Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_laekumised [2018/10/11 16:08]
lasma
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/27 14:43] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par Maksājumu žurnāla funkcionalitāti====== +======Maksājumu žurnāls====== 
-**Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem,​ un apstiprināt ​neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\+Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
 +Izmantojot šo atskaiti, ​var:\\ 
 +• Iegūinformāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
 +• Vienlaicīgi ​apstiprināt ​jeb iegrāmatot vairākus ​ienākošmaksājumu dokumentus.\\ 
 +• Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošo maksājumu dokumentus.\\
  
-=====Informācijas atlasīšana Maksājumu žurnālā===== +=====Atskaite par ienākošajiem maksājumiem===== 
- +Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem:\\ 
-**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ 
- +kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ 
-Maksājumus var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +\\ 
-**Var atlasīt maksājumus,​ kuri attiecas ​uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ +Tad tiks atvērta atskaite ​Maksājumu žurnāls.\\ 
-Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods.\\ +\\ 
-Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda ​klientu klases kods.\\ +2) Atskaitē jānorāda:\\ 
-{{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}} +• **Periods**, ​par kurā ietilpstošajiem ​ienākošajiem maksājumiem ​sagatavo atskaite.\\ 
- +:?: Ienākošmaksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc to galvenē ​norādītā ​datuma.\\ 
- +• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu ienākošmaksājumu dokumentiem.\\ 
-Atskaitē var parādīt arī ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Maksājuma veids''​ ir norāda maksājuma veida kods.\\  +{{ :lv:maksajumu_zurnals_periods_apst_izvelne.png?direct ​|}} 
- +\\ 
-Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Objekts''​ ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt ​maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ +• Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošmaksājumu dokumenta kopsummabet arī maksājumu dokumentu rindastad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
- +• Ja atskaite ir jāsagatavo par ienākošajiem maksājumiem, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ​ar vienu no uzņēmuma bankas kontiemnevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem)tad konkrētais apmaksas veids norāda laukā **Maksājuma veids**.\\ 
-Ja nepieciešams,​ izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Apraksts'',​ **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus,​ vai gan apstiprinātosgan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ +\\ 
-{{ :lv:maks_z_apst.png?nolink ​|}} +3) Kad ir norādīti kritērijiuz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
- +\\ 
- +Tad tiks sagatavota atskaite.\\
-**Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}} +
- +
-**Lai iegūtu detalizētāku informāciju ​par Maksājumu žurnālā norādītajiem ​ienākošajiem maksājumiem (piemēramtocik dienas no rēķina apmaksas termiņa ​ir nokavēta rēķina apmaksa)**, ​jāieliek ķeksītis pie ''​rindas''​.\\ +
-{{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}} +
-Tad ienākošmaksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, ​piemēram, ​kolonna ''​Nokavēts ​no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļiun pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta  rēķina apmaksa.\\ +
- +
- +
-Kad ir norādītskādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitēnospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +
- +
-=====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana===== +
-**Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ +
- +
-Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. Ja nepieciešams,​ var norādīt arī citus kritērijus (piemērammaksājuma veiduklientu vai klientu klasi).\\ +
- +
-Savukārt **lodziņā,​ kurš atrodas blakus lauciņam ''​Apraksts'',​ ir jānorāda ''​Neapstiprināts''​ un jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\ +
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} +
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ +
-**Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem,​ kurus nepieciešams apstiprināt,​ un jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.**\\+
  
 +=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana=====
 +Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:​\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\
 +kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
 +\\
 +Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
 +\\
 +2) Atskaitē jānorāda:​\\
 +• **Periods**,​ kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
 +• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināti**.\\
 +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
 +{{ :​lv:​maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?​direct |}}
 +\\
 +• Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
 +• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\
 +\\
 +3) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 +\\
 +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem,​ kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\
 +Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem,​ kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
 +\\
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\
 +\\
 +6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu,​ jānospiež poga **OK**.\\
lv/mr_aru_laekumised.1539263328.txt.gz · Labota: 2018/10/11 16:08 , labojis lasma