Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_aru_tasu_ennustus [2018/12/07 10:25]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/11/08 12:09] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-**Atskaitē ''​Apmaksas prognoze''​ var redzēt neapmaksāto ienākošrēķinu sarakstu ​un izveidot maksājuma ​uzdevumus ​to apmaksai**.\\+======Apmaksas prognoze====== 
 +Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\ 
 +  * Iegūsarakstu ar iegrāmatotajiem ​ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ 
 +  * Izvēlēties,​ kuri rēķini jāiekļauj maksājumā ​un izveidot maksājuma ​uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu ​apmaksai. ​Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ 
 +=====Maksājuma izveidošana===== 
 +Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\ \\
-**Lai izveidotu maksājuma uzdevumu ienākošo rēķinu apmaksai, jāatver atskaite ​''​Apmaksas prognoze'',​ kura atrodas kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ +1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas ​galvenās izvēlnes ​kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-Pēc tam atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda ​''​kopīgs''​.**\\+2) Atskaitē pie ''​Skats''​ ir jānorāda ​opcija **kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\ 
 +{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?​direct |}} 
 +Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''​Avanss''​.\\
 \\ \\
-Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju,​ projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas norāda atbilstošajos atskaites lauciņos.\\+3) Pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-Savukārt lauciņā ''​Maksājumi''​ var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ +4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem ​rēķiniem.\\ 
-Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summastad jāieliek ​ķeksītis pie ''​Supplier prepayment''​.\\+{{ :​lv:​payment_forecast_invoices.png?​direct |}} 
 +Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniemkuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ​ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\ \\
-**Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, ​nospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\ +5) Ir ieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_atskaite.png?​nolink |}} +Kolonnā ''​Summa'' ​pie katra rēķina ​ir redzama rēķina bilance, kura nonāks ​maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ​laukā ​ierakstot ​nepieciešamo summukurai nonāk ​maksājumā.\\ 
- +Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, ​jānospiež poga ''​VEIDOT ​MAKSĀJUMU''​. \\ 
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.**\\ +\\ 
-**Kolonnā ''​Summa'' ​būs redzama ​katra rēķina ​neapmaksātā summa, kura tiks ielikta ​maksājuma uzdevumā - ja nepieciešams, ​šo summu var mainīt, ierakstot ​citu.**\\ +6) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]]\\ 
-**Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniemkuri iekļauj ​maksājuma uzdevumā, un pēc tam jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​**.\\ +Tā laukā ​**Maksājuma veids** jānorāda ​maksājuma ​veidskurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ 
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink ​|}} +Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā veic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma ​uzdevumam jāpiešķir numurs.\\ 
- +Ja nepieciešamsdokumentā ​jānorāda ​arī cita informācijapiemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums ​norāda galvenes laukā **Datums**.\\ 
-**Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma ​uzdevumskura lauciņā ''​Numurs'' ​norāda maksājuma ​dokumentam ​piešķiramais intervāls, jānorāda ​maksājuma veidsun pēc tam maksājuma uzdevums ​saglabā**.\\ +Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} +\\ 
- +7) Lai iegūtu maksājuma ​failu, kuru importēt internetbankā, ​dokumentā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ 
-**Lai izveidotu ​failu, kuru importēt internetbankā, ​maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) **un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.**\\ +\\ 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}} +8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\
- +
-**Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) ​maksājuma uzdevumu, ​jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – ''​Saglabāt''​**.\\+
lv/or_aru_tasu_ennustus.1544171120.txt.gz · Labota: 2018/12/07 10:25 , labojis lasma