Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_arve [2019/05/20 16:55] lasma |
lv:or_arve [2021/02/05 14:36] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Ienākošā rēķina izveidošana====== | + | ======Ienākošie rēķini====== |
+ | =====Ienākošā rēķina izveidošana====== | ||
Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | ||
• [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu]].\\ | • [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu]].\\ | ||
• [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_precu_sanemsanas_dokumenta | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_precu_sanemsanas_dokumenta | ||
- | |No saistītā preču saņemšanas dokumenta]].\\ | + | |No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.]]\\ |
• [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_pirkuma_pasutijuma | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_pirkuma_pasutijuma | ||
- | |No saistītā pirkuma pasūtījuma]].\\ | + | |No pirkuma pasūtījuma, kurš saistīts ar ienākošo rēķinu.]]\\ |
• [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_nesaistiti_ar_citiem_dokumentiem | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_nesaistiti_ar_citiem_dokumentiem | ||
- | |Nesaistīti ar citiem dokumentiem]].\\ | + | |Nesaistīti ar citiem dokumentiem.]]\\ |
=====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | ||
1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ | 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ | ||
2) Dokumentā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | 2) Dokumentā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | ||
{{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== | + | ====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma==== |
1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ | 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.\\ | ||
2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | ||
{{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_pirk_pas.png?nolink |}} | ||
- | =====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem===== | + | ====Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem==== |
• Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''Ienākošie rēķini''.\\ | • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''Ienākošie rēķini''.\\ | ||
{{ :lv:ien_r.png?nolink |}} | {{ :lv:ien_r.png?nolink |}} | ||
- | • Vai arī jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''.\\ | + | • Vai arī jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ |
- | ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== | + | =====Ienākošā rēķina aizpildīšana===== |
Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:\\ | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:\\ | ||
- | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks ienākošā rēķina “Directo” numuru.\\ | + | • **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Piegādātājs**\\ |
- | Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.\\ | + | :?: Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauki.\\ |
- | • **Piegādātāja rēķins** – no piegādātāja saņemtā rēķina numurs.\\ | + | • **Piegādātāja rēķins** – piegādātāja rēķina numurs.\\ |
• **Rēķina datums**.\\ | • **Rēķina datums**.\\ | ||
- | • **Maksājuma termiņš**.\\ | + | • **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.\\ |
- | Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos maksājuma termiņš vienmēr ir vienāds, tad to var norādīt piegādātāja kartītē. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīts piegādātāja kartītē norādītais maksājuma termiņš.\\ | + | • **Kredīta konts**\\ |
- | • **Kredīta konts**.\\ | + | • Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, lauciņā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.\\ |
- | • Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ | + | • Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [[lv:or_arve#prieksapmaksas_piesaistisana_ienakosajam_rekinam |
- | • [[lv:or_arve#avansa_piesaistisana_ienakosajam_rekinam | + | |šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.]]\\ |
- | |Ja nepieciešams, jāpiesaista rēķinam avansa maksājums]].\\ | + | |
• Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:\\ | + | • Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:\\ |
• Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
- | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss.\\ | + | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss, kuru nepieciešamības gadījumā var nomainīt.\\ |
- | Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos valūta vienmēr ir vienāda, tad piegādātāja kartītē var norādīt konkrēto valūtu. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīta piegādātāja kartītē norādītā valūta.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''.\\ | + | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
- | • Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''. \\ | + | • Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''. \\ |
- | =====Avansa piesaistīšana ienākošajam rēķinam===== | + | ====Nākamo periodu izdevumi==== |
- | **Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:**\\ | + | Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:\\ |
+ | 1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos ''Sākums'' un ''Beigas'' jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.\\ | ||
+ | {{ :lv:purchase_invoice_period.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē un pēc tam jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt+V.\\ | ||
+ | {{ :lv:purchase_invoice_row_account.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā ''KOR. KONTS'' jānorāda konkrētā izdevumu konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi. Kad konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | {{ :lv:2410.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''. Tad tiks izveidots rēķina grāmatojums.\\ | ||
+ | {{ :lv:2410_transaction.png?direct |}} | ||
+ | Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.\\ | ||
+ | Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam==== | ||
+ | Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\ | ||
1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''Priekšapmaksa''. | 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''Priekšapmaksa''. | ||
- | {{ :lv:ien.r_prepayment.png?nolink |}} | + | {{ :lv:ien.r_prepayment.png?direct |}} |
- | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | + | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ |
- | {{ :lv:ien.r_saraksts.png?nolink |}} | + | {{ :lv:ien.r_saraksts.png?direct |}} |
- | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''Izvēlētais'', kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Vēlamo summu lauciņā ''izvēlētais'' var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.\\ | + | \\ |
+ | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''Izvēlētais'', kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu lauciņā ''Izvēlētais'' var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.\\ |