et:fin_algsaldo
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:fin_algsaldo [2023/01/05 09:27] – [Vahekanded] jane | et:fin_algsaldo [2024/01/22 15:21] – [Vahekanded] andrus | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
====== Vahekanded ====== | ====== Vahekanded ====== | ||
- | Vahekanne muudab kontodel päeva (perioodi) alguse saldot. Vahekannete abil: | + | Vahekandeid kasutatakse majandusperioodi lõpus kontode sulgemiseks ehk algsaldode nullimiseks. Sulgeda saab nii kasumiaruande kontosid kui ka bilansikontosid. Sulgemiskanne luuakse järgmise perioodi alguse kuupäevaga. |
- | * luuakse algsaldod Directos töö alustamiseks | + | Bilansikontode sulgemise all mõeldakse ühist liiki kontode sulgemist - nt erinevad käibemaksukontod – milledel perioodi lõppsaldona jääb kokkuvõttes üles kas käibemaksu ettemaks või võlg.\\ |
- | * suletakse lõppenud majandusaasta kontode saldod | + | \\ |
- | * vahekandeid ei näidata pearaamatu aruandes | + | Vahekannete abil: |
- | * vahekanne on finantskanne, | + | |
+ | *suletakse lõppenud majandusaasta kasumiaruande kontode saldod ja kantakse majandusaasta kasum/ | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
:!: Jälgi, et kui vahekanne on tehtud näiteks juunikuusse ning vaadatakse terve aasta käivet - siis seda ei arvestata. Kui aga vaadata juulist aasta lõpuni, siis arvestatakse algsaldo määramisel. | :!: Jälgi, et kui vahekanne on tehtud näiteks juunikuusse ning vaadatakse terve aasta käivet - siis seda ei arvestata. Kui aga vaadata juulist aasta lõpuni, siis arvestatakse algsaldo määramisel. | ||
Rida 11: | Rida 17: | ||
**Suletakse kasumiaruande kontod** | **Suletakse kasumiaruande kontod** | ||
- | Kui kõik majandusaasta toimingud on lõpetatud, siis selleks, et järgmise majandusaasta 01.01.xx kuupäeva algsaldos oleks aruande aasta kasum 0, tuleb vahekandel tulu ja kulukontod sulgeda ning eelmise majandusaasta aruandeaasta kasum kanda eelmiste perioodide kasumi kontole. | + | Kui kõik majandusaasta toimingud on lõpetatud, siis selleks, et järgmise majandusaasta 01.01.xx kuupäeva algsaldos oleks aruande aasta kasum 0, tuleb vahekandel tulu ja kulukontod sulgeda ning eelmise majandusaasta aruandeaasta kasum kanda eelmiste perioodide kasumi/ |
+ | |||
+ | **Suletakse bilansikontod (kõik või valikuliselt)** | ||
- | **Suletakse bilansikontod** | + | Lisaks kasumiaruande kontodele võib sulgeda ka bilansikontosid, |
- | Lisaks kasumiaruande kontodele suletakse ka bilansikontosid, | + | **Tõstetakse bilansikontodel andmeid ringi** |
+ | Andmete korrastamise eesmärgil saab kontodel tõsta andmeid ümber erinevate mõõdikute lõikes | ||
+ | * objektid | ||
+ | * hankjad | ||
+ | * kliendid | ||
===== 1. Vahekande kaart ===== | ===== 1. Vahekande kaart ===== | ||
Rida 46: | Rida 58: | ||
{{: | {{: | ||
- | ***Kopeeri valitud** - kopeerib valitud read kopipuhvrisse. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontektsimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi | + | ***Kopeeri valitud** - kopeerib valitud read kopipuhvrisse |
+ | |||
+ | Uus kujundus | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
***Kustuta valitud** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. | ***Kustuta valitud** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. | ||
- | ***Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/ | + | ***Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/ |
*{{: | *{{: | ||
*{{: | *{{: | ||
Rida 61: | Rida 78: | ||
***Objekt** - valitav objekt | ***Objekt** - valitav objekt | ||
***Tekst** - täpsustav valik | ***Tekst** - täpsustav valik | ||
- | ***Firma** - kommentaari lahter | + | ***Firma** - täpsustav firma valik (ainult kontserni baasis) |
***Deebet** | ***Deebet** | ||
***Kreedit** - kreeditkäive | ***Kreedit** - kreeditkäive | ||
Rida 70: | Rida 87: | ||
***Number** - rea number | ***Number** - rea number | ||
***Konto** - finantskonto | ***Konto** - finantskonto | ||
- | ***Sisu** - kommentaari lahter | + | ***Sisu** - asetub konto nimi (saab üle kirjutada) ja/ |
***Deebet** | ***Deebet** | ||
***Kreedit** - kreeditkäive | ***Kreedit** - kreeditkäive | ||
Rida 81: | Rida 98: | ||
***Val. kreedit** - kreedit kurss. | ***Val. kreedit** - kreedit kurss. | ||
***Kurss** - rea valuuta kurss. Asetatakse automaatselt valuutat asetades (kui valuuta ja kurss on baasis olemas). Võimaldab asetada " | ***Kurss** - rea valuuta kurss. Asetatakse automaatselt valuutat asetades (kui valuuta ja kurss on baasis olemas). Võimaldab asetada " | ||
- | ===== 3. Juhend aruandeaasta lõpetamiseks===== | + | ===== 4. Juhend aruandeaasta lõpetamiseks===== |
'' | '' | ||
- | Lisada {{: | + | Lisada {{: |
Uus kujundus | Uus kujundus | ||
Rida 92: | Rida 109: | ||
{{: | {{: | ||
- | Järgmisena vajutada | + | Uus ja vana kujundusega vahekande dokument käitub konto numbrite, saldode ja nimetuste asetamiseks kandele erinevalt: |
+ | |||
+ | ***Uus kujundus** - vajuta | ||
