Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:fin_algsaldo

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
et:fin_algsaldo [2019/02/21 12:34] triinet:fin_algsaldo [2022/03/24 21:47] – [ARUANDEAASTA LÕPETAMINE] jane
Rida 1: Rida 1:
-======Vahekanne====== +====== Vahekanded - aruandeaasta lõpetamisel ======
-Vahekannet kasutatakse algsaldode sisestamiseks, aruandeaasta lõpetamiseks. Vahekanne muudab kontodel päeva alguse saldot. Vahekanne on finantskanne, mis käibesse ei lähe, aga muudab saldot. Näiteks kui vahekanne on tehtud juunikuusse ning vaadatakse terve aasta käivet - siis seda ei arvestata. Kui aga vaadata juulist aasta lõpuni, siis arvestatakse algsaldo määramisel. +
  
-=====Dokumendi päis=====  +Kui kõik majandusaasta toimingud on lõpetatud, siis selleks et järgmise majandusaasta 01.01.xx kuupäeva algsaldos oleks aruande aasta kasum 0tuleb vahekandel tulu ja kulukontod sulgeda ning eelmise majandusaasta aruandeaasta kasum kanda eelmiste perioodide kasumi kontole
-  *Number - vajalik valida sobiv finantsseeria  +
-  *Aeg - vahekande aeg, aruandeaasta lõpu puhul tuleb ajaks panna järgneva aasta esimene jaanuar. Näiteks kui lõpetatakse aruanne aastat 2005, siis vahekande ajaks tuleks panna 01.01.2006. Kui võrrelda pearaamatut seisuga 1.01.aasta -31.12.aasta vahekontol oleva saldoga ajal 31.12.aasta, siis kontode saldod ei pruugi klappida.  +
-  *Objekt - võimalus vahekanne siduda vajaliku objektiga  +
-  *Deebet - deebeti tulba ridade summa kokku  +
-  *Kreedit - kreediti tulba ridade summa kokku  +
-  *Tekst - informatiivne lahter, võimalus kirjutada meelepärast teksti, näiteks kui lõpetatakse aruande aastat, siis saab seletuseks panna "aruandeaasta 2005. lõpetamine"  +
-  *Saldo - näitab deebeti ja kreediti vahelist saldot  +
-  *Aseta kontoklass - avaneb valik, kust on võimalik massasetaja abil kandele sobiva klassiga finantskontosid ja nende saldosid dokumendi ajahetkel asetada+
  
-=====Juhend aruande aasta lõpetamiseks=====  +  * Aruandeaasta lõpetamiseks kasutatakse Directo programmis vahekannet.Vahekanne muudab kontodel päeva alguse saldot
-Teha F2 või LISA UUS nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01.järgnev aasta.  +  * Vahekanne on finantskannemis käibesse ei läheaga muudab saldotNäiteks kui vahekanne on tehtud juunikuusse ning vaadatakse terve aasta käivet - siis seda ei arvestata. Kui aga vaadata juulist aasta lõpuni, siis arvestatakse algsaldo määramisel.
-Vahepeal salvestada kannet. Seejärel asetada kandele kontodmida saab ka massasetajaga teha. Selleks valida valikust tulukontod. Vajutada nupule saldodavaneb uus akenSelles aknas on näha kõik valitud kontode saldod\\ +
-Kui kõik aknas esitatud andmed on õiged ja sobivad, siis vajutada nupule "Täida dokument" ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele. Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. \\ +
-Tulu/kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt jaotamata kasumi kontot, mis tuleb dokumendile ise asetada. Kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande.+
  
-=====Märkused=====  +=====JUHEND ARUANDEAASTA LÕPETAMISEKS===== 
-Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevanakuid tuleks tähele panna, et see kaua nii ei jääkskuna mõjutab bilanssi.  +''Seadistused > Raamatu seadistused > Vahekanded'' 
-Vahekanne kehtib koheselt ja pärast kinnitamist muuta ei saa +Lisada {{:et:kulli20191027-211714.png}} nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01.järgnev aasta (2010 aasta lõpetamiseks kuupäev 1.1.2011). Vahepeal salvestada dokument. Seejärel asetada kandele kontodmida saab ka massasetajaga teha. Selleks valida esmalt valikust tulukontod. Vajutada nupule saldodavaneb uus aken
 +{{:et:kulli20191027-211857.png}}
  
 +Selles aknas on näha kõik valitud kontode saldod. Kui kõik aknas esitatud andmed on õiged ja sobivad, siis vajutada nupule "Täida dokument" ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele.
 +{{:et:kulli20191027-212016.png}} \\
 +
 +Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt jaotamata kasumi/kahjumi kontot, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande.
 +
 +Vajadusel saab kasutada ka teisi filtreid. **Kokku** valikuga saab valida millise kande rea tunnuse abil kontoklass dokumendile asetatakse. **Konto** väljale saab asetada ühe konkreetse konto mille saldot soovitakse dokumendile asetada.
 +
 +=====MÄRKUSED=====
 +  * Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana, kuid tuleks tähele panna, et see kaua nii ei jääks, kuna mõjutab bilanssi.
 +  * Vahekanne kehtib koheselt ja kinnitama ei pea.
 +  * Kui vahekanne on tehtud, siis on soovitatav märkida 'Seadistused > Süsteemi seadistused > Finantsi sulgemine kuni'' kuupäev, millest varasemasse perioodi tehinguid lisada/muuta ei saa.
et/fin_algsaldo.txt · Viimati muutnud: 2024/06/25 15:42 persoon kellylytom

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki