Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_arve [2018/06/29 10:54]
marija
lv:mr_arve [2024/03/06 14:49]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====== Rēķina ​izveide ​====== +=======Izejošie rēķini======= 
- +======Rēķina ​izrakstīšana klientam====== 
-Izmantojot Directo programmu, rēķinu ​ir iespējams izveidot ​vairākos veidos, piemēram:​ +Rēķinu ​klientam var izrakstīt ​vairākos veidos, piemēram:\\ 
-     ​Tiešais +\\ 
-     ​No piedāvājuma +1Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ 
-     ​No klienta pasūtījuma +Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):​\\ 
-     ​No pielikuma +• No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ 
- +Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ 
-=====Rēķina ​izveida tiešā veidā=====  +\\ 
-Lai izveidotu ​rēķinu ​tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā ''​Pārdošana''​ izvēlamies ''​Rēķini''​.  +• Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts jauns rēķins.\\ 
-{{ :lv:re1.png?600 |}} +\\ 
- +2No klientam izrakstītā ​piedāvājuma.\\ 
-Klikšķinot uz ''​Rēķini''​atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'':​ +\\ 
- +3No klienta pasūtījuma.\\ 
-{{ :lv:re2.png?600 |}} +\\ 
- +4No līgumiem.\\ 
-Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina ​samaksas termiņupārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu ​varētu apstiprināt.\\ +Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv:​leping|šeit]],​ savukārt par rēķinu izrakstīšanu no līgumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#​rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]\\ 
-Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz ''​Saglabāt''​ un pēc tam uz ''​Apstiprināt'' ​(vai izmantojam taustiņu ​''​F12''​, kas apvieno šīs abas darbības) Ja rēķins ​ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies ​un pie statusa būs redzams ​''​Apstiprināts''​. +\\ 
- +5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ 
-{{ :lv:re3.png?600 |}} +Apraksts par rēķina izrakstīšanu,​ kopējot citu rēķinu, ir pieejams [[lv:​mr_arve#​rekina_izrakstisana_kopejot_citu_rekinu|šeit]].\\ 
- +=====Rēķina ​izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== 
-Kad rēķins ​ir izveidotsto var izdrukātsaglabāt uz datora ​vai nosūtīt uz e-pastu.\\ +Pirms rēķinu ​kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumamkurš nosaka, vai nokopētajā rēķinā no kopējamā **rēķina laukiem** tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir jānonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina **klienta kartītes**.\\ 
-Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu ''​Drukāt''​. ​Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam uz tastatūras nospiestu pogu ''​CTRL'' ​un vienlaicīgi spiežam ​rēķinā ​uz ''​Drukāt''​. \\ +Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju,​ cenu lapu, PVN reģionu, valodu, apmaksas termiņu, objektu, adresi ​un piegādes adresi, darījuma veidu, piegādes nosacījumus,​ galamērķi,​ izdruku.\\ 
-Ja dokumentam ​ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz ''​Drukāt''​ ar labo peles pogu un tad izvēlēties jebkuru no saraksta ar kreiso peles klikšķi+\\ 
-Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastuspiežam pogu ''​Pasts''​Atvērsies logskurā būs ievada ​lamā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums šim e-pastam+Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:​\\ 
- +\\ 
-Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ​ir pieejama sadaļā ​[[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|Lietotāju tiesības]]. +1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ 
- +\\ 
-=====Rēķina ​izveide pēc piedāvājuma===== ​ +2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonasTā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ ​ 
- +{{ :lv:ikona_pardosanas_rekina.png?direct ​|}} 
-Lai izveidotu ​rēķinu no piedāvājumagalvenajā logā izvēlāmies ''​Piedāvājumi''​ un, ja piedāvājums vēl nav izveidots, tad izveidojam to, klikšķinot uz ''​izveidot jaunu''​Logā, kas atvērsies, norādām klientuartikuludaudzumucenu un priekšapmaksas lielumuSpiežam saglabāt. +\\ 
- +3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītisja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem ​būt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ 
-{{ :lv:​re4.png?​600 |}} +{{ :lv:uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?direct ​|}} 
- +\\ 
-Ja piedāvājumiem ​ir ieslēgta apstiprināšanatagad parādīsies poga ''​Apstiprināt''​. \\ +Savukārtja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, ​tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ 
-Bet pirms varam apstiprināt, mums pārliecināska norādījām visu mums nepieciešamo informāciju, iespējamska vēl ir nepieciešams norādīt objektuprojektuieplānot piegādes datumu +\\ 
