Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_laekumised [2018/10/11 16:08]
lasma
lv:mr_aru_laekumised [2021/10/26 15:59]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par Maksājumu žurnāla funkcionalitāti====== +======Maksājumu žurnāls====== 
-**Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus,​ kuri atbilst konkrētiem kritērijiem,​ un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ +Maksājumu žurnāls ir atskaite ​par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
- +Izmantojot ​šo atskaiti, var:\\ 
-=====Informācijas atlasīšana Maksājumu žurnālā===== +• Iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.\\ 
- +• Vienlaicīgi apstiprināt ​jeb iegrāmatot ​vairākus ienākošmaksājumu ​dokumentus.\\ 
-**Pirms atskaites izveidošanas noteikti ​ir jānorāda periods,​** ​par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ +• Vienlaicīgi izdzēst vairākus ienākošmaksājumu dokumentus.\\
- +
-Maksājumus var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +
-**Var atlasīt maksājumus,​ kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ +
-Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods.\\ +
-Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda klientu klases kods.\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}} +
- +
- +
-Atskaitē var parādīt arī ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Maksājuma veids''​ ir jānorāda maksājuma veida kods.\\  +
- +
-Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumuskuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Objekts''​ ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus,​ kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ +
- +
-Ja nepieciešams,​ izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Apraksts'',​ **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus,​ vai gan apstiprinātos,​ gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ +
-{{ :lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}} +
- +
- +
-**Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}} +
- +
-**Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ​ienākošajiem maksājumiem ​(piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''​rindas''​.\\ +
-{{ :​lv:​maksajumu_zurnals5.png?​nolink |}} +
-Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''​Nokavēts no rēķina''​. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta ​ rēķina apmaksa.\\ +
- +
- +
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +
- +
-=====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana===== +
-**Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus ​neapstiprinātus ​ienākošos maksājumus.**\\ +
- +
-Lai to izdarītu, ​maksājumu ​žurnālā noteikti jānorāda periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. Ja nepieciešams,​ var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi).\\ +
- +
-Savukārt **lodziņā,​ kurš atrodas blakus lauciņam ''​Apraksts'',​ ir jānorāda ''​Neapstiprināts''​ un jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\ +
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\ +
-{{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} +
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ​ienākošajiem maksājumiem.**\\ +
-**Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem,​ kurus nepieciešams apstiprināt,​ un jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.**\\+
  
 +=====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana=====
 +Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:​\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\
 +kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\
 +\\
 +Tad tiks atvērta atskaite Maksājumu žurnāls.\\
 +\\
 +2) Atskaitē jānorāda:​\\
 +• **Periods**,​ kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\
 +• Blakus laukam **Apraksts** ir jānorāda izvēles iespēja **Neapstiprināts**.\\
 +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
 +{{ :​lv:​maksajumu_zurnals_neiegramatotie_maksajumi.png?​direct |}}
 +\\
 +• Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta ne tikai katra ienākošo maksājumu dokumenta kopsumma, bet arī maksājumu dokumentu rindas, tad ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
 +• Ja ir jāapstiprina jeb jāiegrāmato tikai tie ienākošo maksājumu dokumenti, kuri saistīti ar konkrētu apmaksas veidu (piemēram, ar vienu no uzņēmuma bankas kontiem, nevis ar visiem uzņēmuma bankas kontiem), tad konkrētais apmaksas veids jānorāda laukā **Maksājuma veids**.\\
 +\\
 +3) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 +\\
 +4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem,​ kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\
 +Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem,​ kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
 +\\
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\
 +\\
 +6) Tad tiks parādīts uznirstošais logs, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāapstiprina visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos apstiprinātu,​ jānospiež poga **OK**.\\
lv/mr_aru_laekumised.txt · Labota: 2021/10/27 14:43 , labojis lasma