+ | |||
+ | ***Vana kujundus** - vajutada kõigepealt nupule **"saldod"**, mille järel ilmub **// | ||
Uus kujundus (ei ilmu vahetabelit, | Uus kujundus (ei ilmu vahetabelit, | ||
Rida 98: | Rida 119: | ||
Vana kujundus (ilmub vahetabel) | Vana kujundus (ilmub vahetabel) | ||
- | {{:et:kulli20191027-212016.png}} | + | {{:et:vilja20230711-111348.png}} |
- | Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/ | + | Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/ |
- | Vajadusel saab kasutada ka teisi filtreid. **Kokku** valikuga saab valida, millise kande rea tunnuse abil kontoklass dokumendile asetatakse. **Konto** väljale saab asetada ühe konkreetse konto, mille saldot soovitakse dokumendile asetada. | + | Vajadusel saab kasutada ka teisi filtreid. **Kokku** valikuga saab valida, millise kande rea tunnuse abil kontoklass dokumendile asetatakse. **Konto** väljale saab asetada ühe konkreetse konto, mille saldot soovitakse dokumendile asetada |
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Eelmise aasta perioodi sulgemisel vahekande tasakaalustamisel lisage käsitsi konto **" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 5. Vahekande koostamine massasetajaga ===== | ||
- | ===== 4. Vahekande koostamine massasetajaga ===== | ||
Massasetaja võimaldab dokumendile asetada ridu, mis on eelnevalt ettevalmistatud näiteks Excelis või mõnes muus formaadis, mis võimaldab tekitada tab-limited tulemi, mida saab mälupuhvrisse kopeerida. Ettevalmistatud ridade väljad peavad olema ette valmistatud järjekorras, | Massasetaja võimaldab dokumendile asetada ridu, mis on eelnevalt ettevalmistatud näiteks Excelis või mõnes muus formaadis, mis võimaldab tekitada tab-limited tulemi, mida saab mälupuhvrisse kopeerida. Ettevalmistatud ridade väljad peavad olema ette valmistatud järjekorras, | ||
Rida 122: | Rida 148: | ||
**alates reast nr** - vaikimisi on siin täidetud dokumendi esimese tühja rea number. Kui on soov massasetades muuta või täiendada olemasolevaid ridu, siis tuleb siia kirjutada dokumendi selle rea number, millest alates massasetajaga ridu uuendada soovitakse. | **alates reast nr** - vaikimisi on siin täidetud dokumendi esimese tühja rea number. Kui on soov massasetades muuta või täiendada olemasolevaid ridu, siis tuleb siia kirjutada dokumendi selle rea number, millest alates massasetajaga ridu uuendada soovitakse. | ||
- | ===== 5. Märkused ===== | + | ===== 6. Märkused ===== |
- | * Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana. | + | * Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana, aga jälgima peab, et ühe perioodi kõik vahekanded kokku oleks tasakaalus, muidu läheb bilanss paigast ära. Vt ka näidet 6.2 (käibemaksukontode sulgemine) |
- | * Vahekandeid võib teha mitu erinevate kontogruppide | + | * Vahekandeid võib teha mitme erineva kontogrupi |
* Jälgima peab, et ühe perioodi kõik vahekanded kokku oleks tasakaalus, muidu läheb bilanss paigast ära. | * Jälgima peab, et ühe perioodi kõik vahekanded kokku oleks tasakaalus, muidu läheb bilanss paigast ära. | ||
* Vahekanne kehtib koheselt ja kinnitama ei pea. | * Vahekanne kehtib koheselt ja kinnitama ei pea. | ||
* Kui vahekanne on tehtud, siis on soovitatav märkida '' | * Kui vahekanne on tehtud, siis on soovitatav märkida '' | ||
+ | * Vahekande saab luua ilma kohustuslike objektitaseme täitmiseta, | ||
- | ===== 6. Näited ===== | + | ===== 7. Näited ===== |
- | **Näide - vahekanne objektide lõikes** | + | ====7.1 |
Uus kujundus | Uus kujundus | ||
Rida 139: | Rida 166: | ||
Vana kujundus | Vana kujundus | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ====7.2 Näide - käibemaksukontode kinnikandmine==== | ||
+ | |||
+ | Aasta lõpetamisel kantakse kõik käibemaksukontode saldod vahekandega nulli v.a. summa, mis jääb maksta maksuametile 20.01 detsembri eest ja mille kanne tehakse 20.01. Summa tuleb jätta kontole „Käibemaksu tasumine“. Kui aastavahetuse seisuga jääb aga käibemaksu ettemaks, siis teha „Ettemaksud maksuametile – ettemakstud käibemaks“ konto juurde ja kanda ettemaks sinna kontole. | ||
+ | Vt ka juhendit nipinurgas alapealkirjaga “Käibemaksukontode kinnikandmine”, | ||
+ | |||
+ | :!: Peale vahekannete tegemist kontrolli kindlasti üle, kas bilanss klapib. Kui bilansi lõpus on tekkinud rida “Kontroll - Aktiva - Passiva (peab olema null)”, siis bilanss ei klapi ja pead vahekanded üle kontrollima! | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Näide vahekande tegemisest, kus 31.12.XX jääb käibemaksu ettemaks. | ||
+ | |||
+ | Bilanss 31.12.XX enne vahekande tegemist ning vahekande koostamine: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pearaamatu lõppsaldod 31.12.XX seisuga | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pearaamatus järgmise perioodi algsaldod nullitud seisuga 1.1.XX | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ |
et/fin_algsaldo.txt · Viimati muutnud: 2024/06/25 15:42 persoon kellylytom