Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_laekumised [2018/12/04 09:41]
lasma
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/27 14:43] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaites funkcionalitāti====== +======Maksājumu žurnāls====== 
-**Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem,​ un apstiprināt ​neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ +Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
-\\ +Izmantojot šo atskaiti, ​var:\\ 
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju,​ tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidotas transakcijas,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemtas vērā.\\ +• Iegūinformāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
-=====Informācijas atlasīšana,​ lai sagatavotu atskaiti=====+• Vienlaicīgi ​apstiprināt ​jeb iegrāmatot vairākus ienākošmaksājumu dokumentus.\\ 
 +• Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošmaksājumu dokumentus.\\
  
-**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ +=====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem===== 
- +Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\ 
-Maksājumus var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +1) No galvenās izvēlnes dodas uz\\ 
-**Var atlasīt ​maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ +kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
-Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''​Klients''​ ir norāda klienta kods.\\ +
-Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda klientu klases kods.\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}} +
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem,​ kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\+
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus,​ kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Maksājuma veids''​ ir jānorāda maksājuma veida kods.\\  +Tad tiks atvērta atskaite ​Maksājumu žurnāls.\\
- +
-Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus,​ kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Objekts''​ ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus,​ kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ +
- +
-Ja nepieciešams,​ izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Apraksts'',​ **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus,​ vai gan apstiprinātos,​ gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}} +
- +
- +
-**Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}} +
- +
-**Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''​rindas''​.\\ +
-{{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}} +
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''​Nokavēts no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta ​ rēķina apmaksa.\\+
 \\ \\
-Kad ir norādītskādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, ​nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +2) Atskaitē jānorāda:\\ 
- +• **Periods**par kurā ietilpstošajiem ienākošajiem maksājumiem ​sagatavo atskaite.\\ 
-=====Ienākošo maksājumu ​apstiprināšana===== +:?: Ienākošo maksājumu ​dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē norādītā datuma.\\ 
-**Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi ​apstiprināt vairākus ​neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ +• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, ​neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošmaksājumu dokumentiem.\\ 
- +{{ :​lv:​maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?​direct |}} 
-Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. ​Ja nepieciešams, ​var norādīarī citus kritērijus (piemēram, ​maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi).\\ +\\ 
- +• Ja nepieciešams, ​lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindastad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
-Savukārt **lodziņā,​ kurš atrodas blakus lauciņam ''​Apraksts''​, ir jānorāda ''​Neapstiprināts''​ un jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\ +• Ja atskaite ir sagatavo ​par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā ​**Maksājuma veids**.\\ 
-Pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\ +\\ 
-{{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} +3) Kad ​ir norādīti kritērijiuz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ​ienākošajiem maksājumiem.**\\ +\\ 
-**Sarakstā ​ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiemkurus nepieciešams apstiprinātun jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.**\\+Tad tiks sagatavota atskaite.\\
  
 +=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana=====
 +Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:​\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\
 +kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
 +\\
 +Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
 +\\
 +2) Atskaitē jānorāda:​\\
 +• **Periods**,​ kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
 +• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināti**.\\
 +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
 +{{ :​lv:​maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?​direct |}}
 +\\
 +• Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
 +• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\
 +\\
 +3) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 +\\
 +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem,​ kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\
 +Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem,​ kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
 +\\
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\
 +\\
 +6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu,​ jānospiež poga **OK**.\\
lv/mr_aru_laekumised.1543909260.txt.gz · Labota: 2018/12/04 09:41 , labojis lasma