Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_tasu_ennustus [2020/05/28 09:15]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/09 14:30]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Apmaksas prognoze====== 
-Atskaite ​Apmaksas prognoze ir par šobrīneapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ +Apmaksas prognoze ir atskaite ​par pilnīgi un daļēji ​neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ 
-  * redzēneapmaksāto ​ienākošrēķinu sarakstu;\\ +  * Iegūsarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ 
-  * izveidot maksājuma dokumentu ​neapmaksāto ienākošo ​rēķinu apmaksai, kuru pēc tam var importēt internetbankā.\\+  * Izvēlēties,​ kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu ​izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\
 =====Maksājumu izveidošana===== =====Maksājumu izveidošana=====
 Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
Rinda 10: Rinda 10:
 2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ''​kopīgs''​.\\ 2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ''​kopīgs''​.\\
 \\ \\
-3) Ja maksājumā ​nav jāiekļauj ​visi neapmaksātie ​rēķini, ​tad atskaitē var norādīt kritērijus, kuriem atbilstošie rēķini jāiekļauj maksājumā. Piemēram, ​var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā. ​Lai atskaitē ​redzētu ​piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu ​summas, jāieliek ķeksītis pie ''​piegādātāja avanss''​.\\+3) Ja maksājumā ​ir jāiekļauj rēķini, ​kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaites filtrā jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāparāda atskaitē. Piemēram, ​ja jāapmaksā konkrēta piegādātāja rēķini, tad laukā ''​Piegādātājs''​ jānorāda ​piegādātājs, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\ 
 +Ja atskaitē ​jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu ​summām, jāieliek ķeksītis pie ''​Avanss''​.\\
 \\ \\
 4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\+5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem. Sarakstā pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\ \\
-6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem ​rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina ​neapmaksātā summa, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​. \\ +Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink |}}+Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina ​bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ​laukā ​ierakstot citu summu.\\ 
 +Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIDOT ​MAKSĀJUMU''​. \\
 \\ \\
-7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājums, kura lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda ​maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ +6) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokuments. Maksājuma ​lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda ​intervāls, no kura dokumentam ​piešķir numurslauciņā ''​Maksājuma veids''​ ir jānorāda maksājuma veids un un laukā ''​Maksājuma veids''​norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā ​- tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma ​uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta'' ​(pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ +7) Lai izveidotu ​maksājuma ​failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma ​dokumentā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\+8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/or_aru_tasu_ennustus.txt · Labota: 2023/11/08 12:09 , labojis lasma