Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_arve [2019/04/12 16:12]
lasma
lv:or_arve [2021/01/06 12:36]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Ienākošā rēķina izveidošana====== ======Ienākošā rēķina izveidošana======
 Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:​\\ Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:​\\
-• Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.\\ +[[lv:​yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu ​(PDF formāta failu vai attēlu) ​un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu]].\\ 
-• No saistītā preču saņemšanas dokumenta.\\ +[[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_no_precu_sanemsanas_dokumenta 
-• No saistītā pirkuma pasūtījuma.\\ +|No saistītā preču saņemšanas dokumenta]].\\ 
-• Nesaistīti ar citiem dokumentiem+[[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_no_pirkuma_pasutijuma 
-\\ +|No saistītā pirkuma pasūtījuma]].\\ 
-=====Ienākošā rēķina izveidošana no pielikuma===== +[[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_izveidosana_nesaistiti_ar_citiem_dokumentiem 
-Instrukcija par to, kā no kreditora saņemtā rēķina (PDF formāta faila vai attēla) izveidot ienākošo rēķinu, pieejama [[lv:​yld_aru_manused|šeit]].\\+|Nesaistīti ar citiem dokumentiem]].\\
 =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta=====
 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\
Rinda 19: Rinda 19:
 • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''​Ienākošie rēķini''​.\\ • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''​Ienākošie rēķini''​.\\
 {{ :​lv:​ien_r.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ien_r.png?​nolink |}}
-vai\\ +Vai arī jāatver dokumentu saraksts ''​Ienākošie rēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\
-Jāatver dokumentu saraksts ''​Ienākošie rēķini''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\ +
-\\+
 ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== ======Ienākošā rēķina aizpildīšana======
 Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:​\\ Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:​\\
Rinda 30: Rinda 28:
 • **Rēķina datums**.\\ • **Rēķina datums**.\\
 • **Maksājuma termiņš**.\\ • **Maksājuma termiņš**.\\
-Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos maksājuma termiņš vienmēr ir vienāds, tad to var norādīt piegādātāja kartītē. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīts piegādātāja kartītē norādītais maksājuma termiņš.\\ 
 • **Kredīta konts**.\\ • **Kredīta konts**.\\
 • Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ • Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\
 +• [[lv:​or_arve#​avansa_piesaistisana_ienakosajam_rekinam
 +|Ja nepieciešams,​ jāpiesaista rēķinam avansa maksājums]].\\
 • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski,​ ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski,​ ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\
 \\ \\
 • Ja nepieciešams,​ jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:​\\ • Ja nepieciešams,​ jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:​\\
 • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\
-• Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss.\\ +• Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss, ​kuru nepieciešamības gadījumā var nomainīt.\\
-Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos valūta vienmēr ir vienādatad piegādātāja kartītē var norādīt konkrēto valūtu. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīta piegādātāja kartītē norādītā valūta.\\+
 \\ \\
-**Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:​**\\+• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju,​ rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​.\\ 
 +• Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​. \\ 
 +=====Avansa piesaistīšana ienākošajam rēķinam===== 
 +Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:​\\
 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''​Priekšapmaksa''​. 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''​Priekšapmaksa''​.
 {{ :​lv:​ien.r_prepayment.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ien.r_prepayment.png?​nolink |}}
 Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem,​ kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem,​ kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\
 {{ :​lv:​ien.r_saraksts.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ien.r_saraksts.png?​nolink |}}
-2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''​Izvēlētais'',​ kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). ​Vēlamo summu lauciņā ''​izvēlētais''​ var arī ierakstīt. Ja nepieciešams,​ var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.\\ +2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''​Izvēlētais'',​ kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). ​Rēķinam piesaistāmo avansa ​summu lauciņā ''​Izvēlētais''​ var arī ierakstīt. Ja nepieciešams,​ var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.\\
-\\ +
-• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju,​ rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​.\\ +
-• Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​. \\ +
lv/or_arve.txt · Labota: 2023/12/27 15:37 , labojis lasma