Vt ka näidet 6.2 (käibemaksukontode sulgemine)   * Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana, aga jälgima peab, et ühe perioodi kõik vahekanded kokku oleks tasakaalus, muidu läheb bilanss paigast ära. Vt ka näidet 6.2 (käibemaksukontode sulgemine)
Rida 150: Rida 152:
   * Vahekanne kehtib koheselt ja kinnitama ei pea.   * Vahekanne kehtib koheselt ja kinnitama ei pea.
   * Kui vahekanne on tehtud, siis on soovitatav märkida ''​Seadistused > Süsteemi seadistused > Finantsi sulgemine kuni''​ kuupäev, millest varasemasse perioodi tehinguid lisada/​muuta ei saa.   * Kui vahekanne on tehtud, siis on soovitatav märkida ''​Seadistused > Süsteemi seadistused > Finantsi sulgemine kuni''​ kuupäev, millest varasemasse perioodi tehinguid lisada/​muuta ei saa.
 +  * Vahekande saab luua ilma kohustuslike objektitaseme täitmiseta,​ s.t. vahekannet on võimalik luua ilma objektideta ka siis kui on kontol kohustuslikud objektitasemed märgitud.
  
-===== 6. Näited =====+===== 7. Näited =====
  
-**6.1 Näide - vahekanne objektide lõikes**+====7.1 Näide - vahekanne objektide lõikes====
  
 Uus kujundus Uus kujundus
Rida 161: Rida 164:
 {{:​et:​jane20220404-124552.png}} {{:​et:​jane20220404-124552.png}}
  
-**6.2 Näide - käibemaksukontode kinnikandmine**+====7.2 Näide - käibemaksukontode kinnikandmine====
  
 Aasta lõpetamisel kantakse kõik käibemaksukontode saldod vahekandega nulli v.a. summa, mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. Summa tuleb jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb aga käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde ja kanda ettemaks sinna kontole. ​ Aasta lõpetamisel kantakse kõik käibemaksukontode saldod vahekandega nulli v.a. summa, mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. Summa tuleb jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb aga käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde ja kanda ettemaks sinna kontole. ​
et/fin_algsaldo.txt · Viimati muutnud: 2024/06/25 15:42 persoon kellylytom