Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:mr_aru_arved

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Jaunākā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_arved [2020/07/20 20:51]
marija
lv:mr_aru_arved [2022/06/01 14:14]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Par atskaiti====== +======Rēķinu žurnāls====== 
-Rēķinu žurnāls ir atskaite par izejošajiem ​rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\ +Rēķinu žurnāls ir atskaite par klientiem izrakstītajiem ​rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\ 
-  * iegūtu informāciju par izejošajiem ​rēķiniem;​\\ +  * iegūtu informāciju par rēķiniem ​un to peļņu;\\ 
-  * [[lv:​mr_aru_arved#​vairaku_rekinu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ​izejošos ​rēķinus]];​\\ +  * [[lv:​mr_aru_arved#​vairaku_rekinu__apstiprinasana_jeb_iegramatosana|vienlaicīgi apstiprinātu ​jeb iegrāmatotu ​vairākus rēķinus]];​\\ 
-  * [[lv:​mr_aru_arved#​vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos ​rēķinus]].\\ +  * [[lv:​mr_aru_arved#​rekinu_masveida_izsutisana|masveidā nosūtītu klientiem ​rēķinus]];\\ 
-======Vairāku rēķinu apstiprināšana====== +  ​* ​vienlaicīgi ​izdrukātu vairākus rēķinus;\\ 
-Lai vienlaicīgi ​apstiprinātu vairākus ​izejošos ​rēķinus, rēķinu žurnālā:\\ +  * [[lv:mr_aru_arved#​vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus rēķinus]].\\
-1) Pie ''​Apstiprināts''​ jānorāda izvēles iespēja ''​Neapstiprināts''​.\\ +
-2) Jānorāda apstiprināmo rēķinu periods.\\ +
-{{ :lv:unconfirmed_invoices.png?​nolink ​|}} +
-3) Ja nepieciešams,​ jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst apstiprināmie rēķini.\\ +
-4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ +
-5) Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās,​ vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāapstiprina.\\ +
-6) Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad atskaitē jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT RĒĶINUS''​.\\+
  
-======Vairāku rēķinu ​izdzēšana====== +=====Vairāku rēķinu ​apstiprināšana jeb iegrāmatošana===== 
-Lai vienlaicīgi ​izdzēstu vairākus ​izejošos ​rēķinus, rēķinu žurnālā:\\ +Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi ​apstiprināt jeb iegrāmatot daudzus klientiem izrakstītos rēķinus.\\ 
-1Lauciņā ​pie ''​Apstiprināts'' ​jānorāda ​izvēles iespēja ''​Neapstiprināts''​.\\ +\\ 
-2Lauciņā ''​Periods'' ​jānorāda ​dzēšamo rēķinu periods.\\ +Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu ​vairākus rēķinus:\\ 
-{{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink ​|}} +\\ 
-3) Ja nepieciešams, ​norāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst ​rēķini, ​kurus nepieciešams dzēst.\\ +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
-4) Pēc tam jānospiež poga ''​Atskaite''​.\\ +Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\ 
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ +\\ 
-Jāpārskata, vai nepieciešams dzēst visus sarakstā ​redzamos ​rēķinus – ja dzēš visi rēķinitad atskaitē ​jānospiež poga ''​DZĒST VISUS RĒĶINUS''​.\\+2Atskaitē laukos ​pie **Periods** ​jānorāda ​periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ 
 +\\ 
 +3Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda ​opcija **Neapstiprināti**.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_neapstiprinatie_un_periods.png?direct ​|}} 
 +\\ 
 +4) Ja ir apstiprina tikai tie rēķini, ​kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ​rēķiniem. Jāpārliecinās, vai sarakstā ​ir tikai tie rēķini, kuri iegrāmato.\\ 
 +\\ 
 +7) Lai iegrāmatotu visus atskaitē esošos rēķinus, jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT ​RĒĶINUS''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +8) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''​OK''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus_ok.png?​nolink&​400 |}}
  
