Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_valjamaks

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju
lv:fin_valjamaks [2021/02/10 14:14] lasmalv:fin_valjamaks [2021/12/29 13:16] lasma
Rinda 2: Rinda 2:
 Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\ Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\
 \\ \\
-Dokumentu var izveidot dažādos veidos:\\ +Maksājumu avansa norēķinu personām var izveidot dažādos veidos:\\ 
-  * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\+1) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
 {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}}
-  * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\+2) Galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Izmaksas av. nor. pers. → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
 \\ \\
-Kad dokuments ir izveidots, tad dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\+Pēc tam jāaizpilda dokuments. Dokumenta **galvenē** jāaizpilda lauki:\\
 {{ :lv:expense_due_header.png?nolink |}} {{ :lv:expense_due_header.png?nolink |}}
 • **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ • **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 • **Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\ • **Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\
-• **Maksājuma veids** – jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ +• **Maksājuma veids**, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ 
-Ja tiks aizpildīts lauks **Komentārs**, tad pēc dokumenta iegrāmatošanas dokumenta komentārā norādītais teksts būs redzams grāmatojuma aprakstā.\\ +Laukā **Komentārs** var norādīt ar maksājumu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas nonāks grāmatojuma aprakstā.\\ 
-Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā, tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\+:?: Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā, tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\
 \\ \\
-Pārējie lauciņi dokumenta galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ +Pārējie lauki galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ 
-• Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes lauciņā ''Projekts'' jānorāda projekta kods.\\ +• Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ 
-• Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu objektu/objektiem, tad galvenes lauciņā ''Objekts'' jānorāda objekta/objektu kods.\\ +• Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu objektu/vairākiem objektiem no dažādiem līmeņiem, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta/objektu kods.\\
-Jāņem vērā, ka arī tad, ja maksājuma rindās tiks norādīti citi objekti, grāmatojumā ar maksājuma veidu saistītais konts (piemēram, 2620) tiks iegrāmatots uz objektu, kurš norādīts maksājuma galvenes laukā ''Objekts''. Savukārt, ja galvenes laukā ''Objekts'' netiks norādīts objekts, un objekti tiks norādīti tikai dokumenta rindās, tad konts 2620 netiks iegrāmatots pa objektiem – pa objektiem tad tiks iegrāmatots tikai konts 2380.\\+
 \\ \\
 Dokumenta **rindās** jānorāda:\\  Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ 
 {{ :lv:expense_due_rows.png?nolink |}} {{ :lv:expense_due_rows.png?nolink |}}
 • **Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\ • **Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\
-• **Objekts** – ja maksājuma grāmatojumā konts 2380 ir grāmato pa dažādiem objektiem, tad rindās norāda objektus, uz kuriem jāgrāmato konkrētās rindas.\\ +• **Objekts** – objekts rindā jānorāda, ja uz konkrētu rindu attiecas konkrēts objekts vai objekti no dažādiem līmeņiemJa uz visām rindām attiecas vienāds objekts vai dažādu līmeņu objekti, tad tie jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ 
-Ja maksājumā ir vairākas rindas, bet par tām visām konti 2380 un 2620 jāgrāmato uz vienādu objektu, tad nepieciešamo objektu var norādīt maksājuma galvenē, un maksājuma rindās objektu nenorādīt.\\ +• **Bankas konts** – avansa norēķinu personas bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums.\\ 
-Taču, ja par daļu no rindām konts 2380 jāgrāmato uz objektu, kurš ir norādīts galvenē, bet par citām rindām konts 2380 jāgrāmato uz atšķirīgiem objektiem, tad tajās rindas, kurām konts 2380 grāmato uz galvenes objektu, lauku ''Objekts''- var atstāt tukšu, bet rindās, par kurām konts 2380 jāgrāmato uz objektu/objektiem, kas atšķiras no tā, kas norādīts galvenes lauciņā ''Objekts'', jānorāda objekts/objekti.\\ +Bankas konta numurs nonāk dokumentā automātiski, ja darbinieka kartītes sadaļā **Algas modulis** ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ 
-• **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums. Pēc darbinieka norādīšanas maksājumā šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulisir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ +• **Bankas valūta** – maksājuma valūta. Jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ 
-• **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ +• **Bankas kurss** - valūtas kurss pret eiro.\\ 
-• **Bankas kurss** - valūtas kurss.\\+:?: Ja maksājuma valūta nav eiro, tad pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
 • **Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\ • **Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\
 \\ \\
 Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
-Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''[[lv: eksportimine_panka | Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.]]\\+Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.\\
lv/fin_valjamaks.txt · Labota: 2024/09/20 14:35 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki