Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/09 14:30]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/11/08 12:09] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Apmaksas prognoze====== ======Apmaksas prognoze======
-Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ +Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ​ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\ 
-  * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ +  * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ​ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ 
-  * Izvēlēties,​ kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no maksājuma ​dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ +  * Izvēlēties,​ kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma ​uzdevuma ​dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ 
-=====Maksājumu izveidošana=====+=====Maksājuma izveidošana=====
 Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\ \\
 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\
 \\ \\
-2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ​''​kopīgs''​.\\ +2) Atskaitē pie ''​Skats''​ ir jānorāda opcija ​**kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\ 
-\\ +{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?direct |}}
-3) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem,​ tad atskaites filtrā jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāparāda atskaitēPiemēram, ja jāapmaksā konkrēta piegādātāja rēķini, tad laukā ''​Piegādātājs''​ jānorāda piegādātājs,​ no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\+
 Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''​Avanss''​.\\ Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''​Avanss''​.\\
 \\ \\
-4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+3) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem. ​Sarakstā pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\+4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ 
 +{{ :​lv:​payment_forecast_invoices.png?​direct |}} 
 +Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\ \\
-Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ +5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ 
-Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, laukā ierakstot ​citu summu.\\+Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, laukā ierakstot ​nepieciešamo ​summu, kurai jānonāk maksājumā.\\
 Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIDOT MAKSĀJUMU''​. \\ Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIDOT MAKSĀJUMU''​. \\
 \\ \\
-6) Tad tiks izveidots nesaglabāts ​maksājuma ​dokuments. Maksājuma ​lauciņā ''​Numurs'' ​norāda intervāls, no kura dokumentam ​jāpiešķir numurs, ​lauciņā ''​Maksājuma veids''​ ir jānorāda maksājuma veids un un laukā ''​Maksājuma veids''​norāda ​maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+6) Tad tiks atvērts [[lv:​or_tasumine|maksājuma ​uzdevums.]]\\ 
 +Tā laukā **Maksājuma ​veids** jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ 
 +Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā veic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas ​intervāls ​jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma uzdevumam ​jāpiešķir numurs.\\ 
 +Ja nepieciešamsdokumentā jānorāda ​arī cita informācija,​ piemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums jānorāda ​galvenes laukā **Datums**.\\ 
 +Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 \\ \\
-7) Lai izveidotu ​maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, ​maksājuma ​dokumentā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\+7) Lai iegūtu ​maksājuma failu, kuru importēt internetbankā,​ dokumentā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
 \\ \\
-8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\+8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/or_aru_tasu_ennustus.1612873852.txt.gz · Labota: 2021/02/09 14:30 , labojis lasma