Zaliczki
1. Zaliczki zakupowe
2. Ustawienia
2.1. Ustawienia systemowe
Seadistused → Süsteemiseadistused → Ostureskontro seadistused
2.2. Ustawienia konta zaliczkowego
Ustawienie systemu Konto księgowe - zaliczki dostawcy - numer konta
2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki
Ogólne ⇒ Dokumenty ⇒ Artykuły ⇒ F2 Nowy
Grupa- dla artykułu z zaliczką zaleca się utworzenie osobnej grupy artykułu – Zaliczki, określając konta księgowe
Typ - należy wybrać usługa
Numer seryjny - należy wybrać numer seryjny
Karta podarunkowa - należy wybrać zaliczka
3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej
3.1. Dodanie zaliczki
Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy
Uzupełniamy:
Data - kiedy płacimy
Sposób płatności - konto bankowe z jakiego płacimy
Dostawca - dla kogo płacimy
Suma banku - kwota płatności
Waluta - waluta płatności
Zapis księgowy:
Potwierdzenie dokumentu płatności spowoduje utworzenie zaliczki na rzecz dostawcy konta zakupu.
Zakupy ⇒ Raporty ⇒ Księga zakupów
3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy
Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Faktury zakupowe
Wypełnij wymagane pola faktury
Podczas wybierania dostawcy faktury zakupu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, jeśli dostawca ma płatność z góry
Są dwa sposoby rozliczyć fakturę z zaliczką:
3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu
Po uzupełnieniu i zapisaniu dokumentu, klikamy na pole Zaliczka w nagłówku faktury zakupowej. Wyświetlą się nam lista zaliczek, które ma dostawca. w polu Wybrane wpisujemy sumę, której chcemy użyć z zaliczki.
Zapis księgowy
Pozostała część zaliczki pozostaje na koncie rozliczeniowym zakupu (
raport księga zakupu). Wciskając na słowo
zaliczka wyświetla się nam historia użycia zaliczek.
3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności
Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności i zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty).
Aby ich rozliczyć tworzymy dokument rozliczeniowy.
Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy
Uzupełniamy:
Data - data operacji spisania długu dla dostawcy
Sposób płatności - wybieramy nowy typ płatności, z kontem pozabilansowym.
1 krok wybieramy dokumenty, które chcemy rozliczyć:
Dostawca - kod dostawcy
Faktura zakupowa - wybieramy jedną lub więcej faktur, które chcemy rozliczyć z zaliczką. (Faktury muszą być tego samego dostawcy, czyja zaliczka)
Suma banku - automatycznie uzupełnia się saldo faktury, możemy ręcznie zmienić sumę, jeśli rozliczamy tylko część kwoty.
Potwierdzamy dokument.
4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową
4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej
Aby zamienić fakturę zakupu na fakturę zaliczkową należy w wierszu wpisać artykuł dotyczący zaliczki. Jak utworzyć artykuł czytaj
tu. Dzięki temu konto przedpłaty ustawione na karcie artykułu zostanie automatycznie umieszczone na fakturze zakupu
Potwierdź, zapisz
Faktura zakupu
Zapis księgowy
Księga zakupów dostawcy zawiera teraz zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę.
4.2. Zapłata faktury zaliczkowej
Możemy z faktury zakupowej utworzyć płatność przez przycisk Płatność lub
Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy
Po wpłaceniu zaliczki saldo zaliczki na fakturze zakupu staje się zerowe, a na fakturze pojawia się wzmianka o płatności.
Na rachunku zakupowym pozostaje jedynie zaliczka dostawcy.
4.3. Tworzenie faktury końcowej
Wprowadź fakturę końcową
Po zapisaniu faktury zakupowej w nagłówku kliknij Zaliczka
Pojawi się lista przedpłat
Klikając w komórkę Wybrane , w wierszu faktury zakupu pojawi się linia zaliczki
Zaliczka zniknie z raportu księgi zakupów (jeśli całkowicie zużyta), a saldo po zaliczce pozostanie na koncie.