-Ja piedāvājums jau ir izveidots ​un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinostad izmantojam pogu ''​Tiešais ​rēķins''​, bet ja sistēmā tiek veidoti pasūtījumi, kuriem tiek piesaistītas priekšapmaksaskā arī piegādes tiek izmantotas, tad klikšķinām uz pogas ''​Pasūtījums''​+4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot ​rēķinu ​tiek atjaunota klienta ​informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga ''​Atpakaļ''​.\\ 
- +\\ 
-{{ :lv:re5.png?600 |}} +Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis ​un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI:​** jānorāda, vai logā redzamajiem uzstādījumiem jāattiecas tikai uz Jūsu lietotāju (tad jānorāda opcija //​Personīgs//​) ​vai arī uz citiem lietotājiem (tad jānorāda opcija //​Sistēmas//​). Lai saglabātu norādītos uzstādījumus,​ jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
- +{{ :​lv:​pogas_rekinu_uzstadijumos.png?​direct |}} 
-Atvērsies logs, kas aizpilda, precizējot klienta ​prasības (cena, skaits utt)Testa pēc uzreiz pieņemamka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmieska visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanuspiežam pogu ''​Saņemšana''​+\\ 
- +**Rēķina izrakstīšana,​ kopējot citu rēķinu**\\ 
-{{ :​lv:​re6.png?​600 |}} +\\ 
- +Ja ir jāizveido ​rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, ​un tajā jānospiež poga ''​Kopēt''​.\\ 
-Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logskurā obligāti janorāda samaksas veids un precizē samaksas saņemšanas datums+{{ :lv:poga_kopet_rekina.png?direct ​|}} 
- +\\ 
-{{ :lv:re7.png?600 |}} +Tad tiks atvērts jauns rēķins, ​kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēramjānomaina rēķina datums, jāieraksta ​vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, ​rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
- +\\ 
-Kad apmaksa ​ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma ​loga+Savukārt, lai iegrāmatotu ​rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt'' ​un ''​Saglabāt''​.\\ 
-Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu ​un sistēmā tiek veidotas piegādestad varam nosūtīt ​preciLai to izdarītuspiežam pogu ''​Piegādāt''​. +======Rēķina aizpildīšana====== 
- +Izejošajā ​rēķinā ​jānorāda:​\\ 
-{{ :lv:re8.png?600 |}} +• Laukā **Rēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ 
- +:?: Ja lietotāja kartītē ​ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ 
-Uzklikšķinot uz ''​Piegādāt''​ atvērsies jauns logskurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem.\\ +\\ 
-Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, ​un spiežam ''​Saglabāt'' ​un ''​Apstiprināt'', ​ja vēlamies jau norakstīt preci no noliktavas. ​\\ +• **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
-Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz ''​Apstiprināts''​. Ja neizdodās piegādi apstiprināt un dās, ka artikuls nav noliktavā, tad pārbaudām artikula pieejamību ​un, ja nepieciešams, precizējam artikula Noliktavas ID. +\\ 
- +• **Klients**\\ 
-{{ :lv:re9.png?600 |}} +Lai norādītu klientuir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**Tad tiks atvērts klientu sarakstsno kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir uzspiež uz klienta koda). Ja klientam ​l nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido, klientu sarakstā nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​ un pēc tam [[lv:​yld_klient|aizpildot un saglabājot klienta kartīti.]]\\ 
- +\\ 
-Kad ir apstiprināta piegādedodamies atpakaļ uz pasūtījumulai izveidotu ​rēķinu. Ja pasūtījuma ​logs palika atvērts, tad mums ir jaatjauno pasūtījuma lapalai status atjaunotosKad pasūtījuma status ir ''​Piegādāts''​, tad varam spiest pogu ''​Rēķins''​+:?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA K. Ulmaņa gatve).\\ 
- +:?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas ​[[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]], tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\ 
-{{ :lv:re10.png?600 |}} +\\ 
- +• **Samaksas termiņš** – rēķina ​apmaksas termiņš.\\ 
-Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu+\\ 
- +• **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ 
- +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīta noliktavatad tā nonāks rēķinā automātiski. Noliktava automātiski nonāk rēķinā arī tad, ja rēķins ir veidots no cita dokumenta (piemēram, klienta pasūtījuma),​ kurā noliktava jau ir norādīta.\\ 
-=====Rēķina ​izveide pēc klienta ​pasūtījuma===== ​ +:?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad ķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ 
- +\\ 
-Lai izveidotu ​rēķinu, ​balstoties uz klienta pasūtījumugalvenajā logā klikšķinām uz ''​Kl. ​pasūtījumi''​kas atrodas pārdošanas sadaļā+• Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav eirotad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks ​norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešamsautomātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ 
