Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_tasu_ennustus [2018/12/03 15:34]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-**Atskaitē ​''​Apmaksas prognoze'',​ kura atrodas sadaļā ''​PIEGĀDĀTĀJI'',​ var redzēt neapmaksātos ienākošos rēķinus un izveidot maksājuma uzdevumus ​to apmaksai**.\\ +======Par atskaiti====== 
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze.png?​nolink |}} +Atskaitē Apmaksas prognoze ​ir iespējams:​\\ 
- +  * redzēt neapmaksāto ienākošrēķinu sarakstu; 
-**Lai izveidotu maksājuma uzdevumu ​ienākošo rēķinu apmaksai, jāatver atskaite ''​Apmaksas prognoze''​ un tajā pie ''​Skatīt''​ ir jāatzīmē ''​kopīgs''​.**\\+  * izveidot ​izejošos ​maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu ​apmaksai.\\ 
 +=====Izejošo maksājumu kreditoriem izveidošana===== 
 +Lai izveidotu ​izejošo ​maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\ \\
-Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu ​vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda ​atbilstošajos atskaites lauciņos.\\ +1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ 
-Savukārt ​lauciņā ''​Maksājumi'' ​var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ +\\ 
-Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''​Supplier prepayment''​.\\ +2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ''​kopīgs''​.\\ 
-**Kad nepieciešamā informācija ​ir norādīta, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\+\\ 
 +3) Ja maksājumā jāiekļauj ​ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē ​jānorāda ​piegādātājs vai piegādātāju klase.\\ 
 +\\ 
 +Ja nepieciešams, ​lauciņā ''​Maksājumi'' ​jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ 
 +Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''​piegādātāja avanss''​.\\ 
 +\\ 
 +4) Kad ir norādīta ​informācija,​ uz kuru balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_atskaite.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_atskaite.png?​nolink |}}
- +\\ 
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.**\\ +5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ 
-**Kolonnā ''​Summa'' ​būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks ielikta ​maksājuma uzdevumā - ja nepieciešams, ​šo summu var mainīt, ierakstot citu.**\\ +\\ 
-**Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniemkuri jāiekļauj ​maksājuma ​uzdevumāun pēc tam jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​**.\\+6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Jāņem vērā, ka kolonnā ''​Summa'' ​ir redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta ​maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tamlai izveidotu ​maksājuma ​dokumentu, jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​. \\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink |}}
- +\\ 
-**Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda ​“Directo” ​dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam maksājuma uzdevums ​jāsaglabā**.\\+7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda ​maksājuma ​dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments ​jāsaglabā.\\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?​nolink |}}
- +\\ 
-**Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma ​maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) **un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.**\\+8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}}
- +\\ 
-**Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – ''​Saglabāt''​**.\\+9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, ​tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt'' ​vai arī taustiņš ''​F12''​.\\
lv/or_aru_tasu_ennustus.txt · Labota: 2023/11/08 12:09 , labojis lasma