Zaliczki zakupowe to forma przedpłaty dla dostawcy przed otrzymaniem towaru lub usługi. W systemie Directo umożliwiają one wcześniejsze zaksięgowanie płatności i jej rozliczenie z końcową fakturą.
Aby możliwe było prawidłowe księgowanie i rozliczanie zaliczek, niezbędne jest skonfigurowanie odpowiednich ustawień w systemie.
Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → Faktury zaliczkowe zakupu są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych
Jeśli opcja nie. Faktury zaliczkowe zakupu nie są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych. Faktura zaliczkowa wystawiana jest niezależnie od zamówienia i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa jest rozliczana z fakturą końcową otrzymaną od dostawcy.
W ustawieniach systemu należy określić numer konta księgowego dla zaliczek dostawców:
Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia zakupu → Konto księgowe - zaliczki dostawcy
Zaliczki w Directo są rejestrowane jako specjalne artykuły. Należy stworzyć osobny artykuł dla zaliczek, przypisując mu odpowiednie ustawienia księgowe.
Ścieżka: Ogólne → Dokumenty → Artykuły → F2 Nowy
W Directo można utworzyć zaliczkę jako niezależny dokument płatności, bez wcześniejszego wystawienia faktury zaliczkowej.
Zaliczka rejestrowana jest poprzez dokument płatności w module zakupów.
Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 nowy
Wypełnij pola:
Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy.
Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzona zaliczka dla danego dostawcy. Raport do weryfikacji: Zakupy → Raporty → Księga zakupów
Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Faktury zakupowe
Wypełnij wszystkie wymagane pola. Jeśli dla dostawcy istnieje zaliczka, pojawi się stosowne ostrzeżenie:
Po utworzeniu faktury zakupowej można ją powiązać z wcześniej zarejestrowaną zaliczką. System umożliwia rozliczenie faktury na dwa sposoby: przez użycie zaliczki bezpośrednio w fakturze lub przez dokument płatności.
Po zapisaniu faktury wybieramy zaliczkę z listy i wskazujemy kwotę do rozliczenia. System obniża saldo faktury o wartość zaliczki.
Po potwierdzeniu dokumentu zostaje utworzony zapis księgowy
Pozostała część zaliczki pozostaje w raporcie księgi zakupów. Klikając słowo zaliczka, można sprawdzić jej historię.
Jeśli faktury i zaliczka zostały już wprowadzone osobno, można je rozliczyć przez specjalny dokument płatności, który wskazuje, które dokumenty mają zostać powiązane. Ścieżka: Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 nowy
Uzupełniamy:
Krok 1: Wybór faktur do rozliczenia
Krok 2: Wybór zaliczki
Potwierdź dokument, aby rozliczyć zaliczkę z fakturami.
Aby utworzyć fakturę zaliczkową, dodaj do niej wcześniej utworzony artykuł zaliczkowy. Konto przedpłaty przypisane do artykułu zostanie automatycznie wykorzystane.
Po zapisaniu i zatwierdzeniu dokumentu faktura będzie zawierała zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę.
Płatność można zarejestrować:
Zakupy → Dokumenty → Płatności → F2 Nowy
Po zapłacie saldo faktury wynosi 0, a w systemie widnieje zaliczka na koncie dostawcy.