- +Rēķinoskuri ir citā valūtācenas jānorāda konkrētajā valūtāŠādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ 
-{{ :lv:re11.png?600 |}} +\\ 
- +Rēķina rindās jānorāda:\\ 
-Atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi +• **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ 
-Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu ''​Pievienot jaunu''​aizpildām visus nepieciešamos laukusievadām visu vajadzīgo informāciju un spiežam pogu “Saglabāt”+\\ 
- +• **SN** – ja artikulam ​ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuālitad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ 
-{{ :lv:re12.png?600 |}} +\\ 
- +• **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ 
-Kad pasūtījums ​ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijasko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūjumiem tiek prasītas priekšapmaksas, tad no sākuma ​izveido priekšapmaksas saņemšana. Spiežam uz pogu ''​Saņemšana''​+\\ 
-Logā, kas atvērsies, ​norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudāmvai visa informācija ir korekta ​un spiežam saglabāt un apstiprināt. +• **Artikula cena** – norāda 1 gabala cena bez PVN.\\ 
- +:?: Cena automātiski nonāks rēķinā tadja tā ir norādīta artikula kartītē vai ja klientam ir piesaistīta [[lv:​mr_hinnavalem|cenu formula]], kurā ir norādīta arī konkrētā artikula cena.\\ 
-{{ :​lv:​re13.png?​600 |}} +\\ 
- +• Ja jāpiemēro atlaidetad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ 
-Kad samaksa ​ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. +\\ 
-Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksaja sistēmā tiek vadītas piegādes, tad spiežam uz piegādāt. +Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācijapiemēramkomentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projektiAtkarībā no situācijas objekti ​un/vai projekti jānorāda tikai rēķina galvenē vai arī galvenē ​un rindās, vai tikai rindās.\\ 
- +\\ 
-{{ :​lv:​re14.png?​600 |}} +4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa,​ tad [[lv:​mr_arve#​prieksapmaksas_piesaistisana_izejosajam_rekinam|šeit]] var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam no klienta saņemto priekšapmaksu.\\ 
- +\\ 
-Atvērsies piegādes logskurā precizējam piegādes datumu un daudzumusJa viss ir pareizispiežam saglabāt un apstiprināt. +5) Lai saglabātu ​rēķinutajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
- +\\ 
-{{ :​lv:​re15.png?​600 |}} +Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu ​rēķinu, tajā jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. Kad rēķins būs apstiprināts,​ tad tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\ 
- +=====Priekšapmaksas piesaistīšana izejošajam rēķinam===== 
-Kad piegāde ir apstiprināta, veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz pasūtījuma ​logu. Tagad varam veidot ​rēķinu, ​spiežot pogu ''​Rēķins''​+Lai piesaistītu izejošajam rēķinam ​priekšapmaksurēķins vispirms ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā ​jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
- +\\ 
-{{ :lv:re16.png?600 |}} +Pēc tam rēķinā ​uzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo ​klienta ​veikto priekšapmaksu sarakstsPie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksalaukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārtja no maksājuma ir jāpiesaista ​visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista ​priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumentatad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\ 
- +\\ 
-Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā ​kā to darītu ar tiešo rēķinu. +Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu,​ laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summakura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi ​ieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\ 
- +\\ 
-=====Rēķina izveida no pielikuma===== +:?: Ja rēķins ​ir izrakstīts no klienta ​pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu,​ kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\ 
- +=====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā ​un nosūtīšana uz e-pastu=====  
-Par dokumentu izveidi no pielikumiem lasiet sadaļā [[lv:​dokuments_no_pielikuma|Dokumenta izveidošana no pielikuma]]+[[lv:​yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt ​uz e-pastu.\\ 
 +======Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem====== 
 +Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumikuri ir saistīti ar rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ 
 +{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?direct ​|}} 
 +\\ 
 +Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumikuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms ​un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu ​'' ​Enter''​.\\ 
 +\\ 
 +Uz rēķiniemkuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķina debets, ienākošā maksājuma kredīts**\\ 