-======Viena rēķina datu atlase======+=====Rēķinu masveida izsūtīšana===== 
 +Ja lietotāja kontam ir veikti SMTP iestatījumi,​ tad izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var veikt rēķinu masveida izsūtīšanu klientiem.\\ 
 +:?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās,​ vai ir veikti nepieciešamie ar e-pastu sūtīšanu saistītie iestatījumi,​ par kuriem var izlasīt [[lv:​yld_personal2#​e-pastu_sutisanas_iestatijumi|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +Lai masveidā izsūtītu klientiem rēķinus:​\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ 
 +kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
 +\\ 
 +2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:​\\ 
 +• **Periods** kurā ietilpstošie rēķini jāizsūta. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ 
 +• Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda, vai klientiem jāsūta apstiprinātie jeb iegrāmatotie,​ neapstiprinātie jeb neiegrāmatotie vai abu veidu rēķini.\\ 
 +• Lai klientiem nosūtītu tikai tos rēķinus, kuri iepriekš nav sūtīti, tad pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_01.10.2021_izvades_nav_apstiprinatie.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Ja nepieciešams sūtīt tikai tos rēķinus, kuri atbilst vēl kādiem kritērijiem,​ tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros. Visbiežāk izmantotie atlases kritēriji ir:\\ 
 +• **Klase** - ja ir jāsūta tikai tie rēķini, kas izrakstīti konkrētā klientu klasē ietilpstošajiem klientiem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā klientu klase.\\ 
 +• **Līgumu klase** - ja klientiem jāizsūta rēķini, kuri izrakstīti no konkrētā līgumu klasē ietilpstošiem līgumiem, tad laukā **Līgumu klase** jānorāda konkrētā līgumu klase.\\ 
 +\\ 
 +4) Kad ir norādīti kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jānosūta, tad ir jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +5) Tad tiks sagatavota atskaite ar rēķiniem, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem.\\ 
 +Lai nosūtītu atskaitē esošos rēķinus klientiem, ir jāizvēlas izdrukas forma, kurā jāsagatavo un jānosūta šie rēķini.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_izveleta_izdruka.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +Pēc tam ir ieteicams apskatīt, kā izskatīsies rēķini. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​DRUKĀT RĒĶINUS''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_poga_drukat_rekinus.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +6) Ja viss ir korekti, tad, lai nosūtītu klientiem rēķinus, jānospiež poga ''​SŪTĪT RĒĶINUS''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_poga_sutit_rekinus.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +7) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''​OK''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_sutit_rekinus_ok.png?​nolink&​400 |}}
  
-Lai atlasītu ​Rēķinu žurnālā datus par kādu noteiktu ​rēķinu, ​atskaitē jānorāda ​atbilstošs ​periods, ​diapazonā jānorāda viens un tas pats rēķina numurs caur kolu (ja ir atlasa vairāki rēķini ​pērtas, tad ir jānorāda ​pirmā un pēdējā rēķina numurs), jāiezīmē izvēles rūtiņa ​''​rindas'' ​un jānospiež poga ''​Atskaite''​.\\  +=====Vairāku rēķinu izdzēšana===== 
-{{ :lv:viens_rekins.png?direct ​|}}+Izmantojot atskaiti ​Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi izdzēst vairākus klientiem izrakstītos rēķinus. Jāņem vērā, ka, izmantojot Rēķinu ​žurnālu var izdzēst tos rēķinuskuri nav apstiprināti.\\ 
 +\\ 
 +Lai izdzēstu vairākus rēķinus:​\\ 
 +\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
 +Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\ 
 +\\ 
 +2) Atskaitē laukos pie **Periods** ​jānorāda periods, ​kurā ietilpstošie rēķini ​izdzēš. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\ 
 +\\ 
 +3) Pie lauka **Apstiprināti** ​norāda opcija **Neapstiprināti**.\\ 
 +\\ 
 +4) Ja ir jāizdzēš tikai tie rēķini, kuri atbilst vēdiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji ​jānorāda ​atskaites filtros.\\ 
 +\\ 
 +5) Pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +6) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem. Jāpārliecināsvai ir izdzēš visi sarakstā esošie rēķini.\\ 
 +\\ 
 +7) Lai izdzēstu visus sarakstā esošos ​rēķinus, jānospiež poga ''​DZĒST VISUS RĒĶINUS''​.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_tuvplans.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +8) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''​OK''​.\\ 
 +{{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_ok.png?nolink&​400 ​|}}
  
