Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:fin_algsaldo

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:fin_algsaldo [2019/02/21 12:34]
triin
et:fin_algsaldo [2019/10/27 21:20]
kulli [JUHEND ARUANDEAASTA LÕPETAMISEKS]
Rida 1: Rida 1:
-======Vahekanne====== +====== ​ARUANDEAASTA LÕPETAMINE ​======
-Vahekannet kasutatakse algsaldode sisestamiseks,​ aruandeaasta lõpetamiseks. Vahekanne muudab kontodel päeva alguse saldot. Vahekanne on finantskanne,​ mis käibesse ei lähe, aga muudab saldot. Näiteks kui vahekanne on tehtud juunikuusse ning vaadatakse terve aasta käivet - siis seda ei arvestata. Kui aga vaadata juulist aasta lõpuni, siis arvestatakse algsaldo määramisel. ​+
  
-=====Dokumendi päis=====  +  ​Aruandeaasta lõpetamiseks kasutatakse Directo programmis vahekannet.Vahekanne muudab kontodel päeva alguse saldot. 
-  ​*Number - vajalik valida sobiv finantsseeria ​ +  * Vahekanne on finantskannemis käibesse ei lähe, aga muudab saldot. Näiteks kui vahekanne on tehtud juunikuusse ning vaadatakse terve aasta käivet ​- siis seda ei arvestataKui aga vaadata juulist aasta lõpuni, siis arvestatakse algsaldo määramisel.
-  *Aeg - vahekande aegaruandeaasta lõpu puhul tuleb ajaks panna järgneva aasta esimene jaanuar. Näiteks kui lõpetatakse aruanne aastat 2005, siis vahekande ajaks tuleks panna 01.01.2006. Kui võrrelda pearaamatut seisuga 1.01.aasta -31.12.aasta vahekontol oleva saldoga ajal 31.12.aasta, ​siis kontode saldod ​ei pruugi klappida +
-  *Objekt - võimalus vahekanne siduda vajaliku objektiga  +
-  *Deebet - deebeti tulba ridade summa kokku  +
-  *Kreedit - kreediti tulba ridade summa kokku  +
-  *Tekst - informatiivne lahter, võimalus kirjutada meelepärast teksti, näiteks kui lõpetatakse aruande aastat, siis saab seletuseks panna "​aruandeaasta 2005. lõpetamine"​  +
-  *Saldo - näitab deebeti ja kreediti vahelist saldot  +
-  *Aseta kontoklass - avaneb valik, kust on võimalik massasetaja abil kandele sobiva klassiga finantskontosid ja nende saldosid dokumendi ajahetkel asetada+
  
-=====Juhend aruande aasta lõpetamiseks=====  +=====JUHEND ARUANDEAASTA LÕPETAMISEKS===== 
-Teha F2 või LISA UUS nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01.järgnev aasta. ​ +''​Raamat > Seadistused > Vahekanded''​ 
-Vahepeal salvestada ​kannet. Seejärel asetada kandele kontod, mida saab ka massasetajaga teha. Selleks valida valikust tulukontod. Vajutada nupule saldod, avaneb uus aken. Selles aknas on näha kõik valitud kontode saldod. \\ +Lisada {{:​et:​kulli20191027-211714.png}} ​nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01.järgnev aasta (2010 aasta lõpetamiseks kuupäev 1.1.2011). Vahepeal salvestada ​dokument. Seejärel asetada kandele kontod, mida saab ka massasetajaga teha. Selleks valida ​esmalt ​valikust tulukontod. Vajutada nupule saldod, avaneb uus aken. 
-Kui kõik aknas esitatud andmed on õiged ja sobivad, siis vajutada nupule "​Täida dokument"​ ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele. Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. \\ +{{:​et:​kulli20191027-211857.png}}
-Tulu/​kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt jaotamata kasumi kontot, mis tuleb dokumendile ise asetada. Kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande.+
  
-=====Märkused===== ​ +Selles aknas on näha kõik valitud kontode saldod Kui kõik aknas esitatud andmed on õiged ja sobivad, siis vajutada nupule "​Täida dokument"​ ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele. 
-Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana, kuid tuleks tähele panna, ​et see kaua nii ei jääks, kuna mõjutab bilanssi +{{:et:​kulli20191027-212016.png}} \\
-Vahekanne kehtib koheselt ja pärast kinnitamist muuta ei saa +
  
 +Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/​kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt jaotamata kasumi/​kahjumi kontot, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande.
 +
 +=====MÄRKUSED=====
 +  * Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana, kuid tuleks tähele panna, et see kaua nii ei jääks, kuna mõjutab bilanssi.
 +  * Vahekanne kehtib koheselt ja kinnitama ei pea.
 +  * Kui vahekanne on tehtud, siis on soovitatav märkida ''​Üldine > Seadistused > Süsteemi seadistused > Finantsi sulgemine alates''​ kuupäev, millest varasemasse perioodi tehinguid lisada/​muuta ei saa.
et/fin_algsaldo.txt · Viimati muutnud: 2024/06/25 15:42 persoon kellylytom