 +Pie šī uzstādījuma jānorāda konts, uz kuru rēķinu grāmatojumos jāgrāmato rēķinu neapmaksātā daļa un ienākošo maksājumu grāmatojumos jāgrāmato par rēķiniem veiktie maksājumiLatvijas standarta kontu plānā tas ir konts 2310.\\ 
 +{{ :lv:rekina_debets_ienakosa_maksajuma_kredits.png?direct ​|}} 
 +Ja uz kādu no klientiem attiecas cits konts, tad klients ​ir jāiekļauj klientu klasē, kurā ir norādīts konkrētais konts. Apraksts par klientu klasēmklientu klases izveidošanu un klienta iekļaušanu klientu klasē ir pieejams [[lv:​klklassid|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķina atlaides konts**\\ 
 +Šis uzstādījums nosakavai rēķinu ​grāmatojumos tiek iegrāmatotas klientiem piešķirtās atlaides.\\ 
 +Ja lauks pie šī uzstādījuma ​tiek atstāts tukšs, tad rēķinu grāmatojumos netiek iegrāmatotas atlaides – ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota katra artikula summa (bez PVN)kura ir ar piemēroto atlaidiTaču, ja pie šī uzstādījuma tiek norāts konts, tad rēķina grāmatojumā atlaide tiek iegrāmatota uz norādīto kontu un ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota artikula summa (bez PVN), kura ir pirms atlaides piemērošanas.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķina atvēršana brīdina par klienta priekšapmaksu**\\ 
 +{{ :lv:rekina_atversana_bridina_par_klienta_prieksapmaksu.png?direct ​|}} 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai, atverot neapstiprinātu (neiegrāmatotu) ​rēķinu, kurš ir izrakstīts klientam, kuram ir priekšapmaksas jeb avansa atlikums, parādās paziņojums par klienta priekšapmaksas atlikumu. Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad paziņojums neparādās, bet, ja tiek norādīta opcija **jā**, tad parādās.\\ 
 +\\ 
 +• ** ​Rēķina ​apstiprināšana izmanto ​klienta ​priekšapmaksu**\\ 
 +{{ :​lv:​rekina_apstiprinasana_izmanto_klienta_prieksapmaksu.png?​direct |}} 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ​rēķinu, ​tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa.\\ 
 +Opcija **nē** nosakaka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi,​ ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka rēķinam vienmēr tiek automātiski piesaistīta priekšapmaksa,​ bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosakaka priekšapmaksa rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar rēķinu saistītajam klienta pasūtījumam.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķinā artikula daudzums var būt 0**\\ 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot,​ ja rēķinā kādam no artikuliem ir norādīts daudzums 0. Ja tiek norādīta opcija **jā**, tad šādu rēķinu var apstiprināt,​ bet, ja tiek norādīta opcija **nē**, tad nevar apstiprināt rēķinukurā kādam artikulam ir daudzums 0, un saglabājot ​šādu rēķinu parādās paziņojums par tokurā rēķina rindā ir artikuls, kuram norādīts daudzums 0.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķinā artikula cena var būt 0**\\ 
 +{{ :lv:rekina_artikula_cena_var_but_0.png?direct ​|}} 
 +Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ​ir norādīta cena 0nav jāparādās paziņojumam par toka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un ja ir jābūt iespējamam apstiprinārēķinu, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, tad ir norāda opcija **nebrīdina**.\\ 
 +Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par toka rēķinā ir norādīta cena 0 un ir arī jāiespējamam ​apstiprināt ​rēķinu, tad ir jānorāda opcija **brīdina saglabājot**.\\ 
 +Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ​ir norādīta cena 0saglabājot ​un apstiprinot rēķinu ​ir jāparādās paziņojumam par toka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un nav jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, tad ir jānorāda opcija **neļauj apstiprināt**.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķinā obligāti jābūt projektam**\\ 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot tadja rēķina galvenē vai visās rēķina rindās nav norādīts projektsNorādot opciju **nē**rēķinu var apstiprināt arī tad, ja tajā nav norādīts projekts vai vairāki projekti, bet norādot opciju **jā** rēķinu var apstiprināt ​tikai tad, ja tā galvenē vai arī visās rindās ir norādīts projekts.\\ 
 +\\ 
 +• **Rēķina pārdevējs ​ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu**\\ 
 +Ja tiek norādīta opcija **nē**tad, veidojot no klienta ​pasūtījuma rēķinu, ​rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts klienta pasūtījumā norādītais pārdevējs,​ bet, ja norāda opciju **jā**, tad rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja rēķinu.\\ 
 +\\ 
 +• **Vai rēķini var būt pārmaksāti**\\ 
 +{{ :lv:rekini_var_but_parmaksati.png?direct ​|}} 
 +Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinam var piesaistīt apmaksu, kura ir lielāka par rēķina summu. Pie uzstādījuma ir iespējams norāopciju **nē** vai **jā**.\\ 
 +\\ 
 +Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts ​ds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/03/06 14:49 , labojis lasma