Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:or_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_reskontro [2019/03/07 10:43]
lasma
lv:or_aru_reskontro [2021/09/09 15:24]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Pirkumu reģistrs====== 
-Pirkumu reģistrā **var iegūt informāciju ​par neapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem**piemēramvar redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas ​un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ +Pirkumu reģistrs ir atskaite ​par ienākošajiem rēķiniem, ​kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto ​priekšapmaksu ​atlikumiem.\\
-Atskaitē var uzzināt arī katra piegādātāja rēķiniem nepiesaistīto un pirkuma pasūtījumiem piesaistīto ​priekšapmaksu ​summu apmēru.\\+
 \\ \\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, ​tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ​ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.\\
  
 ======Atskaites sagatavošana====== ======Atskaites sagatavošana======
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\+Lai sagatavotu atskaiti Pirkumu reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs\\
 \\ \\
-**Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniemkuru apmaksa tiek kavēta**, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai nokavētie''​.\\+Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametriuz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaiteun pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-Lai sagatavotu atskaiti par konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniemlauciņā ''​Piegādātājs''​ ir jānorāda piegādātāja kods.\\ +• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātājutad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
-Savukārt, lai iegūtu informāciju ​par piegādātāju ​klasei neapmaksātajiem rēķiniemlauciņā ''​Klase''​ ir jānorāda piegādātāju ​klases kods.\\ +• Ja atskaite jāsagatavo ​par piegādātāju ​klasitad laukā **Klase** jānorāda piegādātāju ​klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 
-Ja nepieciešams sagatavot atskaiti ​par visiem neapmaksātajiem ienākošajiem ​rēķiniem, tad piegādātāja un piegādātāju ​klases kods nav jānorāda.\\+• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda ​nepieciešamais datums.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.\\ 
 +• Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja ​reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Piegādātāja dati**.\\ 
 +:?: Papildinformācija par katru piegādātāju ​tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota pa rēķiniem, nevis kopsummās pa piegādātājiem.\\
 \\ \\
-**Lai informācija par katru piegādātāju tiktu parādīta kā kopsummas par katram ​piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, ​neparādot informāciju par katru rēķinu ​atsevišķi**, tad pie ''​Kopā'' ​ir jānorāda izvēles iespēja ''​Piegādātājs''​.\\ +Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem ​piegādātājiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite: 
-{{ :​lv:​pirk_r_pieg.png?​nolink |}}+{{ :​lv:​purchase_ledger_with_invoices.png?​direct |}} 
 +Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, ​rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus.\\ 
 +Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu ​bilances, un kolonnā ​**Dienas** - dienu skaitskurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ​ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ 
 +:?: Ja piegādātājs ir arī uzņēmuma klients un ja [[lv:​yld_hankija#​ja_piegadatajs_ir_ari_klients|piegādātāja kartītes laukā Klients ir norādīts piegādātājam atbilstošās klienta kartītes kods]], tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\
 \\ \\
-Savukārt, **lai redzētu detalizētu ​informāciju par katru rēķinulauciņš ​pie ''​Kopā'' ​atstāj tukšs.** Tad atskaites kolonnā ''​Dienas''​ pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\+Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiemtad pie **Kopā** ir norāda izvēles iespēja ​**Piegādātājs**.\\ 
 +{{ :​lv:​purchase_ledger_suppliers.png?​direct |}}
 \\ \\
-Ja atskaite jāsagatavo ​par ienākošajiem ​rēķiniem ​un priekšapmaksām, kuras saistītas ar kādu objektu, tad lauciņā ''​Objekti'' ​jānorāda ​objekta/​objektu kods – ja norāda vairāki objekti, tad katra objekta kods jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\ +Ja informāciju par neapmaksātajiem ​rēķiniem ​ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir sadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda ​perioda ilgums dienās.\\ 
-\\ +Piemēram, lai sadalītu informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​7 dienas ​gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 dienas.\\ 
-**Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''​Laiks'' ​jānorāda ​nepieciešamais datums.\\  +{{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct ​|}}
-\\ +
-Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pie ''​Dalīt''​ ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu ​atskaitē redzamo ​informāciju pa atpakaļejošiem un turpmākajiem ​30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 30 dienas).\\ +
-{{ :lv:dalit.png?nolink ​|}} +
-\\ +
-Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām.\\+
  
lv/or_aru_reskontro.txt · Labota: 2022/07/27 10:13 , labojis lasma