Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/10/04 09:25]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/11/08 12:09] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Apmaksas prognoze====== 
-Atskaite ​Apmaksas prognoze ir par šobrīd neapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ +Apmaksas prognoze ir atskaite ​par iegrāmatotajiem ​ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\ 
-  * redzēneapmaksāto ienākošrēķinu sarakstu;\\ +  * Iegūsarakstu ar iegrāmatotajiem ​ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ 
-  * izveidot maksājuma dokumentu ​neapmaksāto ienākošo ​rēķinu apmaksai, kuru pēc tam var importēt internetbankā.\\ +  * Izvēlēties,​ kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma ​uzdevuma ​dokumentu ​izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ 
-=====Maksājumu izveidošana=====+=====Maksājuma izveidošana=====
 Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\ \\
 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\
 \\ \\
-2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ​''​kopīgs''​.\\+2) Atskaitē pie ''​Skats''​ ir jānorāda opcija ​**kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\ 
 +{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?​direct |}} 
 +Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''​Avanss''​.\\
 \\ \\
-3) Ja maksājumā nav jāiekļauj visi neapmaksātie rēķini, tad atskaitē var norādīt kritērijus,​ kuriem atbilstošie rēķini ​iekļauj maksājumā. Piemēram, var norādīt piegādātāju,​ no kura saņemtie rēķini jāapmaksā. Ja nepieciešams,​ lauciņā ​''​Maksājumi''​ jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums. Lai atskaitē redzētu piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''​piegādātāja avanss''​.\\+3) Pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ 
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink ​|}}+{{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct ​|}} 
 +Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\ \\
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\+5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ 
 +Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\ 
 +Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIDOT MAKSĀJUMU''​. \\
 \\ \\
-6) Sarakstā ir ieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniemkuri jāiekļauj ​maksājumāKolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina neapmaksātā summa, kura nonāks ​maksājumā - ja nepieciešams, ​summu var mainītierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, ​jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​. \\ +6) Tad tiks atvērts [[lv:​or_tasumine|maksājuma uzdevums.]]\\ 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink |}}+Tā laukā **Maksājuma veids** ​norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontamno kura tiks/tika veikts ​maksājums.\\ 
 +Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā jāveic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazonsno kura maksājuma uzdevumam jāpiešķir numurs.\\ 
 +Ja nepieciešams, ​dokumentā jānorāda arī cita informācijapiemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums jānorāda galvenes laukā **Datums**.\\ 
 +Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 \\ \\
-7) Tad tiks izveidots nesaglabāts ​maksājumskura lauciņā ''​Numurs'' ​jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un pēc tam dokuments ​jāsaglabā.\\ +7) Lai iegūtu ​maksājuma failukuru importēt internetbankā,​ dokumentā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un pēc tam jāsaglabā ​datorā importējamais fails.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ +8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}} +
-\\ +
-9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\+
lv/or_aru_tasu_ennustus.1570170300.txt.gz · Labota: 2019/10/04 09:25 , labojis lasma