Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_reskontro [2019/12/03 12:21]
lasma
lv:or_aru_reskontro [2021/09/09 15:24]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Pirkumu reģistrs====== 
-Pirkumu reģistrs ir **atskaite par neapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem**. Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\+Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.\\
 \\ \\
-Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.\\
  
 ======Atskaites sagatavošana====== ======Atskaites sagatavošana======
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var sagatavot, ņemot vērā dažādus kritērijus. ​Lai sagatavotu atskaiti:\\ +Lai sagatavotu atskaiti ​Pirkumu reģistrsno galvenās izvēlnes dodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs\\
-  * tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniemkuru apmaksa tiek kavēta, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai nokavētie''​.\\ +
-  * konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Piegādātājs''​ ir norāda piegādātāja kods.\\ +
-  * uz datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''​Laiks''​ jānorāda nepieciešamais datums.\\+
 \\ \\
-:!: Ja informācija jāsadala kopsummās pa piegādātājiem,​ neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi,​ tad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda ​izvēles iespēja ''​Piegādātājs''​.\\ +Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda ​parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaiteun c tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-{{ :​lv:​pirk_r_pieg.png?​nolink |}} +
-Savukārtlai iegūtu detalizētu ​pārskatu par katru rēķinu atsevišķi,​ lauciņš pie ''​Kopā'' ​atstāj tukšs. Tad atskaites kolonnā ​''​Dienas'' ​pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\+
 \\ \\
-Pēc tamlai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+• Piemēramja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātājutad laukā **Piegādātājs** ​norāda piegādātājs,​ par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasi, tad laukā **Klase** jānorāda piegādātāju klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Piegādātāja dati**.\\ 
 +:?: Papildinformācija par katru piegādātāju tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota pa rēķiniem, nevis kopsummās pa piegādātājiem.\\
 \\ \\
-Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiemLai to izdarītu, pie ''​Dalīt'' ​ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos ​esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 30 dienas).\\ +Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem,​ tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājs,​ ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite: 
-{{ :lv:dalit.png?nolink ​|}} +{{ :​lv:​purchase_ledger_with_invoices.png?​direct |}} 
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+Atskaitē ​var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ​ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus.\\ 
 +Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ 
 +:?: Ja piegādātājs ir arī uzņēmuma klients un ja [[lv:​yld_hankija#​ja_piegadatajs_ir_ari_klients|piegādātāja kartītes laukā Klients ir norādīts piegādātājam atbilstošās klienta kartītes kods]], tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\ 
 +\\ 
 +Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās ​pa piegādātājiem,​ tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Piegādātājs**.\\ 
 +{{ :​lv:​purchase_ledger_suppliers.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiemtad pirmajā laukā ​pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ​ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ 
 +Piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​7 dienas ​gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 dienas.\\ 
 +{{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct ​|}} 
lv/or_aru_reskontro.txt · Labota: 2022/07/27 10:13 , labojis lasma