Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_arve [2019/05/20 16:55]
lasma
lv:or_arve [2021/02/05 14:36]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Ienākošā rēķina izveidošana======+======Ienākošie rēķini====== 
 +=====Ienākošā rēķina izveidošana======
 Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:​\\ Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:​\\
 • [[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu]].\\ • [[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu]].\\
 • [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_no_precu_sanemsanas_dokumenta • [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_no_precu_sanemsanas_dokumenta
-|No saistītā ​preču saņemšanas dokumenta]].\\+|No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.]]\\
 • [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_no_pirkuma_pasutijuma • [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_no_pirkuma_pasutijuma
-|No saistītā ​pirkuma pasūtījuma]].\\+|No pirkuma pasūtījuma, kurš saistīts ar ienākošo rēķinu.]]\\
 • [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_nesaistiti_ar_citiem_dokumentiem • [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_nesaistiti_ar_citiem_dokumentiem
-|Nesaistīti ar citiem dokumentiem]].\\+|Nesaistīti ar citiem dokumentiem.]]\\
 =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta=====
 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\
 2) Dokumentā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\ 2) Dokumentā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\
 {{ :​lv:​ien.r_srec.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ien.r_srec.png?​nolink |}}
-=====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma=====+====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma====
 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\
 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\ 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''​Pirkums''​.\\
 {{ :​lv:​ien.r_pirk_pas.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ien.r_pirk_pas.png?​nolink |}}
-=====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem=====+====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem====
 • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''​Ienākošie rēķini''​.\\ • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''​Ienākošie rēķini''​.\\
 {{ :​lv:​ien_r.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ien_r.png?​nolink |}}
-• Vai arī jāatver dokumentu saraksts ''​Ienākošie rēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\ +• Vai arī jāatver dokumentu saraksts ''​Ienākošie rēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
-======Ienākošā rēķina aizpildīšana======+=====Ienākošā rēķina aizpildīšana=====
 Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:​\\ Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:​\\
-• **Numurs** - intervāls, ​kurš noteiks ienākošā ​rēķina “Directo” numuru.\\ +• **Numurs** - intervāls, ​no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ 
-• **Piegādātājs** ​- piegādātāja kods.\\ +• **Piegādātājs**\\ 
-Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie ​lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.\\ +:?: Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie ​lauki.\\ 
-• **Piegādātāja rēķins** – no piegādātāja ​saņemtā ​rēķina numurs.\\+• **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\
 • **Rēķina datums**.\\ • **Rēķina datums**.\\
-• **Maksājuma termiņš**.\\ +• **Maksājuma termiņš** ​ķina apmaksas ​termiņš.\\ 
-Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos maksājuma termiņš vienmēir vienāds, tad to var norādīt piegādātāja kartītē. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīts piegādātāja kartītē norādītais maksājuma ​termiņš.\\ +• **Kredīta konts**\\ 
-• **Kredīta konts**.\\ +• Rēķina rindās jānorāda ​izdevumiem atbilstošais ​**grāmatvedības ​konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda kopsumma ​bez PVN, lauciņā **PVN kods** jānorāda ​PVN likmei ​atbilstošais iegādes PVN kods.\\ 
-• Rēķina rindās jānorāda **debeta ​konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda ​tam atbilstošā ​kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ +Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa,​ tad [[lv:​or_arve#​prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam 
-• [[lv:​or_arve#​avansa_piesaistisana_ienakosajam_rekinam +eit var izlasītkā piesaistīt ​rēķinam ​priekšapmaksu.]]\\
-|Ja nepieciešamsjāpiesaista ​rēķinam ​avansa maksājums]].\\+
 • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski,​ ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski,​ ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:​\\+Atkarībā no nepieciešamības ​jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:​\\
 • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\
-• Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss.\\ +• Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss, ​kuru nepieciešamības gadījumā var nomainīt.\\
-Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos valūta vienmēr ir vienādatad piegādātāja kartītē var norādīt konkrēto valūtu. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīta piegādātāja kartītē norādītā valūta.\\+
 \\ \\
-• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju,​ rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt'' ​vai arī taustiņš ''​F9''​.\\ +• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju,​ rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-Lai apstiprinātu (iegrāmatoturēķinu, tajā jānospiež ​pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt'' ​vai arī taustiņš ''​F12''​. \\ +• Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. \\ 
-=====Avansa ​piesaistīšana ienākošajam rēķinam===== +====Nākamo periodu izdevumi==== 
-**Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:​**\\+Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad  jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ 
 +1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''​Sākums''​ un ''​Beigas''​ jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ 
 +{{ :​lv:​purchase_invoice_period.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ​ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē un pēc tam jānoklikšķina ​taustiņu kombinācija Alt+V.\\ 
 +{{ :​lv:​purchase_invoice_row_account.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā ​''​KOR. KONTS''​ jānorāda konkrētā izdevumu konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi. Kad konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
 +{{ :​lv:​2410.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež ​poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​. Tad tiks izveidots rēķina grāmatojums.\\ 
 +{{ :​lv:​2410_transaction.png?​direct |}} 
 +Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ 
 +Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.\\ 
 + 
 + 
 +====Priekšapmaksas ​piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== 
 +Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:​\\
 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''​Priekšapmaksa''​. 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''​Priekšapmaksa''​.
-{{ :​lv:​ien.r_prepayment.png?​nolink ​|}} +{{ :​lv:​ien.r_prepayment.png?​direct ​|}} 
-Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam ​veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ +Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam ​veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ 
-{{ :​lv:​ien.r_saraksts.png?​nolink ​|}} +{{ :​lv:​ien.r_saraksts.png?​direct ​|}} 
-2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''​Izvēlētais'',​ kurš atrodas pie tā maksājuma, ​kuru kā avansu ​jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā ​tiks ielasīta rēķina ​summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Vēlamo ​summu lauciņā ''​izvēlētais''​ var arī ierakstīt. Ja nepieciešams,​ var izvēlēties vairākus ​avansa ​maksājumus.\\+\\ 
 +2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''​Izvēlētais'',​ kurš atrodas pie tā maksājuma, ​kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā ​nonāks pieejamā priekšapmaksas ​summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas ​summu lauciņā ''​Izvēlētais''​ var arī ierakstīt. Ja nepieciešams,​ var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\
lv/or_arve.txt · Labota: 2023/12/27 15:37 , labojis lasma