Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_valjamaks

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:fin_valjamaks [2021/02/10 14:14]
lasma
lv:fin_valjamaks [2022/12/27 15:24]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Izmaksas avansa norēķinu personām=====+======Izmaksas avansa norēķinu personām======
 Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\ Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\
 +=====Maksājuma avansa norēķinu personām izveidošana=====
 +Maksājumu avansa norēķinu personām var izveidot dažādos veidos:\\
 \\ \\
-Dokumentu ​var izveidot ​dažādos veidos:\\ +1) Ja maksājums jau ir veikts, bet vēl nav ievadīts sistēmā, tad to var izveidot, dokumentā Bankas imports importējot konta pārskatu. Apraksts pieejams [[lv:fin_valjavote|šeit.]]\\ 
-  * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''​Izmaksas av. nor. pers.''​\\ + 
-{{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink ​|}} +2) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''​Izmaksas av. nor. pers.''​\\ 
-  * Atverot kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Izmaksas av. nor. pers.''​ un tajā nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​.\\+{{ :lv:poga_avansa_norekina_maksajuma_izveidosanai.png?direct ​|}} 
 + 
 +3) Galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu ​FINANSES ​→ DOKUMENTI → Izmaksas av. nor. pers. → nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​.\\
 \\ \\
-Kad dokuments ​ir izveidotstad dokumenta ​**galvenē** jāaizpilda ​sekojošie lauciņi:\\+Tad tiks atvērts ​dokuments, ​kurš jāaizpilda.\\ 
 +=====Maksājuma avansa norēķinu personām aizpildīšana===== 
 +Dokumenta ​**galvenē** jāaizpilda ​lauki:\\
 {{ :​lv:​expense_due_header.png?​nolink |}} {{ :​lv:​expense_due_header.png?​nolink |}}
 • **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ • **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 • **Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\ • **Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\
-• **Maksājuma veids** ​– jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ +• **Maksājuma veids**, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ 
-Ja tiks aizpildīts lauks **Komentārs**, tad pēc dokumenta iegrāmatošanas ​dokumenta komentārā norādītais teksts būs redzams ​grāmatojuma aprakstā.\\ +Laukā ​**Komentārs** ​var norādīt ar maksājumu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas ​tas nonāks grāmatojuma aprakstā.\\ 
-Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā,​ tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**,​ tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**,​ tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\+:?: Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā,​ tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**,​ tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**,​ tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\
 \\ \\
-Pārējie ​lauciņi dokumenta ​galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:​\\ +Pārējie ​lauki galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:​\\ 
-• Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes ​lauciņā ''​Projekts'' ​jānorāda projekta kods.\\ +• Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes ​laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ 
-• Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu objektu/​objektiem,​ tad galvenes ​lauciņā ''​Objekts'' ​jānorāda objekta/​objektu kods.\\ +• Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu objektu/vairākiem ​objektiem ​no dažādiem līmeņiem, tad galvenes ​laukā **Objekts** jānorāda objekta/​objektu kods.\\
-Jāņem vērā, ka arī tad, ja maksājuma rindās tiks norādīti citi objekti, grāmatojumā ar maksājuma veidu saistītais konts (piemēram, 2620) tiks iegrāmatots uz objektu, kurš norādīts maksājuma galvenes laukā ''​Objekts''​. Savukārt, ja galvenes laukā ''​Objekts''​ netiks norādīts objekts, un objekti tiks norādīti tikai dokumenta rindās, tad konts 2620 netiks iegrāmatots pa objektiem – pa objektiem tad tiks iegrāmatots tikai konts 2380.\\+
 \\ \\
 Dokumenta **rindās** jānorāda:​\\ ​ Dokumenta **rindās** jānorāda:​\\ ​
 {{ :​lv:​expense_due_rows.png?​nolink |}} {{ :​lv:​expense_due_rows.png?​nolink |}}
 • **Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\ • **Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\
-• **Objekts** – ja maksājuma grāmatojumā konts 2380 ir grāmato pa dažādiem objektiem, tad rindās ​norāda ​objektus, uz kuriem jāgrāmato ​konkrētās rindas.\\ +• **Objekts** – objekts rindā jānorāda, ​ja uz konkrētu rindu attiecas konkrēts objekts vai objekti no dažādiem līmeņiemJa uz visām rindām ​attiecas vienāds objekts vai dažādu līmeņu objekti, tad tie jānorāda galvenes ​laukā **Objekts**.\\ 
-Ja maksājumā ir vairākas rindas, bet par tām visām konti 2380 un 2620 jāgrāmato uz vienādu objektu, tad nepieciešamo objektu var norādīt maksājuma galvenē, un maksājuma rindās objektu nenorādīt.\\ +• **Bankas konts** – avansa norēķinu personas ​bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums.\\ 
-Taču, ja par daļu no rindām konts 2380 jāgrāmato ​uz objektu, kurš ir norādīts galvenē, bet par citām rindām ​konts 2380 jāgrāmato uz atšķirīgiem objektiem, tad tajās rindas, kurām konts 2380 grāmato uz galvenes objektu, lauku ''​Objekts''​- var atstāt tukšu, bet rindās, par kurām konts 2380 jāgrāmato uz objektu/​objektiem,​ kas atšķiras no tā, kas norādīts galvenes ​lauciņā ''​Objekts'',​ jānorāda objekts/​objekti.\\ +Bankas konta numurs nonāk dokumentā automātiski,​ ja darbinieka kartītes sadaļā ​**Algas modulis** ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ 
-• **Bankas konts** – darbinieka ​bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums. ​Pēc darbinieka norādīšanas maksājumā šis lauciņš tiks aizpildīts ​automātiski ​tad, ja darbinieka ​personāla ​kartītes sadaļā ​"Algas modulis" ​ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ +• **Bankas valūta** – maksājuma valūta. Jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ 
-• **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ +• **Bankas kurss** - valūtas kurss pret eiro.\\ 
-• **Bankas kurss** - valūtas kurss.\\+:?: Ja maksājuma valūta nav eiro, tad pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
 • **Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\ • **Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\
 \\ \\
 Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\
-Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā,​ jānospiež poga ''​Lejupielādēt maksājumu''​. ​[[lv: eksportimine_panka | Lai maksājumu varētu importēt internetbankā,​ maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.]]\\+Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā,​ jānospiež poga ''​Lejupielādēt maksājumu''​.\\
lv/fin_valjamaks.txt · Labota: 2022/12/27 15:24 , labojis lasma