-Ar MS Excel pogu rēķina datus var eksportēuz izklājlaputikai, ja šie dati tiks sūtīti klientam, jāpārliecinās, ​ka nebija ieķeksēta opcija ''​peļņa''​.+=====Viena ​rēķina ​datu atlase===== 
 +Lai atlasītu ​datus par konkrētu rēķinu:​\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas ​uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\ 
 +\\ 
 +2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:​\\ 
 +\\ 
 +• **Periods**kurā ietilpst rēķina datums.\\ 
 +\\ 
 +• Laukā **Intervāls** jānorāda rēķina numurs, pēc tā jānorāda kols un atkal rēķina numurs (piemēram, 10017:​10017). Savukārt, ja ir jāatlasa vairāki rēķini pēc kārtas, tad pēc tāda paša principa ir jānorāda pirmā un pēdējā rēķina numurs (piemēram, 10017:​10025).\\ 
 +\\ 
 +• Lai atskaitē tiktu parādītas rēķinu rindas, ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +3) Jānopiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +Tad tiks parādīti dati par atlasītajiem rēķiniem.\\ 
 +\\ 
 +Ja dati ir jāiegūst Excel formātā, tad uzspiež uz Excel ikonas un jālejupielādē datorā fails.\\ 
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu_excel.png?​direct |}} 
 +\\ 
 +:?: Ja dati būs jāsūta ​klientam, ​tad pirms faila eksportēšanas ​jāpārliecinās, ​lai atskaitē nebūtu ielikts ​ķeksītis pie **peļņa**.\\
  
-======Pārbaude,​ vai rēķins ir nosūtīts=====+=====Pārbaude,​ vai rēķins ir nosūtīts=====
- +
-Lai atlasītu tos rēķinus, kas vēl nav nosūtīti, jānorāda atskaites periods, izvēlnē "​Izvade nav" jāizvēlas "​E-pasts"​ un jānospiež poga "​Atskaite"​. +
- +
-Attiecīgi, lai redzētu, kuri rēķini jau ir nosūtīti, jāizmanto izvēlne "​Izvade ir". +
- +
-{{ :​lv:​parbaude.png?​direct |}} +
- +
-Ir iespējams precizēt meklēšanas nosacījumus:​ +
- +
-  * norādot noteiktu izdrukas formu +
-  * lietotāju +
-  * izdrukas/​nosūtīšanas datumu/​periodu+
  
 +Lai atlasītu tos rēķinus, kas vēl nav nosūtīti\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
 +\\
 +2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Atskaitē noteikti jānorāda:​\\
 +• **Periods**,​ par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāpārbauda,​ vai tie ir nosūtīti (tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā);​\\
 +• pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_izvades_nav_e-pasts.png?​direct |}}
 +\\
 +3) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 +Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri nav sūtīti.\\
 +\\
 +Savukārt, lai uzzinātu, kuri rēķini jau ir nosūtīti, jāizmanto lauks **Izvade ir**.\\
 +{{ :​lv:​rekinu_zurnals_izvade_ir.png?​nolink&​700 |}}
 +\\
 +Ir iespējams precizēt meklēšanas nosacījumus,​ norādot:\\
 +• noteiktu izdrukas formu;\\
 +• lietotāju;​\\
 +• izdrukas/​nosūtīšanas datumu/​periodu.\\
 +\\
 +Piemēram, var pārbaudīt,​ kurus rēķinus noteiktos datumos ir drukājis konkrēts lietotājs:​\\
 {{ :​lv:​parbaude2.png?​direct |}} {{ :​lv:​parbaude2.png?​direct |}}
  
lv/mr_aru_arved.txt · Labota: 2024/03/14 11:20 , labojis lasma