Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/07/03 14:46]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/09 14:30]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Apmaksas prognoze====== 
-Atskaite ​Apmaksas prognoze ir par šobrīneapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem.\\ +Apmaksas prognoze ir atskaite ​par pilnīgi un daļēji ​neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ 
-\\ +  * Iegūsarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ 
-Atskaitē var:\\ +  * Izvēlēties,​ kuri rēķini jāiekļauj ​maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto ​rēķinu apmaksai. Pēc tam no maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\
-  * redzēneapmaksāto ​ienākošrēķinu sarakstu;\\ +
-  * izveidot ​maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.\\+
 =====Maksājumu izveidošana===== =====Maksājumu izveidošana=====
 Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
Rinda 12: Rinda 10:
 2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ''​kopīgs''​.\\ 2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ''​kopīgs''​.\\
 \\ \\
-3) Ja maksājumā ​nav jāiekļauj ​visi neapmaksātie ​rēķini, ​tad atskaitē var norādīt kritērijus, kuriem atbilstošie rēķini jāiekļauj maksājumā. Piemēram, ​var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie ​rēķini ​jāapmaksā. Ja nepieciešamslauciņā ''​Maksājumi''​ jānorāda ​datumslīdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datumsLai atskaitē ​redzētu ​piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu ​summas, jāieliek ķeksītis pie ''​piegādātāja avanss''​.\\+3) Ja maksājumā ​ir jāiekļauj rēķini, ​kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaites filtrā jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāparāda atskaitē. Piemēram, ​ja jāapmaksā konkrēta ​piegādātāja rēķini, ​tad laukā ''​Piegādātājs''​ jānorāda ​piegādātājsno kura saņemtie ​rēķini jāapmaksā.\\ 
 +Ja atskaitē ​jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu ​summām, jāieliek ķeksītis pie ''​Avanss''​.\\
 \\ \\
 4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_atskaite.png?​nolink |}} 
 \\ \\
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem, ​kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\+5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem ​rēķiniem. Sarakstā pie rēķiniem, ​kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\ \\
-6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem ​rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina ​neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta ​maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​. \\ +Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink |}}+Kolonnā ''​Summa''​ pie katra rēķina ir redzama rēķina ​bilance, kura nonāks ​maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ​laukā ​ierakstot citu summu.\\ 
 +Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIDOT ​MAKSĀJUMU''​. \\
 \\ \\
-7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājums, kura lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda ​maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ +6) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokuments. Maksājuma ​lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda ​intervāls, no kura dokumentam ​piešķir numurslauciņā ''​Maksājuma veids''​ ir jānorāda maksājuma veids un un laukā ''​Maksājuma veids''​norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā ​- tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma ​uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta'' ​(pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\ +7) Lai izveidotu ​maksājuma ​failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma ​dokumentā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​.\\+8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/or_aru_tasu_ennustus.txt · Labota: 2023/11/08 12:09 , labojis lasma