Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_laekumised [2018/12/04 09:41]
lasma
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/26 15:59]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaites funkcionalitāti====== +======Maksājumu žurnāls====== 
-**Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem,​ un apstiprināt ​neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ +Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
-\\ +Izmantojot šo atskaiti, ​var:\\ 
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju,​ tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidotas transakcijas,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemtas vērā.\\ +• Iegūinformāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
-=====Informācijas atlasīšana,​ lai sagatavotu atskaiti=====+• Vienlaicīgi ​apstiprināt ​jeb iegrāmatot vairākus ienākošmaksājumu dokumentus.\\ 
 +• Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošmaksājumu dokumentus.\\
  
-**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ +=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== 
- +Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo ​maksājumu dokumentus:\\ 
-Maksājumus var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +1) No galvenās izvēlnes dodas uz\\ 
-**Var atlasīt ​maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ +kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
-Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''​Klients''​ ir norāda klienta kods.\\ +
-Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda klientu klases kods.\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}} +
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem,​ kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\+
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus,​ kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Maksājuma veids''​ ir jānorāda maksājuma veida kods.\\  +Tad tiks atvērta atskaite ​Maksājumu žurnāls.\\
- +
-Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus,​ kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Objekts''​ ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus,​ kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ +
- +
-Ja nepieciešams,​ izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Apraksts'',​ **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus,​ vai gan apstiprinātos,​ gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}} +
- +
- +
-**Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}} +
- +
-**Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''​rindas''​.\\ +
-{{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}} +
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''​Nokavēts no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta ​ rēķina apmaksa.\\+
 \\ \\
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitēnospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +2) Atskaitē jānorāda:\\ 
- +• **Periods**,​ kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norātā datuma).\\ 
-=====Ienākošmaksājumu apstiprināšana===== +• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināts**.\\ 
-**Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\ 
- +{{ :​lv:​maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?​direct |}} 
-Lai to izdarītu, maksājumu ​žurnālā noteikti ​norāda periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. Ja nepieciešams,​ var norādīarī citus kritērijus (piemēram, ​maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi).\\ +\\ 
- +• Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsummabet arī maksājumu ​dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
-Savukārt **lodziņākurš atrodas blakus lauciņam ''​Apraksts''​ir jānorāda ​''​Neapstiprināts''​ un jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\ +• Ja ir jāapstiprina jeb iegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ​ar vienu no uzņēmuma bankas kontiemnevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem)tad konkrētais apmaksas veids jānorāda ​laukā **Maksājuma veids**.\\ 
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\ +\\ 
-{{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} +3) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ​ienākošajiem maksājumiem.**\\ +\\ 
-**Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.**\\ +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ​ienākošmaksājumu dokumentiem,​ kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\ 
 +Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem,​ kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu,​ jānospiež poga **OK**.\\
lv/mr_aru_laekumised.txt · Labota: 2021/10/27 14:43 , labojis lasma