Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



et:fin_algsaldo

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
et:fin_algsaldo [2015/06/18 17:17]
ott tekitatud
et:fin_algsaldo [2019/10/27 21:17]
kulli
Rida 1: Rida 1:
-======Vahekanne====== +====== ​ARUANDEAASTA LÕPETAMINE ​======
-Vahekannet kasutatakse algsaldode sisestamiseks,​ aruandeaasta lõpetamiseks. Vahekanne muudab kontodel päeva alguse saldot. Vahekanne on finantskanne,​ mis käibesse ei lähe, aga muudab saldot. Näiteks kui vahekanne on tehtud juunikuusse ning vaadatakse terve aasta käivet - siis seda ei arvestata. Kui aga vaadata juulist aasta lõpuni, siis arvestatakse algsaldo määramisel. ​+
  
-=====Dokumendi päis=====  +  ​Aruandeaasta lõpetamiseks kasutatakse Directo programmis vahekannet.Vahekanne muudab kontodel päeva alguse saldot. 
-  ​*Number - vajalik valida sobiv finantsseeria ​ +  * Vahekanne on finantskannemis käibesse ei lähe, aga muudab saldot. Näiteks kui vahekanne on tehtud juunikuusse ning vaadatakse terve aasta käivet ​- siis seda ei arvestataKui aga vaadata juulist aasta lõpuni, siis arvestatakse algsaldo määramisel.
-  *Aeg - vahekande aegaruandeaasta lõpu puhul tuleb ajaks panna järgneva aasta esimene jaanuar. Näiteks kui lõpetatakse aruanne aastat 2005, siis vahekande ajaks tuleks panna 01.01.2006. Kui võrrelda pearaamatut seisuga 1.01.aasta -31.12.aasta vahekontol oleva saldoga ajal 31.12.aasta, ​siis kontode saldod ​ei pruugi klappida +
-  *Objekt - võimalus vahekanne siduda vajaliku objektiga  +
-  *Deebet - deebeti tulba ridade summa kokku  +
-  *Kreedit - kreediti tulba ridade summa kokku  +
-  *Tekst - informatiivne lahter, võimalus kirjutada meelepärast teksti, näiteks kui lõpetatakse aruande aastat, siis saab seletuseks panna "​aruandeaasta 2005. lõpetamine"​  +
-  *Saldo - näitab deebeti ja kreediti vahelist saldot  +
-  *Aseta kontoklass - avaneb valik, kust on võimalik massasetaja abil kandele sobiva klassiga finantskontosid ja nende saldosid dokumendi ajahetkel asetada+
  
-=====Juhend aruande aasta lõpetamiseks=====  +=====JUHEND ARUANDEAASTA LÕPETAMISEKS===== 
-Teha F2 või LISA UUS nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01.järgnev aasta. ​ +''​Raamat > Seadistused > Vahekanded''​ 
-Vahepeal salvestada ​kannet. Seejärel asetada kandele kontod, mida saab ka massasetajaga teha. Selleks valida valikust tulukontod. Vajutada nupule saldod, avaneb uus aken. Selles aknas on näha kõik valitud kontode saldod.  +Lisada {{:​et:​kulli20191027-211714.png}} ​nupuga uus vahekanne, valida sobiv seeria, panna vajalik aeg ehk siis 01.01.järgnev aasta (2010 aasta lõpetamiseks kuupäev 1.1.2011). Vahepeal salvestada ​dokument. Seejärel asetada kandele kontod, mida saab ka massasetajaga teha. Selleks valida ​esmalt ​valikust tulukontod. Vajutada nupule saldod, avaneb uus aken. 
-Kui kõik aknas esitatud andmed on õiged ja sobivad, siis vajutada nupule "​Täida dokument"​ ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele. Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega.  +{{:​et:​vahekanne1.png?​nolink|}}
-Tulu/​kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt jaotamata kasumi kontot, mis tuleb dokumendile ise asetada+
  
-=====MÄRKUSED===== ​ +Selles aknas on näha kõik valitud kontode saldod Kui kõik aknas esitatud andmed on õiged ja sobivad, siis vajutada nupule "​Täida dokument"​ ning saldod koos kontode numbrite ja nimetustega asetatakse kandele. 
-Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana, kuid tuleks tähele panna, ​et see kaua nii ei jääks, kuna mõjutab bilanssi +{{:et:vahekanne2.png?​nolink|}} \\
-Vahekanne kehtib koheselt ja pärast kinnitamist muuta ei saa +
  
 +Sama protseduur oleks vajalik teha ka kulukontodega. Tulu/​kulukontode tasakaalustamiseks kasutatakse tavaliselt jaotamata kasumi/​kahjumi kontot, mis tuleb dokumendi esimesele vabale reale peale kulu- ja tulukontode kandmist ise asetada. Kreediti peal tehtav topeltklõps tasakaalustab kande.
 +
 +=====MÄRKUSED=====
 +  * Vahekannet saab salvestada ka mitte tasakaalus olevana, kuid tuleks tähele panna, et see kaua nii ei jääks, kuna mõjutab bilanssi.
 +  * Vahekanne kehtib koheselt ja kinnitama ei pea.
 +  * Kui vahekanne on tehtud, siis on soovitatav märkida ''​Üldine > Seadistused > Süsteemi seadistused > Finantsi sulgemine alates''​ kuupäev, millest varasemasse perioodi tehinguid lisada/​muuta ei saa.
et/fin_algsaldo.txt · Viimati muutnud: 2024/06/25 15:42 persoon kellylytom