Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_laekumised [2019/02/18 12:39]
lasma
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/27 14:43] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaites funkcionalitāti====== +======Maksājumu žurnāls====== 
-**Maksājumu žurnālā var apstiprināt neapstiprinātos ​ienākošos maksājumus un  iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem.**\\ +Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
-\\ +Izmantojot šo atskaiti, var:\\ 
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniemAtsevišķi izveidoti grāmatojumi,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemti vērā.\\+• Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
 +• Vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot vairākus ienākošmaksājumu dokumentus.\\ 
 +• Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
  
-=====Vairāku ​ienākošmaksājumu apstiprināšana===== +=====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem===== 
- +Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\ 
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ​ienākošos maksājumus, Maksājumu žurnālā noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams,​ var norādīt arī citus kritērijus,​ piemēram, maksājuma veidu.\\ +1) No galvenās izvēlnes ​dodas uz\\ 
- +kolonnu ​PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
-Savukārt lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''​Apraksts'',​ ir norāda ''​Neapstiprināts''​ un jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\ +
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} +
-Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ +
-Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu ​dokumentiem,​ kuri jāapstiprina,​ un jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\ +
-=====Atskaites sagatavošana===== +
-**Lai atskaitē iegūtu informāciju par ienākošajiem maksājumiem,​ noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams,​ informāciju par ienākošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\+
 \\ \\
-Piemēram, var atlasīt maksājumus,​ kuri saistīti ar konkrētu klientu vai klientu klasi.\\ +Tad tiks atvērta atskaite ​Maksājumu žurnāls.\\
-Lai to izdarītu, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods vai arī lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda klientu klases kods.\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}} +
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite ​tiks sagatavota par visiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\+
 \\ \\
-Ja atskaites lauciņā ''​Maksājuma veids'' ​norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē ​tiks parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu.\\+2) Atskaitē jānorāda:\\ 
 +• **Periods**,​ par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem ​maksājumiem jāsagatavo atskaite.\\ 
 +:?: Ienākošo maksājumu dokumenti tiks atlasīti ​atskaitē ​pēc to galvenē norādītā datuma.\\ 
 +• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo ​par apstiprinātajiem,​ neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošmaksājumu dokumentiem.\\ 
 +{{ :​lv:​maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?​direct |}}
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ​informācija par ienākošajiem maksājumiemkuri attiecas uz kādu objektu, tad lauciņā ''​Objekts'' ​ir jānorāda objekta kods. Ja atskaitē ​jāparāda maksājumi, kuri saistīti ar vairākiem objektiemtad objektu kodi lauciņā viens no otra atdala ar komatu bez atstarpes.\\+• Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ​ne tikai katra ienākošmaksājumu dokumenta kopsummabet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
 +• Ja atskaite ir sagatavo ​par ienākošajiem ​maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēramar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids norāda laukā **Maksājuma veids**.\\
 \\ \\
-Savukārt izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Apraksts'',​ var norādītvai atskaitē ​parāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumivai gan apstiprinātie, gan arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi.\\ +3) Kad ir norādīti kritērijiuz kuriem pamatojoties ​sagatavo atskaitejānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-{{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}} +
- +
- +
-Maksājumu ​žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}} +
- +
-Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie ''​rindas''​.\\ +
-{{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}} +
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''​Nokavēts no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta ​ rēķina apmaksa.\\+
 \\ \\
-Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem atskaitē nepieciešams atspoguļot informāciju,​ jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+Tad tiks sagatavota atskaite.\\
  
 +=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana=====
 +Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:​\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\
 +kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
 +\\
 +Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
 +\\
 +2) Atskaitē jānorāda:​\\
 +• **Periods**,​ kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
 +• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināti**.\\
 +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
 +{{ :​lv:​maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?​direct |}}
 +\\
 +• Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
 +• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\
 +\\
 +3) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 +\\
 +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem,​ kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\
 +Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem,​ kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
 +\\
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\
 +\\
 +6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu,​ jānospiež poga **OK**.\\
lv/mr_aru_laekumised.1550486394.txt.gz · Labota: 2019/02/18 12:39 , labojis lasma